。這個月開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,只能交增值稅了。
老師您好,我想問下,11月開出了發(fā)票,對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)供應(yīng)商12月才給我們開,11月要交很多增值稅,有什么辦法能解決一下?
老師這個月需要開票出去,但是進(jìn)項(xiàng)需要下月才進(jìn)來,那么這種情況,只能交增值稅了是嗎?有什么方法可以少交嗎?
你好,老師,9月開了100多萬的銷項(xiàng)票,但是沒有進(jìn)項(xiàng)票回來,10月要交20來萬的增值稅。有沒有辦法可以解決這個要交的增值稅,就是說10月回來進(jìn)項(xiàng)票,11月再來交稅?
老師,上個月開了銷項(xiàng)票,這個月才能開進(jìn)項(xiàng)票,那這個月就要多交增值稅,有什么解決辦法嗎?
上個月開了銷售發(fā)票出去,但是成本發(fā)票沒開,11月開出來了,導(dǎo)致需要多交增值稅,這個有什么辦法可以解決嗎
怎么下載下載出口報(bào)關(guān)單,
請問試驗(yàn)費(fèi)和代理費(fèi)的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?如果需要,印花稅稅目選擇什么?
老師我們建筑公司有個人已經(jīng)完成匯算清繳了退稅也到他賬上了但是現(xiàn)在需要把他24年申報(bào)的工資更正我在線上已經(jīng)更正不了了這個如何更正
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報(bào)后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
老師好,A105050表中:工資薪金支出的賬載金額欄和實(shí)際發(fā)生額欄不一樣,稅收金額欄怎么填?
換了一臺電腦申報(bào)個稅,提示上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月份開始更正,怎么辦?
老師這個容積率和交納房產(chǎn)稅什么關(guān)系
請問我要申訴其他公司利用我的身份信息申報(bào)工資,在哪里申訴
老師,公司的裝修費(fèi)計(jì)入了長期待攤費(fèi)用科目,由于沒有發(fā)票,前期沒有進(jìn)行分?jǐn)?,我?024年進(jìn)行了分?jǐn)?,分?jǐn)倳r將以前年度的計(jì)入到了利潤分配-未分配利潤科目,2024年的計(jì)入了管理費(fèi)用-裝修費(fèi)科目(固定資產(chǎn)也有這種情況)。匯繳納稅調(diào)整我應(yīng)該怎么調(diào)整?是在納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整,還是在A105080那個資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整?
那以后可以申請退稅嗎
。這個就是應(yīng)該交的,不會退說。
老師剛才問稅務(wù)局了說下個月開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng),形成留底稅額的話符合條件的可以申請退稅
這是兩回事兒啊,退的是留底的,不是你前面交的。
留抵的可以退是嗎
是的,留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額可以退稅。
稅務(wù)說要符合條件才能退,啥條件啊?
有增量留抵和存量留抵都可以退稅。
就是采購商品購買固定資產(chǎn)等。這些進(jìn)項(xiàng)都可以符合退稅就是采購商品購買固定資產(chǎn)等,這些進(jìn)項(xiàng)都可以符合退稅。
進(jìn)項(xiàng)開的技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以退嗎?
你好,可以的,可以退稅的。
一般多長時間能退回來呢
準(zhǔn)確的日期不好說,稅務(wù)局審核通過通知國庫就可以退稅。