你好!填寫(xiě)6月底余額就可以
老師,我們公司去年成立,2020年6月份甲股東投入30萬(wàn),7月份乙股東投入50萬(wàn),我現(xiàn)在要編制去2020年的實(shí)收資本科目余額表,請(qǐng)問(wèn)期初余額是填0還是80?
老師、金蝶軟件錄入就是數(shù)據(jù),累計(jì)借方,貸方,期初余額,填哪個(gè)表,科目余額表么,那期初余額是填上年度的期初數(shù)還是填,上個(gè)月的期初數(shù),如:7月份建賬,那我選7月開(kāi)始建賬,填初始數(shù)據(jù)就要填6月份的數(shù)據(jù),是不是就填5月份的期初余額啊
老師,我是2020年7月份建立賬的,現(xiàn)在2021年12月份要換財(cái)務(wù)軟件,是不是只要錄入2021年11月份的科目余額表就可以了,在接著做2021年12月份的呢
老師,我是8月份接手公司做賬的,現(xiàn)在要做7月份的賬,今年的1-6月份的賬本已經(jīng)交接給我了,現(xiàn)在在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里面錄入所有科目的期初余額的時(shí)候,我是填6月份的期末余額還是填去年7月份的同期余額?謝謝
老師,我們是一般納稅人,6月份供應(yīng)商給我們開(kāi)具的專(zhuān)票,發(fā)票7月份拿過(guò)來(lái),入賬到7月份,但是在6月份屬期的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅在抵扣系統(tǒng)里抵扣了,現(xiàn)在就是6月份賬面進(jìn)項(xiàng)稅額和抵扣系統(tǒng)里的不一致。而且后期7月份認(rèn)證肯定也是賬面和抵扣系統(tǒng)不一致。我需要怎么調(diào)一下賬呢?6月份已經(jīng)結(jié)賬了。
小規(guī)模物流公司,相當(dāng)于一個(gè)集中中轉(zhuǎn)倉(cāng),主要是給鄉(xiāng)鎮(zhèn)送上門(mén)一次收個(gè)幾十元那種的。沒(méi)有什么需要開(kāi)票的業(yè)務(wù),這種的需要怎么辦呢老師
個(gè)體戶(hù)轉(zhuǎn)為企業(yè)有什么利弊
老師什么情況下可以注銷(xiāo)對(duì)公賬號(hào)
合營(yíng)企業(yè)是權(quán)益法還是成本法,是不是達(dá)到50%以上才是成本法
工作半年了,公司答應(yīng)滿(mǎn)3個(gè)月買(mǎi)社保,但是一直沒(méi)買(mǎi)社保,能告公司吧
你好老師個(gè)體戶(hù)工商年檢怎么填寫(xiě)
買(mǎi)票和虛開(kāi)發(fā)票是一回事嗎
老師,資本公積可以彌補(bǔ)虧損嗎,書(shū)本上標(biāo)注的不能,做題的時(shí)候又說(shuō)可以,很疑惑
集團(tuán)內(nèi)兩個(gè)平級(jí)母公司相互劃轉(zhuǎn)持股比例相同的子公司股權(quán)會(huì)計(jì)處理怎么做,平價(jià)轉(zhuǎn)讓涉稅嗎?謝謝
1給老板業(yè)務(wù)費(fèi),直接從對(duì)公提現(xiàn)給老板可以嗎?,2.老板拿到項(xiàng)目送人可以直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?3.然后納稅調(diào)增也是直接按實(shí)際發(fā)生的60%,不超過(guò)當(dāng)年收入的千分之五嗎?請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接
老師,我剛剛在利潤(rùn)表和負(fù)債表上面去找,沒(méi)有找到現(xiàn)金余額之類(lèi)的信息,我把兩個(gè)表拍照給你,你能幫我看一下嗎?然后1-6月份的我看賬本上面之前的財(cái)務(wù)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了。
你好,有科目余額表嗎?
我找一下,難怪感覺(jué)不對(duì)勁,利潤(rùn)表和負(fù)債表里面沒(méi)有分那么細(xì),利潤(rùn)表里面就是一個(gè)貨幣資金余額。
你好,需要有科目余額表最明細(xì)的才可以
好的 謝謝老師 ?沒(méi)有找到這個(gè)資料 我去問(wèn)一下以前的財(cái)務(wù) 然后1-6月份的我看賬本以前的財(cái)務(wù)已經(jīng)做了結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)對(duì)設(shè)置期初余額有什么影響嗎?
你好!有可能數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,沒(méi)有明細(xì)科目數(shù)據(jù)
那我這種情況要怎么處理呢
你好!需要科目余額最明細(xì)的
老師,之前的財(cái)務(wù)給了我很明細(xì)賬 但是明細(xì)賬里面沒(méi)有看到期末余額
你好,給對(duì)方要一下,不然建賬不方便
老師,之前的財(cái)務(wù)說(shuō)那個(gè)科目余額表里面的數(shù)據(jù)是準(zhǔn)確的。那我現(xiàn)在用那個(gè)余額去設(shè)置,應(yīng)該也是可以的吧?
你好!是的,用科目余額表數(shù)據(jù)
好的 謝謝老師 老師,我是新手,這兩天就要完成7月份的做賬報(bào)稅了,明天周末,如果有問(wèn)題,在這個(gè)上面咨詢(xún)也是會(huì)有老師幫忙解答的嗎?
你好!是可以繼續(xù)提問(wèn)的。
好的 謝謝老師
不客氣歡迎下次提問(wèn)滿(mǎn)意請(qǐng)好評(píng)謝謝