你好,你現(xiàn)在的話(huà)直接出具紅字信息表,然后出具紅字發(fā)票就行,你如果不會(huì)操作紅字信息表紅字發(fā)票的話(huà),可以去那會(huì)計(jì)學(xué)堂實(shí)操里面它有專(zhuān)門(mén)讓帶著你操作開(kāi)票系統(tǒng)的。
老師,您好,我想問(wèn)一下,我們公司從2月份開(kāi)始變成一般納稅人,去年11月份的時(shí)候開(kāi)錯(cuò)了一張普票,漏作廢了,今年6月份紅沖了,但是我申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有顯示出這張發(fā)票來(lái),我現(xiàn)在要更正申報(bào)的話(huà)要怎么操作?相當(dāng)于我紅沖這張發(fā)票的稅應(yīng)該抵了,但是沒(méi)有抵
老師好,上月給客戶(hù)開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票,客戶(hù)退貨退款,但發(fā)票在我這忘了作廢,本月開(kāi)具紅字發(fā)票時(shí)候發(fā)現(xiàn)對(duì)方抵扣了。然后他們那邊系統(tǒng)開(kāi)具了紅字信息表,然后那邊上傳并審核通過(guò)。接下來(lái)就讓我自己操作了。我這邊后續(xù)該如何操作呢?我點(diǎn)擊紅字想導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表,里面沒(méi)有他們上傳的票,該怎么操作呢?謝謝老師,請(qǐng)指點(diǎn)下
老師,7月份開(kāi)票銷(xiāo)項(xiàng)票中當(dāng)時(shí)作廢了幾張發(fā)票,到稅盤(pán)里實(shí)際沒(méi)操作,對(duì)方也沒(méi)認(rèn)證,我這里會(huì)計(jì)直接盤(pán)里導(dǎo)出來(lái)發(fā)票申報(bào)了繳納的稅款,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作呢
老師我四月發(fā)票多開(kāi)了一張,對(duì)方?jīng)]認(rèn)證,寄回來(lái)給我了,我這邊在稅控盤(pán)里沖紅,然后還要操什么?4月報(bào)稅正常報(bào)嗎?5月再把沖紅的發(fā)票做上去嗎?到時(shí)候報(bào)5月份的稅款怎么申報(bào)
老師您好,偶然發(fā)現(xiàn)往年的增值稅申報(bào)表里的銷(xiāo)項(xiàng)稅額跟實(shí)際開(kāi)票相加每個(gè)月的稅額差了幾分錢(qián),一年累計(jì)就差了一毛多的差額,沒(méi)關(guān)系吧?打個(gè)比方,我們開(kāi)了十張票,稅控盤(pán)里是按照每張票的票面稅額相加的,申報(bào)表自動(dòng)計(jì)算的是按照累計(jì)銷(xiāo)售額直接乘稅率的,就有這個(gè)稅差了,當(dāng)時(shí)申報(bào)繳稅也沒(méi)有報(bào)錯(cuò),這個(gè)應(yīng)該沒(méi)事吧?
老師,新成立的公司,購(gòu)進(jìn)設(shè)備進(jìn)項(xiàng)抵扣不完,如果申請(qǐng)退稅,有哪些條件?
電腦椅,洗衣機(jī)、電視、冰箱、這些單價(jià)在2000以下可以不入固定資產(chǎn)嗎?現(xiàn)在是不是5000以下的都可以不入固定資產(chǎn)科目?可以不入的話(huà)記入哪個(gè)課目比較合適?
老師我們個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)好,且已經(jīng)代扣代繳了,還能撤銷(xiāo)重新申報(bào)嗎?
請(qǐng)問(wèn)7月23號(hào)成立的新公司 8月有給員工發(fā)7月工資 但是個(gè)稅稅種核定是8月1號(hào)導(dǎo)致扣不起個(gè)稅,是不是應(yīng)該去稅務(wù)局變更核定的時(shí)間到7月呢?或者能不能不變直接在9月申報(bào)的時(shí)候兩個(gè)月一起報(bào),到時(shí)候扣除額是5000還是10000呢,還有會(huì)不會(huì)有滯納金呢
老師請(qǐng)問(wèn)下繳納以前年度的增值稅和附加,所得稅怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
假如本季度我的收入10000元,成本是6000元,交印花稅應(yīng)該怎么算呢?
老師好,發(fā)票后面必須要附合同嗎?只用發(fā)票入賬,完了付款的時(shí)候付款申請(qǐng)單后面附合同銀行回單可以吧
新注冊(cè)的企業(yè)個(gè)稅申報(bào)需要什么資料
計(jì)提2024年企業(yè)所得稅要用到以前年度損益調(diào)整嗎?
請(qǐng)問(wèn)金融是什么,金融怎么理解