你好,你現(xiàn)在的話直接出具紅字信息表,然后出具紅字發(fā)票就行,你如果不會(huì)操作紅字信息表紅字發(fā)票的話,可以去那會(huì)計(jì)學(xué)堂實(shí)操里面它有專門讓帶著你操作開票系統(tǒng)的。
老師,您好,我想問一下,我們公司從2月份開始變成一般納稅人,去年11月份的時(shí)候開錯(cuò)了一張普票,漏作廢了,今年6月份紅沖了,但是我申報(bào)的時(shí)候沒有顯示出這張發(fā)票來,我現(xiàn)在要更正申報(bào)的話要怎么操作?相當(dāng)于我紅沖這張發(fā)票的稅應(yīng)該抵了,但是沒有抵
老師好,上月給客戶開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,客戶退貨退款,但發(fā)票在我這忘了作廢,本月開具紅字發(fā)票時(shí)候發(fā)現(xiàn)對(duì)方抵扣了。然后他們那邊系統(tǒng)開具了紅字信息表,然后那邊上傳并審核通過。接下來就讓我自己操作了。我這邊后續(xù)該如何操作呢?我點(diǎn)擊紅字想導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表,里面沒有他們上傳的票,該怎么操作呢?謝謝老師,請(qǐng)指點(diǎn)下
老師,7月份開票銷項(xiàng)票中當(dāng)時(shí)作廢了幾張發(fā)票,到稅盤里實(shí)際沒操作,對(duì)方也沒認(rèn)證,我這里會(huì)計(jì)直接盤里導(dǎo)出來發(fā)票申報(bào)了繳納的稅款,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作呢
老師我四月發(fā)票多開了一張,對(duì)方?jīng)]認(rèn)證,寄回來給我了,我這邊在稅控盤里沖紅,然后還要操什么?4月報(bào)稅正常報(bào)嗎?5月再把沖紅的發(fā)票做上去嗎?到時(shí)候報(bào)5月份的稅款怎么申報(bào)
老師您好,偶然發(fā)現(xiàn)往年的增值稅申報(bào)表里的銷項(xiàng)稅額跟實(shí)際開票相加每個(gè)月的稅額差了幾分錢,一年累計(jì)就差了一毛多的差額,沒關(guān)系吧?打個(gè)比方,我們開了十張票,稅控盤里是按照每張票的票面稅額相加的,申報(bào)表自動(dòng)計(jì)算的是按照累計(jì)銷售額直接乘稅率的,就有這個(gè)稅差了,當(dāng)時(shí)申報(bào)繳稅也沒有報(bào)錯(cuò),這個(gè)應(yīng)該沒事吧?
老師還有一個(gè)問題農(nóng)民合作社二次分紅剩余盈余需要繳納個(gè)人所得稅,那個(gè)稅由合作社自行申報(bào)交稅嗎
小規(guī)模交增值稅是1%交嗎?如果一個(gè)季度我們開票金額是20萬,是不是應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入?如果開票金額是35萬,應(yīng)交增值稅就不轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入了?
你好,老師。我們是通訊行業(yè)的經(jīng)銷商。廠家那邊有個(gè)業(yè)務(wù)辦業(yè)務(wù)送話費(fèi)的活動(dòng)。話費(fèi)是我們先墊付給客戶那邊充值進(jìn)去,這個(gè)就產(chǎn)生了成本。但是廠家開增值稅電子普通發(fā)票項(xiàng)目有預(yù)付卡。我這邊這個(gè)發(fā)票能稅前扣除嗎?
小規(guī)模交增值稅是按1 %交是嗎?
怎么申報(bào),1-6月工資5000元社保也是按照基數(shù)繳納 ,7月往后6000但是現(xiàn)在還是按5000申報(bào)社?;鶖?shù)繳納的,這個(gè)需要怎么調(diào)整,怎么在電子稅務(wù)局申報(bào)
老師請(qǐng)問一下我們公司準(zhǔn)備實(shí)收資本實(shí)繳,但是老板沒有這么多錢,只有過橋,那這個(gè)后邊掛那么大的往來,有沒有什么辦法可以處理呀,還是我想問一下老師,會(huì)計(jì)能解決成本問題,能解決企業(yè)缺發(fā)票的問題嗎,我們老板說的,你是會(huì)計(jì),你是專業(yè)的,你來想辦法,搞得我都無語了
老師!教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 有起征點(diǎn)嗎?多少金額以下免稅嗎?
老師這么晚打擾了農(nóng)民專業(yè)合作社年底應(yīng)付盈余及應(yīng)付剩余盈余分配發(fā)放后,需要交個(gè)人所得稅嗎
老師,在2025年發(fā)現(xiàn)了一張2022年的原材料發(fā)票20多萬未入賬,現(xiàn)在入進(jìn)去可以嗎
老師 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 有起征點(diǎn)嗎?是多少以下免收嗎?