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請(qǐng)問(wèn)老師因取消了7月份的增值稅緩交政策,這個(gè)月會(huì)計(jì)賬上應(yīng)繳4萬(wàn),但因資金短缺,無(wú)法繳全,可以先在電子稅務(wù)局平臺(tái)申報(bào)繳納2萬(wàn)嗎?下個(gè)月再一起補(bǔ)交齊。

2022-08-11 11:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-11 11:13

交部分稅款只能去大廳交

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快賬用戶8290 追問(wèn) 2022-08-11 11:16

可以先在電子平臺(tái)申報(bào)了全部稅費(fèi),不通過(guò)三方協(xié)議交,直接去大廳可以交納部分稅費(fèi),是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-11 11:18

嗯嗯,是的,就是那個(gè)意思

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快賬用戶8290 追問(wèn) 2022-08-11 11:21

少繳納稅金會(huì)扣分嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-11 11:21

偶爾一次不會(huì)的哈

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快賬用戶8290 追問(wèn) 2022-08-11 11:26

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2022-08-11 11:29

不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)請(qǐng)勿回復(fù)

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你好,可以不退稅,等你申報(bào)7月的做抵減的
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你好,根據(jù)圖片無(wú)法判斷是否紅沖成功。 另外企業(yè)所得稅沒有30萬(wàn)一下免稅的說(shuō)法,你說(shuō)的是增值稅 如果不開票是0
2021-03-23
同學(xué)你好 還得開紅字發(fā)票的 2.季度不超三十萬(wàn)就免稅 3.紅沖的這些發(fā)票是這個(gè)季度的嗎 4.紅沖了再開出去只要季度不超三十萬(wàn)開票額就免稅
2021-03-23
當(dāng)前月可以抵扣 進(jìn)項(xiàng)稅是0 進(jìn)項(xiàng)稅專吃是6.5%2B1.43=7.93 銷項(xiàng)稅是4.52/1.13*13%%2B3.39/1.13*13%=0.91 應(yīng)交增值稅7.93%2B0.91
2023-01-05
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