你好,你可以先根據(jù)發(fā)票先入賬,然后呢,付款的那一部分,你可以借應(yīng)付賬款貸銀行存款,然后如果說恩庫(kù)存商品和軟件上對(duì)不起來的話,你可以先暫估入庫(kù),借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款暫估。
老師好!我們公司是小規(guī)模納稅人,一月份進(jìn)的貨,當(dāng)時(shí)貨到未付款未開票,現(xiàn)在3月份我們也只付一部分款項(xiàng),有的供應(yīng)商開了全額發(fā)票,有的供應(yīng)商說貨款付齊才開票,這樣要怎么做賬?
老師,我有個(gè)賬務(wù)上的問題想請(qǐng)教一下,不知道怎么處理了,我們有一批原材料當(dāng)時(shí)買來,我做了暫估入賬,后來發(fā)票一部分開來,一部分還未開(38萬)這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶,后來出現(xiàn)原材料質(zhì)量問題,做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應(yīng)商,現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)票開來賠款的金額直接沖減貨款了(負(fù)數(shù)180萬)原先未開的那部分票也不開了,我現(xiàn)在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢?
老師,我公司上月支付了5萬的貨款,對(duì)方貨全部發(fā)過來了,但專票只給我開了2萬,剩下的下月開給我,問題是我上月就已經(jīng)全部開給出去了5萬的貨,本想暫估入庫(kù)3萬,但錢又是全部付出去了,不知道這個(gè)分錄如何做?借庫(kù)存商品5 貸暫估應(yīng)付款5但我當(dāng)月就把全部款都付清,我要如何做分錄?
老師,我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司,我們采購(gòu)商品的時(shí)候每次都先付款,這時(shí)候我就借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,貸:銀行存款,可以嗎,然后供貨商才給發(fā)貨,等貨到了入庫(kù)了,但發(fā)票沒到,我先不做賬嗎,如果貨和發(fā)票一起到了,我就借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,可以嗎?如果月底了,發(fā)票還沒到,是不是就的暫估入庫(kù)呀!那這個(gè)怎么做分錄呢!還有往來賬,怎么能看出來,對(duì)方欠我們發(fā)票。
老師你好。我們存在供貨商不開全部發(fā)票只開部分發(fā)票怎么做賬。例如本月打款40萬。到貨50萬。供貨商只開30萬的發(fā)票,剩余的20萬發(fā)票又到下個(gè)月才開?這樣子怎么做賬? 我們是快消品行業(yè)貨到就入庫(kù)了。我的做賬金額和進(jìn)銷存軟件就對(duì)不起來了。
如果想把公司過戶給別人這種情況需要交分紅嗎稅嗎?
勞務(wù)公司開具的差額征稅發(fā)票,發(fā)票上的扣除額數(shù)據(jù)是怎么來的?
老師,請(qǐng)企業(yè)做退免稅備案時(shí),稅局會(huì)下現(xiàn)場(chǎng)看嗎?
二月份的本月合計(jì)這樣寫是不是錯(cuò)了?二月份借方?jīng)]有發(fā)生額直接寫0還是把一月份的余額寫到二月份的?
老師,一般納稅人收到成本票要按價(jià)稅分離之后的稅稅價(jià)做成本。那小規(guī)模是不是要按價(jià)稅合計(jì)的作為成本價(jià)?那如果收到一張發(fā)票高于實(shí)際付款。那我就按實(shí)際付款價(jià)入賬就好了是吧?發(fā)票高出的金額我就不管了
老師,兼職工資做在工資表里面不買社保,有沒有問題,是不是還要簽個(gè)合同啊,然后要交個(gè)稅的話,個(gè)人肯定不想交嘛,那這一部分稅是怎么給個(gè)人呢?
電子稅務(wù)局能查到對(duì)應(yīng)單品可開票的庫(kù)存數(shù)量嗎
老師,什么樣的企業(yè)可以收承兌匯票呢
您好,老師我們公司是一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年6月成立,現(xiàn)在匯算清繳的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)第三季度銷售收入成本結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候按含稅價(jià)計(jì)算了,因?yàn)橹皼]有進(jìn)銷存按采購(gòu)合同單價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)了,還有工資多記了355元,財(cái)務(wù)報(bào)表跟年報(bào)都申報(bào)了,現(xiàn)在匯算清繳還沒申報(bào),怎么處理啊
老師好,比如五月的發(fā)票現(xiàn)因?yàn)槲逶聸]完,只能勾選不能確認(rèn)是嗎?那我勾選了,沒確認(rèn),對(duì)方能直接紅沖嗎?還是需要我方確認(rèn)才能紅沖?
是不是做暫估入賬
你好,對(duì)你要暫估入庫(kù)。