你好,你跟她說進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了,退不回來的,你們單位可以給他開紅字信息表,對方再給你開紅字發(fā)票。
老師好,我公司購買一批建筑用材料10萬元,,按照理論重量付的款,也是合同金額,增值稅專用發(fā)票已收到,但是貨到后發(fā)現(xiàn)實(shí)際重量低于理論重量,所以銷貨方給我公司退回2千元錢,這種情況怎么處理?專用發(fā)票我還未認(rèn)證抵扣,是需要我認(rèn)證后,對方再給我開紅字發(fā)票么?如果開了紅字發(fā)票,我這邊需要怎么處理進(jìn)項(xiàng)稅呢?能不能出現(xiàn)比對異常呢?
今天8月份的時(shí)候,我們購貨9千,對方開發(fā)票我們當(dāng)月收到,并做帳如下 借:庫存商品8千 應(yīng)交稅費(fèi)1千 貸:預(yù)付賬款9千 到10月我們發(fā)現(xiàn)有退貨1千商品回去給對方,對方也給我們打款了一千是退貨。 我們重新把8月的發(fā)票寄回對方公司,此發(fā)票未認(rèn)證抵扣,讓對方重新開給我們,不把退貨的開在發(fā)票里面,10月就收到發(fā)票庫存商品7千,稅1千,合計(jì)8千,我想問8月份的帳我已經(jīng)做了,也申報(bào)了,這個(gè)我要怎么調(diào)帳
你好,老師,我們開貨物發(fā)票給客戶金額為135408元并已打款,后面對方公司發(fā)現(xiàn)款打多了,應(yīng)結(jié)算99384元才對,我司退款36024元給對方公司,現(xiàn)在對方公司退發(fā)票135408元給我們,我重新開正確金額99384元給對方公司,對方公司已抵扣發(fā)票金額135408元,接下來我要怎么操作呢?
老師,我公司收到進(jìn)項(xiàng)專票在5月就已抵扣了,現(xiàn)在發(fā)生了退貨,減去退貨金額后相當(dāng)于對方的發(fā)票多開了三千元左右,現(xiàn)對方要求我司退回發(fā)票,這種情況怎么處理呢?
老師好,我公司2020年銷售70000元貨發(fā)票(專票)都給對方開具了。由于種種原因?qū)е露嗍樟?千元現(xiàn)在對方要求退款不要貨。當(dāng)時(shí)都確認(rèn)銷售并相關(guān)的稅都已申報(bào)(資源稅每方2.5元)。我現(xiàn)在如何做賬務(wù)處理這筆退款的業(yè)務(wù)。都需要什相關(guān)的資料?求會(huì)計(jì)分錄。謝謝
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個(gè)體戶可以申請這個(gè)備案嗎?
老師你好。請問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
好的。謝謝!
不用客氣,工作愉快。