你好;? ? ? ? ? ? ? ?那你? ?好久開始買的;? 一開始是先租賃來算的嗎 ? 你們合同有嗎; 你讓老板給你看看合同 ; 看是否先做租賃; 后面在做購買??
老師好!我家是小規(guī)模的機械設備租賃公司,現(xiàn)在有一筆租賃費收入,承租方公戶轉(zhuǎn)到我們公司賬上,我家給開了一張專票,然后又對公付到另外一個人的個人賬戶,也就是對公轉(zhuǎn)一下賬開張票完了又還回去了,轉(zhuǎn)進來的錢和轉(zhuǎn)出去的錢不是一個人的,賬務處理該怎么做?
老師新年好!我去年3月時用公賬付給項目上房東的房租有27000,也有簽租賃合同,但是當?shù)亻_票的稅率太高,個稅按20%后來房東沒開發(fā)票給我們,今年1月又把這筆錢退到了我們公賬上,我們給了現(xiàn)金他,那筆會計分錄要怎么處理呢,當時以后會有發(fā)票直接做了(借:工程施工-間接費用-房租;貸:銀行存款)現(xiàn)在錢退回來了應該怎么處理呢,謝謝!
老師新年好!我去年3月時用公賬付給項目上房東的房租有27000,也有簽租賃合同,但是當?shù)亻_票的稅率太高,個稅按20%后來房東沒開發(fā)票給我們,今年1月又把這筆錢退到了我們公賬上,我們給了現(xiàn)金他,那筆會計分錄要怎么處理呢,當時以后會有發(fā)票直接做了(借:工程施工-間接費用-房租;貸:銀行存款)現(xiàn)在錢退回來了應該怎么處理呢,謝謝!
老師你好,去年我公司租入一臺小設備,當時付的租金,我后來按月計提了攤銷,今天老板又跟我說不是租的,后來又付了一點錢把買下來了,我現(xiàn)在應該怎么做賬務處理啊
我們公司9月份付了一筆5年25萬的門店租金(門店產(chǎn)權(quán)是老板的,但是老板又不在股權(quán)里面,,他又無法開票給公司),正常來說是計入長期待攤費用,分期攤銷的。然后代理記賬那邊直接計入到其他應付款里面。這個賬務上怎么處理呀 代理記賬那邊直接就是其他應付款、銀行存款兩個科目完成這個賬務?,F(xiàn)在掛在老板明細的其他應付款都負數(shù)75萬了(含租金和押金) 我覺得不太合理,想調(diào)整賬務處理,但是一時又沒有個辦法
老師,財務軟件的出庫金額和銷售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因為系統(tǒng)當時的多單位,沒有自動生成,沒核對直接審核,請老師指點操作處理
公司是做面料紡織加工的,有自己買別人的布過來加工、也有幫別人加工,幫別人加工的收入是主營業(yè)務收入還是其他業(yè)務
335原則的優(yōu)惠政策,到什么時間截止啊
免冠色還要開發(fā)票嗎?
利潤結(jié)轉(zhuǎn)是每月結(jié)轉(zhuǎn)一次還是一年結(jié)轉(zhuǎn)一次呢
老板想企業(yè)貸款,變更法人后企業(yè)貸款,變更法人需要什么流程嗎?
老師,在電子稅務局這個月在我的待辦里怎么沒有工會經(jīng)費的申報,以前每個月都有的唄
非民辦企業(yè),政府補助限定性收入,發(fā)生限定性費用怎么做分錄
快遞費在匯算清繳期間費用里應該填在哪
部分紅沖進項發(fā)票,在采購退貨單里怎么輸入金額和稅額
是的,去年都是租的,今天一月付了幾萬塊錢把買下來了,我這個月才知道一月把買下來了,之前一直都是每月計提攤銷的,這個月我應該怎么做賬務處理
?你好 ;? ? 那你先做 租賃 ; 后面購買了。 就不要做計提租賃費分攤了; 直接做外購即可? ??
那之前的攤銷就不用管,只需要沖減2月到6月的攤銷,然后補記1月份入固定資產(chǎn),補提2月到現(xiàn)在的折舊,這樣對嗎
?你好1. 是的。 你就確定到底是好久開始購買的; 比如 8月購買;? ?8月就不計提租賃費了; 要吧 做了的 紅沖掉;? ? 9月開始折舊? ?
明白了,謝謝老師啦,祝你生活愉快
?不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??
老師,我一月入固定資產(chǎn)時候,賬面余額是按總價還是按攤銷后的賬面價值啊
?你好; 按照總價來? 入哈;? ?按照你外購的金額? ?
我之前做的是 借 預付賬款 10萬,貸 銀行存款10萬 計提攤銷 借攤銷 2 貸預付賬款 2萬,現(xiàn)在預付賬款只剩八萬了,我怎么結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)10萬呢
?你好 ;? ? ?意思你們預付賬款 可以抵減外購的金額 是嗎 ;? ??
是的,這樣做的不對嗎
是的,這樣做的不對嗎
你好;? ?那你就做;? ? ?借固定資產(chǎn);? 進項稅 貸預付賬款;? 銀行存款; 這樣就對了;? ??
老師我還是不明白,假設我預付了租金10萬,借預付賬款10萬,貸銀行存款10萬,每月攤銷 借制造費用1萬,貸預付賬款1萬,假設我攤銷了5個月后又花了3萬把買下來了,我現(xiàn)在應該怎么做分錄 借固定資產(chǎn)10萬,貸預付賬款5萬了,不平了,因為攤銷了租金5個月5萬沒有了,
又花了三萬加上租金10共13萬把設備買下來了,固定資產(chǎn)應該是13萬了,借固定資產(chǎn)13 貸預付賬款5萬 銀行存款3萬,攤銷掉的5萬預付賬款只剩五萬了 這樣分錄怎么能平的了
?你好 ;? ? ? ? 比如你預付賬款是 支付了10萬出去; 分攤了6萬; 還有4萬; 現(xiàn)在讓你 轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)去 ;? 算外購;? 支付了尾款? 8萬;? 你做賬 ;? ? 借固定資產(chǎn);? ? ? ? 12萬 貸預付賬款 4? ;? ?銀行存款 8? ;? ? ??
老師你意思就是以前分攤了的費用不計入固定資產(chǎn)了 是這樣嗎,就按后來付的錢和分攤后的計入固定資產(chǎn)價值
?你好1.? 是的; 以前分攤的 是因為是以租賃來考慮的? ?
好的,謝謝老師
?不客氣的; 幫到你就好? ?