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老師你好,去年我公司租入一臺小設備,當時付的租金,我后來按月計提了攤銷,今天老板又跟我說不是租的,后來又付了一點錢把買下來了,我現(xiàn)在應該怎么做賬務處理啊

2022-08-11 09:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-11 09:31

你好;? ? ? ? ? ? ? ?那你? ?好久開始買的;? 一開始是先租賃來算的嗎 ? 你們合同有嗎; 你讓老板給你看看合同 ; 看是否先做租賃; 后面在做購買??

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快賬用戶4640 追問 2022-08-11 09:34

是的,去年都是租的,今天一月付了幾萬塊錢把買下來了,我這個月才知道一月把買下來了,之前一直都是每月計提攤銷的,這個月我應該怎么做賬務處理

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齊紅老師 解答 2022-08-11 09:35

?你好 ;? ? 那你先做 租賃 ; 后面購買了。 就不要做計提租賃費分攤了; 直接做外購即可? ??

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快賬用戶4640 追問 2022-08-11 09:36

那之前的攤銷就不用管,只需要沖減2月到6月的攤銷,然后補記1月份入固定資產(chǎn),補提2月到現(xiàn)在的折舊,這樣對嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-11 09:37

?你好1. 是的。 你就確定到底是好久開始購買的; 比如 8月購買;? ?8月就不計提租賃費了; 要吧 做了的 紅沖掉;? ? 9月開始折舊? ?

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快賬用戶4640 追問 2022-08-11 09:45

明白了,謝謝老師啦,祝你生活愉快

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齊紅老師 解答 2022-08-11 09:52

?不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??

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快賬用戶4640 追問 2022-08-11 10:05

老師,我一月入固定資產(chǎn)時候,賬面余額是按總價還是按攤銷后的賬面價值啊

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齊紅老師 解答 2022-08-11 10:12

?你好; 按照總價來? 入哈;? ?按照你外購的金額? ?

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快賬用戶4640 追問 2022-08-11 10:15

我之前做的是 借 預付賬款 10萬,貸 銀行存款10萬 計提攤銷 借攤銷 2 貸預付賬款 2萬,現(xiàn)在預付賬款只剩八萬了,我怎么結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)10萬呢

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齊紅老師 解答 2022-08-11 10:19

?你好 ;? ? ?意思你們預付賬款 可以抵減外購的金額 是嗎 ;? ??

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快賬用戶4640 追問 2022-08-11 10:24

是的,這樣做的不對嗎

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快賬用戶4640 追問 2022-08-11 10:24

是的,這樣做的不對嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-11 10:26

你好;? ?那你就做;? ? ?借固定資產(chǎn);? 進項稅 貸預付賬款;? 銀行存款; 這樣就對了;? ??

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快賬用戶4640 追問 2022-08-11 10:42

老師我還是不明白,假設我預付了租金10萬,借預付賬款10萬,貸銀行存款10萬,每月攤銷 借制造費用1萬,貸預付賬款1萬,假設我攤銷了5個月后又花了3萬把買下來了,我現(xiàn)在應該怎么做分錄 借固定資產(chǎn)10萬,貸預付賬款5萬了,不平了,因為攤銷了租金5個月5萬沒有了,

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快賬用戶4640 追問 2022-08-11 10:45

又花了三萬加上租金10共13萬把設備買下來了,固定資產(chǎn)應該是13萬了,借固定資產(chǎn)13 貸預付賬款5萬 銀行存款3萬,攤銷掉的5萬預付賬款只剩五萬了 這樣分錄怎么能平的了

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齊紅老師 解答 2022-08-11 10:48

?你好 ;? ? ? ? 比如你預付賬款是 支付了10萬出去; 分攤了6萬; 還有4萬; 現(xiàn)在讓你 轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)去 ;? 算外購;? 支付了尾款? 8萬;? 你做賬 ;? ? 借固定資產(chǎn);? ? ? ? 12萬 貸預付賬款 4? ;? ?銀行存款 8? ;? ? ??

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快賬用戶4640 追問 2022-08-11 10:51

老師你意思就是以前分攤了的費用不計入固定資產(chǎn)了 是這樣嗎,就按后來付的錢和分攤后的計入固定資產(chǎn)價值

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齊紅老師 解答 2022-08-11 10:57

?你好1.? 是的; 以前分攤的 是因為是以租賃來考慮的? ?

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快賬用戶4640 追問 2022-08-11 11:01

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-08-11 11:06

?不客氣的; 幫到你就好? ?

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你好;? ? ? ? ? ? ? ?那你? ?好久開始買的;? 一開始是先租賃來算的嗎 ? 你們合同有嗎; 你讓老板給你看看合同 ; 看是否先做租賃; 后面在做購買??
2022-08-11
你們開了發(fā)票,借銀行存款貸,主營業(yè)務收入應交稅費 轉(zhuǎn)給個人,借主營業(yè)務成本貸銀行存款。
2020-11-20
找到那張發(fā)票 借:利潤分配-未分配利潤 貸其他應付款-老板
2023-08-15
你好,退錢沖原來的科目,支付現(xiàn)金再按照原來的科目記賬
2022-02-09
你好;? ?退回來。 你做借銀行存款貸工程施工 ;? ?借工程施工? 貸庫存現(xiàn)金? ?
2022-02-09
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