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老師,我們公司20年做的研發(fā)費(fèi)用,固定資產(chǎn)的折舊有一部分是車(chē)輛的折舊費(fèi),現(xiàn)在稅局打電話不同意這一部分放研發(fā)費(fèi)用,我這邊的年報(bào)需要剔除出來(lái)。那么我的賬務(wù)要怎么處理呢?憑證都已經(jīng)裝訂成冊(cè)了。

2022-08-11 09:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-11 09:27

需要 處理可以在今年調(diào)整。

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齊紅老師 解答 2022-08-11 09:27

你之前做到了費(fèi)用化還是資本化里面的?

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快賬用戶2353 追問(wèn) 2022-08-11 09:29

研發(fā)費(fèi)用費(fèi)用化的

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齊紅老師 解答 2022-08-11 09:30

借管理費(fèi)用貸研發(fā)支出費(fèi)用化, 借研發(fā)支出費(fèi)用化,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),這個(gè)不影響

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齊紅老師 解答 2022-08-11 09:31

所得稅加計(jì)扣除了,需要去修改匯算清交。

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快賬用戶2353 追問(wèn) 2022-08-11 09:33

是的,稅局通知是需要修改年報(bào),我這邊只需要修改年報(bào),20年的賬務(wù)我這邊不用修改吧!把分錄紅沖到22年,這樣處理可以吧!

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齊紅老師 解答 2022-08-11 09:34

可以的可以這么做的。

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快賬用戶2353 追問(wèn) 2022-08-11 09:47

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-08-11 09:53

不用客氣,工作愉快。

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需要 處理可以在今年調(diào)整。
2022-08-11
你好,固定資產(chǎn)一次折舊,然后你2023年匯算清繳的時(shí)候也可以一次折舊的。你還享受這個(gè)政策嗎?如果享受的話,填10508013.一行里面填寫(xiě),然后在上面的明細(xì)也得填寫(xiě)。
2024-05-24
您好,你們是做的費(fèi)用化支出還是成本劃支出?
2021-08-31
你好,是2024年來(lái)的是嗎?如果是的話, 借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 貸銀行存款匯算清繳,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)稅收金額納稅調(diào)減。
2024-05-28
你好不應(yīng)該只調(diào)12月份的。
2021-08-31
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