你好,你這里錄入的是資產(chǎn)累類科目,余額在借方。
應收賬款余額在貸方,初始數(shù)據(jù)怎么錄入啊,只有本年累計貸方,本年累計貸方,期初余額,方向表示借貸,是錄入負數(shù)嗎
老師,這個其他應收期末貸方余額應該是期初貸方加本年累計貸方減本年累計借方余額才對啊,期初貸方余額加本期貸方發(fā)生額是什么呀
為什么這里是年初余額?借方本年累計?貸方本年累計期初余額,期初余額不是應該為負數(shù),應該在貸方吧?
為什么這里是年初余額?借方本年累計?貸方本年累計期初余額期初余額,借方不是是銀行存款增加嗎
資產(chǎn)類:期初余額?本年累計發(fā)生額?本年累計貸方發(fā)生額=期末余額么?
公司是貿(mào)易公司,現(xiàn)在介紹業(yè)務給別的公司,別的公司支付傭金給我們,我們需要開傭金發(fā)票給對方,這個發(fā)票項目應該怎么選
老師2題d選項解析沒看懂?謝謝
老師,請問一下,我們公司沒有庫管,只有我一個,現(xiàn)在業(yè)務多起來了,準備招一個庫管,說把進銷存給我接了,但是有個問題就是他給我打電話進銷存是實際的,那如果我按實際的來的話就得先報無票收入,開票后再充抵,但是這樣我覺得好麻煩噢,有沒有什么辦法可以解決一下這個問題呀
之前我們開出去的發(fā)票對方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要重新開,對方已經(jīng)填了紅字信息表,我們怎么操作
老師以前年度的稅金滯納金,走營業(yè)外支出行不行,我們是走的未分配利潤
老師,我今天收到老板給我的一張交通卡充值的普票,能報銷嗎,其次支出憑單怎么寫,怎么歸類?
老師, 請問一下申請高新補貼支付給事務所的審計費用放什么科目吖?管理費用——審計費嘛?
老師,請問一下,我們公司有涉及買賣貿(mào)易,也涉及加工,那我這個進銷存應該怎么弄哇
個體戶,中間建賬,期初設置不平差的比較多怎么辦
老師,請問農(nóng)副產(chǎn)品開的發(fā)票是免稅的,但是抵扣的情況下,是按照幾個點算稅,怎么算的?
老師,我理解的是借方本年累計數(shù)是代表銀行存款多了,貸方是代表銀行存款負數(shù),借方多的?貸方少的,然后算出最后剩下貸方余額?是不是我哪里理解不對
12980借方?25000貸方10480貸方?
你好,你要加上期初的余額哦,這才是你最后的余額,你再理解一下。