你好,根據(jù)你的描述,調(diào)整分錄是 1,借:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用(辦公費(fèi)) 2,借:相關(guān)科目 10萬,貸:以前年度損益調(diào)整—?其他業(yè)務(wù)成本 10萬
跨年的分錄寫錯(cuò)了,需要調(diào)整是要用到以前年度損益科目嗎。比如17年12月做了一筆。借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款。我在2018年1月紅沖調(diào)整這筆分錄 應(yīng)付賬款改成其他應(yīng)付款。怎么做調(diào)整的分錄
上月結(jié)轉(zhuǎn)成本記賬憑證寫的是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100萬 貸:預(yù)付賬款100萬 后來發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,應(yīng)該是: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100萬 貸:預(yù)付賬款70萬 貸:應(yīng)付賬款30萬 這個(gè)月怎么做分錄調(diào)整啊
20年兩份憑證錄入錯(cuò)誤 1.主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,錄成了辦公費(fèi)(科目錯(cuò)誤) 2.其他業(yè)務(wù)成本20萬,錄成了30萬(金額錯(cuò)誤) 應(yīng)該怎么做調(diào)整分錄
老師您好,我想問一下,2020年度時(shí),借:應(yīng)付賬款錯(cuò)入了借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,今年發(fā)現(xiàn)科目錯(cuò)誤,我本年度可以更正嗎?怎么更正,分錄怎么做
22年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本數(shù)做錯(cuò)了3稅率的做多了0稅率的做少了23年1月想做調(diào)整怎么調(diào)錯(cuò)誤的是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3稅率-57142.29借:718.73貸:庫(kù)存商品3稅率:57142.29貸庫(kù)存商品0稅率-718.73。正確的憑證應(yīng)該是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3稅率-54268.77借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本0稅率-1136.86。貸庫(kù)存商品3稅率-54268.77。貸庫(kù)存商品0稅率-1136.86。麻煩老師把改的完整分錄打出來好么已經(jīng)蒙了
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒有資質(zhì)接了個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)在問公司資質(zhì)這個(gè)問題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對(duì)一個(gè)公司開票,目前也只有一個(gè)勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個(gè)問題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價(jià)值減去處置費(fèi)用的凈資產(chǎn)收回,那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計(jì)量不同的兩個(gè)主體來做判斷是否公允?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?