有一定的難度,這屬于工業(yè)企業(yè)涉及到成本核算。 您要接手就是做好交接,然后接著前面的帳往下做。
老師,之前公司的賬務(wù)是找的兼職會(huì)計(jì)做賬,之前會(huì)計(jì)做的賬差不多都沒(méi)有按照公司的實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)做,因?yàn)楣疽?guī)模嬌小很多電腦設(shè)備都做成了辦公費(fèi)用,還有很多資金都用私賬收付了,現(xiàn)在公司想把賬務(wù)正常化,找了一個(gè)會(huì)計(jì)調(diào)賬,如果我來(lái)接手的話是不是得寫什么自查自糾報(bào)告?或者說(shuō)對(duì)我有哪些風(fēng)險(xiǎn)?
請(qǐng)問(wèn)老師,如果外賬會(huì)計(jì)(代賬公司)要求內(nèi)賬會(huì)計(jì)給核對(duì)去年一年的應(yīng)收應(yīng)付賬款,是不是很奇怪很不合理?
請(qǐng)問(wèn)老師: 一般現(xiàn)在企業(yè)都有兩套賬,單據(jù)老板簽字都是內(nèi)賬,很多業(yè)務(wù)外賬內(nèi)賬定位是不同的,那么讓老板簽字外賬好還是內(nèi)賬好?如果簽內(nèi)賬那么我們外賬的單據(jù)就不規(guī)范,如果簽外賬單據(jù),我們都清楚內(nèi)賬才是老板要的最真實(shí)的,如果讓老板簽兩份,那么一定會(huì)加重老板的工作量。 請(qǐng)老師指導(dǎo)一下經(jīng)驗(yàn),如何妥善處理這個(gè)問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)老師: 一般現(xiàn)在企業(yè)都有兩套賬,單據(jù)老板簽字都是內(nèi)賬,很多業(yè)務(wù)外賬內(nèi)賬定位是不同的,那么讓老板簽字外賬好還是內(nèi)賬好?如果簽內(nèi)賬那么我們外賬的單據(jù)就不規(guī)范,如果簽外賬單據(jù),我們都清楚內(nèi)賬才是老板要的最真實(shí)的,如果讓老板簽兩份,那么一定會(huì)加重老板的工作量。 請(qǐng)老師指導(dǎo)一下經(jīng)驗(yàn),如何妥善處理這個(gè)問(wèn)題
老師。那個(gè)接手一家公司的會(huì)計(jì)工作,前任會(huì)計(jì)賬目很亂,不想用。而且很多應(yīng)收應(yīng)付余額也對(duì)不上,很多庫(kù)存也對(duì)不上,那這種情況怎么辦,請(qǐng)問(wèn)我可以重新建一個(gè)賬套不用他的數(shù)據(jù)可以嗎,自己重新建一個(gè)賬套,期初數(shù)據(jù)自己編輯過(guò)可以嗎,但是如果自己編輯的話會(huì)不會(huì)納稅申報(bào)的時(shí)候財(cái)務(wù)報(bào)表的上期期末和本期起初對(duì)不上稅務(wù)局會(huì)說(shuō)嗎,如果不重新建賬。就用前任的數(shù)據(jù)可以嗎,前任做錯(cuò)的我是要調(diào)賬,還是不調(diào)賬呢。不是說(shuō)前任做的不要?jiǎng)铀馁~嗎。因?yàn)樽鲥e(cuò)了責(zé)任是她的,那如果我給她調(diào)賬了,是不是前面的錯(cuò)賬就是我的責(zé)任了,我是應(yīng)該調(diào)還是不調(diào)呢,我是應(yīng)該重新建賬套,還是用她原來(lái)的我賬套接著做,錯(cuò)了就給她調(diào)賬呢
老師我們接一個(gè)項(xiàng)目需要投標(biāo),是對(duì)方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計(jì)報(bào)告,老師這個(gè)出具審計(jì)報(bào)告,可以對(duì)2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率做下調(diào)整說(shuō)明,而不能修改2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表是吧,哪位老師懂請(qǐng)?jiān)敿?xì)講下,審計(jì)可以對(duì)2024年報(bào)表做修改嗎
會(huì)計(jì)科目:應(yīng)交稅費(fèi)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,有稅務(wù)局給公司退稅的情況么?為什么會(huì)退稅???
我們公司收購(gòu)了別人的公司A(一個(gè)大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號(hào),B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來(lái)款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒(méi)有,連租戶什么的全變了?這種情況我們?cè)撛趺崔k?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
這個(gè)題中為什么不用被動(dòng)稀釋的公式來(lái)解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個(gè)題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個(gè)分支機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)銷售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財(cái)務(wù)軟件或者進(jìn)銷存要怎么處理合適
法人的個(gè)人卡,給臨時(shí)工發(fā)了很多工資,也沒(méi)申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)做費(fèi)用申報(bào)個(gè)稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個(gè)人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個(gè)人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個(gè)人是否需要繳納個(gè)人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
請(qǐng)問(wèn)老師,生產(chǎn)食品添加劑和其他制造企業(yè)的會(huì)計(jì)賬有什么主要的區(qū)別?
。一樣的。原理是一樣的,你要是做過(guò)工業(yè)企業(yè),會(huì)計(jì)就沒(méi)問(wèn)題。
請(qǐng)問(wèn)老師,是不是把每個(gè)月的增值稅控制在規(guī)定的稅負(fù)范圍內(nèi)就沒(méi)有問(wèn)題?
你好 是的當(dāng)?shù)赜卸愗?fù)要求主要這樣做?
請(qǐng)問(wèn)老師,生產(chǎn)食品添加劑的稅負(fù)多少?
你好 沒(méi)有準(zhǔn)確 婁,各地不一樣 要私下問(wèn)專管員的?
老師,您知道的大概是多少?
你好 參考 這個(gè)表吧?