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老師好,我們單位交社保的個人部分也是單位出的,現(xiàn)在我計提工資是不是就不要計提個人部分 直接這樣計提,發(fā)放行不行

老師好,我們單位交社保的個人部分也是單位出的,現(xiàn)在我計提工資是不是就不要計提個人部分 直接這樣計提,發(fā)放行不行
2022-08-10 16:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-10 16:53

我們單位交社保的個人部分也是單位出的,現(xiàn)在計提工資是要計提個人部分 加在工資總額內(nèi),不然,就沒法稅前扣除

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快賬用戶6781 追問 2022-08-10 16:58

這樣寫嗎?還是發(fā)放的時候借職工薪酬寫計提的26303

這樣寫嗎?還是發(fā)放的時候借職工薪酬寫計提的26303
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齊紅老師 解答 2022-08-10 17:03

計提工資 借:管理費用-工資? ? 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資?個人部分社保%2B本身工資 計提公司承擔(dān)部分社保 借:管理費用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保,公積金 次月發(fā)放工資時? 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款—社保(個人部分) ???? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 ? 庫存現(xiàn)金/銀行存款

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快賬用戶6781 追問 2022-08-11 11:16

老師,麻煩您幫我看一下這樣算對不對?

老師,麻煩您幫我看一下這樣算對不對?
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齊紅老師 解答 2022-08-11 11:18

是的,就是那樣操作的呀

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快賬用戶6781 追問 2022-08-11 11:28

數(shù)字的計算方法也對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-11 11:28

嗯嗯,就是那樣計算的

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我們單位交社保的個人部分也是單位出的,現(xiàn)在計提工資是要計提個人部分 加在工資總額內(nèi),不然,就沒法稅前扣除
2022-08-10
您好! 1、繳納時: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分) 其他應(yīng)收(付)款--社會保險費(個人部分) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 2、計提時: 借:管理費用--社會保險費(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分) 3、發(fā)放工資時: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸:其他應(yīng)收(付)款--社會保險費(個人部分)? 銀行存款/現(xiàn)金 (實發(fā)數(shù))
2022-04-08
你好,社保個人部分是誰來承擔(dān),企業(yè)承擔(dān)嗎?
2021-02-16
首先,關(guān)于派遣人員工資的扣除部分,通常個人在不同的情況下會扣取一些特定的費用,例如個人所得稅、社保個人部分等。單位也會扣取一些費用,例如派遣公司的管理費等。這些都需要在計提和發(fā)放工資時分別進行會計處理。 如果你們在計提和發(fā)放工資時已經(jīng)直接扣除了個人和單位的部分,那么在會計處理上可能不需要再單獨做分錄。但需要注意的是,扣除額的計算方法可能會因為法規(guī)和政策的不同而略有差異。一般來說,扣除額是根據(jù)應(yīng)發(fā)工資、扣除項目以及相關(guān)比例來計算的。 至于確認收入,一般來說,當(dāng)你們提供服務(wù)并且對方付款后,你們會確認收入。這個過程通常會涉及到開具發(fā)票并記錄收入。確認收入的分錄可能類似于: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 同時,你們也需要計算并繳納相關(guān)的稅費。
2023-10-20
那個是在10月計提就行
2025-10-14
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