你好,你這種情況的話,這個工人本身不是你公司的,你做成工資表不太合適。

老師,我們是做鋼結(jié)構(gòu)加工的,有這么個問題,有個人承包了,下來給他應(yīng)發(fā)工資30萬,他說開個普票,但是這個做成30萬工資和30萬的安裝費對企業(yè)所得稅有影響,交企業(yè)所得稅30萬工資可以全額抵扣,安裝費就不行,是不是,老師?
我們是商貿(mào)企業(yè),但是賣東西的時候會有安裝費,這個安裝費是人工工資,往出開發(fā)票的時候是銷售的貨物,這個貨物回來金額不大,往出賣的過程中加了人工費,所以中間毛利比較大,我這個安裝費結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候可不可以直接結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營業(yè)務(wù)成本-銷售成本 貸:應(yīng)付職工薪酬?
老師,我司是貿(mào)易有限公司。銷售貨物要開13%稅率的發(fā)票(附帶貨物購銷合同,送貨單)。另外,工人工資,那對應(yīng)部分的安裝服務(wù)或工程服務(wù)發(fā)票,開具9%稅率的發(fā)票(附帶安裝合同,不用送貨單)。所以13%貨物和9%服務(wù)發(fā)票要分開開具。所以是有2份合同:貨物購銷合同和安裝合同。 有的老師這么說,要2份合同,但我認為這是一個工程來的,那合同就只要一份吧,我13%發(fā)票和9%發(fā)票分開開具就好,合同不用弄銷售貨物合同和安裝合同兩份,就一份銷售合同,合同內(nèi)容里面寫有包安裝就好。 那是同一批貨物的銷售和服務(wù),可以開成兩種稅率嗎?
老師,賣出去的貨產(chǎn)生了裝卸費和安裝費,工人不給開發(fā)票,能不能做成工資表發(fā)工資報個稅?
老師,銷售貨物產(chǎn)生的安裝費和裝卸費,工人不給開發(fā)票,做成工資表,申報個稅按工資發(fā)掉,這樣怎么做分錄
食堂費用,一部分公司出一部分員工出但是員工承擔(dān)的我們已經(jīng)從工資扣除在發(fā)放但是之前又計入到其他應(yīng)收款里面去怎么把這個其他應(yīng)收款沖消掉并且計入到其他應(yīng)付款(不知道要不要計入)之前支付給食堂費用借:管理費用-職工福利貸其他應(yīng)收款銀行存款但是這個其他應(yīng)收款我們是已經(jīng)從工資里面扣了
你好,請教一個問題我在社保費管理系統(tǒng)里面有找到職工參保信息,但是日常申保里面沒有記錄要怎么處理?怎么做社保申報,怎么繳納社保?
小額納稅人公司(城信信息)跟A公司簽了50萬的合同,1個點的普票;我能拿城信信息跟一般納稅人公司(巨天科技)簽個背靠背的合同,巨天科技不開票給城信信息,我把跟A公司轉(zhuǎn)到城信信息的50萬,直接轉(zhuǎn)到巨天科技嗎?
老師,我想問一下發(fā)生在國外的業(yè)務(wù)收的款100萬是屬于免稅的嗎?
老師您好,一個表格打亂了數(shù)據(jù),我要是想在另外一個表格找數(shù)據(jù)建議哪個函數(shù)?沒有唯一性
老師,我們是新成立的商貿(mào)公司,本月要開出去400萬的材料設(shè)備發(fā)票,但是本月無法取得對應(yīng)的進項發(fā)票,本月形成的增值稅,能否在真正取得進項發(fā)票的時候申請退稅呢?
老師你好,實繳不能從一般戶走嘛
老師,這道題答案怎么選 答案是 1,看不懂老師早上好,請問殘疾人保障金,統(tǒng)計的是應(yīng)發(fā)工資還是實發(fā)工資?
老師早上好(稅一、稅二) 我有個問題,就是“出租車公司向使用本公司自有出租車司機收取的管理費用按陸路運輸服務(wù)”,這個是說司機是跟出租車公司簽勞動合同,比如一個月跑出租不管跑的營業(yè)額有多少,司機都要給固定的錢也就是這里的“管理費”給出租車公司,所以按交通運輸來收增值稅,是這樣理解嗎?然后司機拿剩余的營業(yè)額是按照工資去交個稅嗎?重點我想知道司機拿剩余的錢是按什么去交稅,交什么稅。謝謝
營業(yè)費用是不是指的銷管財
像這種工人不給開發(fā)票,業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生,該如何處理呢
你好,那你只能是借助業(yè)務(wù)成本,或者說借銷售費用貸銀行存款,然后匯算清繳的時候調(diào)整。
老師,借助業(yè)務(wù)成本具體怎么處理呢?借銷售費用的時候憑證后面應(yīng)該附什么原始單據(jù)?
你好,你有付款的單據(jù),把付款的單據(jù)附到后面就行。
本季度項目款沒到的時候,借:銷售費用-人工費 貸:其他應(yīng)付款 款到付的時候,借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 (這個是付給幾個人就掛幾個其他應(yīng)付款嗎?)
你統(tǒng)一寫一個銷售費用,其他就可以,后面可以附個明細。
銷售費用和其他應(yīng)付款得有二級科目,借:銷售費用-人工費 貸:其他應(yīng)付款-**項目人工費,后面把人員清單附上,這樣可以嗎
你好,可以的可以的。
謝謝老師,這筆費用在本季度可以在企業(yè)所得稅前扣除,匯算清繳前不來發(fā)票的話,就納稅調(diào)增這筆費用繳納企業(yè)所得稅,是這樣嗎
你好,對,非常棒,說得很非常到位。
這個費用打款的時候不備注內(nèi)容可以嗎?如果需要備注,應(yīng)該備注什么比較合適?對方在個人所得稅匯算清繳時年收入不超過6萬也是不用繳稅的吧?
你需要備注的給備注轉(zhuǎn)款就可以,你可以不用那么明確,他一年不超過6萬塊錢的話,也不用交稅的。
老師,匯算清繳時還是按現(xiàn)在的企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策計算繳納的吧?
你好,目前來說咱還是按照就是咱現(xiàn)在適用用的。
老師,這個銷售費用-人工費(裝卸安裝),需不需要公司報個稅?方法一:15個工人分兩個月發(fā),每個月4800;方法二:由三個人承包一次發(fā),每人發(fā)48000元。哪種方法合適?我們銷售貨物的發(fā)票是上季度和本季度7月開出去的,人工主要是在7-8月發(fā)生的
你好,你15個工人分兩個月發(fā)的話,每個月4800的話,它也是要產(chǎn)生個稅的,你就三個人發(fā)的話也是產(chǎn)生個稅,嗯,你要考慮一下對方是否愿意。而且很難計算出到底哪一個合適,因為這個功能它不光在你這里領(lǐng)領(lǐng)錢,他在別的地方也領(lǐng)錢,所以說他可能在哪一個單位領(lǐng)了錢以后,他錢累積的多了,他都要繳納個稅的。