你好,就像增值稅,小規(guī)模的只有一個(gè)科目,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅確認(rèn)收入, 借銀行存款, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅, 如果需要交稅,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸銀行存款,如果不需要交稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入
小規(guī)模納稅人,需要登記應(yīng)交稅費(fèi)“應(yīng)交稅金(增值稅)明細(xì)賬”嗎?如需要請(qǐng)問怎么登?小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)的總賬是怎么登記的?
小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問以前會(huì)計(jì)把每次開票收入的應(yīng)交稅費(fèi)都做了明細(xì)(按一般納稅人銷售做了),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),需要繳納的就做了結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面,我后期是不是也只能按這樣明細(xì)做?我想把科目明細(xì)表的應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)給刪除掉顯示該科目已使用不可刪除
老師,我們準(zhǔn)備申請(qǐng)一般納稅人,之前是小規(guī)模,所以我把應(yīng)交增值稅的三級(jí)明細(xì)科目給刪除了,現(xiàn)在又需要用到三級(jí)明細(xì)科目,增加的話之前的都變了,現(xiàn)在該怎么辦?。?/p>
老師請(qǐng)問一般納稅人的賬務(wù)處理和報(bào)稅方面與小規(guī)模的區(qū)別?需要注意什么?我做過小規(guī)模納稅人的賬怎么能勝任一般納稅人的賬?您詳細(xì)說說,謝謝了
應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)明細(xì)做賬怎么運(yùn)用的?一般納稅人、小規(guī)模納稅人分別都怎么使用,需要舉例說明?
老師您好,小規(guī)模公司開房租的發(fā)票,季不超30萬免增值稅,用交房產(chǎn)稅、土地增值稅嗎?
老師您好,開服務(wù)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)人工陳本,應(yīng)付職工薪酬科目的貸方結(jié)轉(zhuǎn)多少增加多少金額嗎?
老師,請(qǐng)問我們公司銷售出去的產(chǎn)品(已經(jīng)開了發(fā)票,收了款)有退貨,我們?cè)撛趺刺幚恚吭趺醋鲑~?我們是小規(guī)模納稅人
董老師 您在線嗎?有問題想咨詢~
匯總納稅備案總機(jī)構(gòu)參與年度匯算清繳標(biāo)識(shí)選是還是否
老師,請(qǐng)問餐具入錯(cuò)為固定資產(chǎn)建賬后,賬務(wù)處理有什么方式把這筆固定資產(chǎn)處理掉,是內(nèi)賬
老師好,需要發(fā)快遞,為了發(fā)快遞買了些竹子放在箱子里當(dāng)隔斷,竹子記哪里(銷售發(fā)快遞,快遞費(fèi)我們自己承擔(dān))
老師你好,公司購(gòu)買商鋪交維修基金要怎樣入賬?
老師,月工資13000,個(gè)稅怎么算
老師好:咨詢下,現(xiàn)金流量表中,關(guān)聯(lián)方之間的往來,一般都在哪個(gè)項(xiàng)目披露?舉個(gè)列子,如果母子公司往來交易特別頻繁,金額較大,這個(gè)在現(xiàn)金流量中怎么解讀,會(huì)引起監(jiān)管關(guān)注嗎?
一般納稅人用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,銷項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 確認(rèn)收入,借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 購(gòu)入的貨物,借庫(kù)存商品、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 月末結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。