你好; 這個是國外的服務(wù)還是國內(nèi)的? ?
我公司為提供咨詢服務(wù)的公司,外單位個人A從我公司接了個咨詢服務(wù)的活,我公司收到款后扣除稅費和管理費后將剩下的款再轉(zhuǎn)給A,收到款是要以主營業(yè)務(wù)收入入賬,轉(zhuǎn)給A的款以勞務(wù)費入賬嗎?如果以勞務(wù)費入賬,A是不是要去稅務(wù)局代開發(fā)票,我公司是不是要代扣個稅?
境外公司要我司出具中國稅收居民身份證明以后,匯給我司服務(wù)費,我司收到服務(wù)費后還要繳納稅嗎?賬務(wù)處理怎么做?
老師好,我們是國內(nèi)子公司,在國內(nèi)做售后服務(wù),會幫海外母公司墊付服務(wù)費,我們以墊付款收回該費用,請問需要做視同銷售繳納稅金嗎?謝謝
一家擁有國際運輸服務(wù)資質(zhì)的運輸公司在從事境外運輸服務(wù)的時在境外替國內(nèi)的客戶(一般納稅人)代墊代付了一筆物流輔助服務(wù)費用(境外非居民企業(yè)),后面需要向境內(nèi)的客戶收取這一筆費用,(按實際匯率轉(zhuǎn)換成人民幣1500元),請問如何開票、做賬?是否需要繳納增值稅?
老師好,我公司是做設(shè)備監(jiān)理的國內(nèi)企業(yè),我們這的客戶大部分是國內(nèi)客戶,也有少部分是國外客戶,國外客戶因為我們過去成本太高,就找了客戶當?shù)氐谋O(jiān)理服務(wù)商幫我們?nèi)プ鰴z驗服務(wù),然后我們付款給服務(wù)商。這個業(yè)務(wù)鏈條里面,我們從客戶那里收取服務(wù)費做未開票收入繳納了增值稅和所得稅,那服務(wù)商作為境外企業(yè),在境外幫我們檢驗設(shè)備,我們需要幫他代扣代繳增值稅和所得稅嗎
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應交銷5 應交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
國內(nèi)服務(wù)
你好;需要的; 既然是國內(nèi) 服務(wù) 那么 就得 正常繳納稅費的? ?