你好。你好可以這樣您好,可以這樣操作的。
老師,我們公司在郊區(qū)開了一個莊園,小規(guī)模納稅人,莊園里可以住宿,餐飲和KTV,沒有收銀系統(tǒng),都是手工記賬,現(xiàn)在有一個團體來吃飯娛樂后想開票,合計是2600元,我們給他開2600的旅游服務-餐飲、娛樂的發(fā)票,需要簽合同嗎
我想問一下我們營業(yè)執(zhí)照上不能開住宿發(fā)票 因為我們沒有特種行業(yè)證 對方要求要住宿發(fā)票 讓稅務局代開行嗎 會同意嘛
還有老師,我想問問,如果住宿的時候,人家開了專用發(fā)票,那同事沒有給我綠色那聯(lián),這是很嚴重的嗎?那些做費用的專用發(fā)票都可以抵扣的嗎?差旅費不是不可以抵扣的嗎?
老師,我們是做旅游的一家小規(guī)模納稅人,請問我們沒有從公賬給酒店付房費預付款,那可以把酒店開的住宿費發(fā)票做到賬里面去嗎?
老師,我想問一下,從農(nóng)家樂住宿,那里不能開發(fā)票,可以讓農(nóng)家樂找稅務局代開住宿費發(fā)票嗎
前年把法人的其他應付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務公司的項目,現(xiàn)在稅務問我們有沒有資質(zhì),稅務需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務10000袋,價格280元,已完成任務,那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預付賬款,
您好,我記得不是說稅務局不代開住宿費嗎
單位自己不能開票的可以 單位自己不能開票的,可以代開發(fā)票。