同學(xué) 這個(gè)需要的,主表里面的銷售貨物勞務(wù)。
請(qǐng)問老師增值稅申報(bào)表附表三,服務(wù)無形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)扣除項(xiàng)目名明細(xì),是按照開票稅率填寫么
一般納稅人申報(bào)表的附表三是什么情況下填服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)、無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目
老師,在填寫申報(bào)表的時(shí)候,附表三服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì),第一列本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額(免稅銷售額)的金額是25072,那后面幾列要怎么填
請(qǐng)問老師附表三(服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目)9%稅率的項(xiàng)目這一欄有數(shù)據(jù),要在申報(bào)表總表上面填寫嗎?
增值稅納稅申報(bào)附表一在6%稅率的地方填了銷售額,必須得填附表三(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))嗎?為什么?
老師,對(duì)賬是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和付款金額,和科目余額表對(duì)是嗎,余額表的數(shù)是付款金額減去發(fā)票的金額
更正增值稅報(bào)表,有時(shí)間或者次數(shù)限制嗎,我現(xiàn)在能手動(dòng)更正去年12月的的報(bào)表嗎,問了稅務(wù)局,還讓我傳資料后臺(tái)給往期更正,我可以手動(dòng)更嗎
表格的資金占用量是什么意思呢
老師,個(gè)人把錢借給公司,公司算了利息還給個(gè)人,這個(gè)利息要交稅嗎?
請(qǐng)問老師這張票高德打車普票抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額,可以抵扣嗎
二手車經(jīng)銷商不是減按0.5%稅率征收嗎?那同時(shí)還可以享受小規(guī)模一個(gè)季度30萬免稅嗎?比如我這個(gè)季度銷售額是25萬我是怎么繳稅呢?是按0.5還是免稅?
請(qǐng)問這個(gè)可以抵扣嗎,怎么計(jì)算抵扣
為什么坐飛機(jī)不能開發(fā)票而是行程單呢
你好老師,增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅跟未交增值稅這兩個(gè)科目怎么理解?
老師,新的工作人員簽訂合同,繳納社會(huì)保險(xiǎn),醫(yī)療增員用工形式如何選擇是農(nóng)村合同制還是城鎮(zhèn)合同制,之前在別的單位繳納的社保,是城鎮(zhèn)合同制嗎?謝謝
這個(gè)月開了9%兼營(yíng)的服務(wù)普通發(fā)票19000,然后附表三(服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目)9%稅率的項(xiàng)目這一欄有19000,這個(gè)數(shù)據(jù)要填寫在申報(bào)表總表哪一欄?
同學(xué)。 第1欄“(一)按適用稅率計(jì)稅銷售額”:填寫納稅人本期按一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅的銷售額,包含:在財(cái)務(wù)上不作銷售但按稅法規(guī)定應(yīng)繳納增值稅的視同銷售和價(jià)外費(fèi)用的銷售額;外貿(mào)企業(yè)作價(jià)銷售進(jìn)料加工復(fù)出口貨物的銷售額;稅務(wù)、財(cái)政、審計(jì)部門檢查后按一般計(jì)稅方法計(jì)算調(diào)整的銷售額。 營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的納稅人,服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)有扣除項(xiàng)目的,本欄應(yīng)填寫扣除之前的不含稅銷售額。
9%的建筑服務(wù)普通發(fā)票是填寫哪里?
同學(xué), 這個(gè)是填在的第三行本期發(fā)生額欄次。
就是應(yīng)稅勞務(wù)銷售額嗎?
同學(xué), 對(duì)的。應(yīng)稅勞務(wù)銷售額。(包含建筑服務(wù)的)
如果4月份也發(fā)生了但在申報(bào)表總表沒有填寫,在這個(gè)月可以補(bǔ)填寫嗎?
同學(xué), 這個(gè)4月份跟這個(gè)月的納稅期間對(duì)不上啊。
那沒有填寫有影響嗎?
同學(xué), 這個(gè)要填寫的,你們是一般納稅人吧?
那當(dāng)時(shí)不懂沒有填寫怎么辦?
同學(xué)? 這個(gè)建議到到底稅務(wù)局更正一下應(yīng)申報(bào)當(dāng)月的申報(bào)表。
我附表一已填寫上去了,然后附表三自動(dòng)生成有含稅銷售額,只是申報(bào)表總表沒有填寫,這個(gè)會(huì)影響征信嗎?
同學(xué), 附表一已填寫上去了,然后附表三自動(dòng)生成有含稅銷售額,這個(gè)增值稅的主表也是會(huì)有自動(dòng)生成的金額的,為什么會(huì)不一致呢?
我第一次填寫不知道哪個(gè)環(huán)節(jié)沒有做
好的,同學(xué),這個(gè)沒關(guān)系,這個(gè)月更正補(bǔ)上來即可。
要去稅務(wù)大廳修改了吧?
同學(xué), 這個(gè)跨期申報(bào)要去稅務(wù)局修改的。