同學 這個需要的,主表里面的銷售貨物勞務(wù)。
請問老師增值稅申報表附表三,服務(wù)無形資產(chǎn)和不動產(chǎn)扣除項目名明細,是按照開票稅率填寫么
一般納稅人申報表的附表三是什么情況下填服務(wù)、不動產(chǎn)、無形資產(chǎn)扣除項目
老師,在填寫申報表的時候,附表三服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細,第一列本期服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額(免稅銷售額)的金額是25072,那后面幾列要怎么填
請問老師附表三(服務(wù)不動產(chǎn)無形資產(chǎn)扣除項目)9%稅率的項目這一欄有數(shù)據(jù),要在申報表總表上面填寫嗎?
增值稅納稅申報附表一在6%稅率的地方填了銷售額,必須得填附表三(服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細)嗎?為什么?
公司之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,工商辦理完畢后,還需要辦理稅務(wù)變更嗎?
研發(fā)水電費怎么分攤,廠房租金要攤嗎
老師您好!請問一下養(yǎng)殖業(yè)養(yǎng)蝦的,自產(chǎn)自銷的,開需要交什么稅,前期投入的建筑費用,算成本嗎,需要提供購買發(fā)票嗎?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費用報銷標準是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學習視頻在哪里可以找到學習
這個月開了9%兼營的服務(wù)普通發(fā)票19000,然后附表三(服務(wù)不動產(chǎn)無形資產(chǎn)扣除項目)9%稅率的項目這一欄有19000,這個數(shù)據(jù)要填寫在申報表總表哪一欄?
同學。 第1欄“(一)按適用稅率計稅銷售額”:填寫納稅人本期按一般計稅方法計算繳納增值稅的銷售額,包含:在財務(wù)上不作銷售但按稅法規(guī)定應(yīng)繳納增值稅的視同銷售和價外費用的銷售額;外貿(mào)企業(yè)作價銷售進料加工復出口貨物的銷售額;稅務(wù)、財政、審計部門檢查后按一般計稅方法計算調(diào)整的銷售額。 營業(yè)稅改征增值稅的納稅人,服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)有扣除項目的,本欄應(yīng)填寫扣除之前的不含稅銷售額。
9%的建筑服務(wù)普通發(fā)票是填寫哪里?
同學, 這個是填在的第三行本期發(fā)生額欄次。
就是應(yīng)稅勞務(wù)銷售額嗎?
同學, 對的。應(yīng)稅勞務(wù)銷售額。(包含建筑服務(wù)的)
如果4月份也發(fā)生了但在申報表總表沒有填寫,在這個月可以補填寫嗎?
同學, 這個4月份跟這個月的納稅期間對不上啊。
那沒有填寫有影響嗎?
同學, 這個要填寫的,你們是一般納稅人吧?
那當時不懂沒有填寫怎么辦?
同學? 這個建議到到底稅務(wù)局更正一下應(yīng)申報當月的申報表。
我附表一已填寫上去了,然后附表三自動生成有含稅銷售額,只是申報表總表沒有填寫,這個會影響征信嗎?
同學, 附表一已填寫上去了,然后附表三自動生成有含稅銷售額,這個增值稅的主表也是會有自動生成的金額的,為什么會不一致呢?
我第一次填寫不知道哪個環(huán)節(jié)沒有做
好的,同學,這個沒關(guān)系,這個月更正補上來即可。
要去稅務(wù)大廳修改了吧?
同學, 這個跨期申報要去稅務(wù)局修改的。