對(duì)的,沒(méi)錯(cuò),就是你說(shuō)的這么做的
老師,公司這個(gè)月銷售發(fā)票0,有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以抵扣勾選,在附表二把進(jìn)項(xiàng)的專票金額和稅額填上,對(duì)嗎
老師,收到農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷免稅發(fā)票,可以按票價(jià)的百分之九抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,但是在發(fā)票勾選認(rèn)證平臺(tái)沒(méi)有勾選認(rèn)證,不就在稅務(wù)系統(tǒng)里增值稅附表二里不能生成進(jìn)項(xiàng)抵扣金額嗎,那賬上金額和申報(bào)金額就不一致了呀
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多,銷項(xiàng)稅額少,抵扣勾選時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額可以大于銷項(xiàng)稅額嗎?多勾選的金額在賬上怎么處理?下個(gè)月自動(dòng)再抵下個(gè)月的銷項(xiàng)稅額嗎?
你好, 對(duì)方給我們開(kāi)專票的金額比我們實(shí)際支付的數(shù)多了,我可以這個(gè)月勾選這張發(fā)票抵扣,然后在增值稅附表進(jìn)項(xiàng)稅那里直接把多的稅額填在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師您好,公司購(gòu)入的酒水送客戶的,開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,在勾選平臺(tái)上已經(jīng)勾選抵扣了,現(xiàn)在我想把進(jìn)項(xiàng)稅額做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,應(yīng)該填在附表二的哪欄合適?
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤(rùn)是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬(wàn)元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬(wàn)元,差額40*0.20=8萬(wàn)元,這樣不是更好嗎?問(wèn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請(qǐng)教您 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào))規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入、未按照銷售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請(qǐng)老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來(lái)自己做,是否需要把這2個(gè)公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作???感謝指教
收入確認(rèn),報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒(méi)有報(bào)關(guān)的,以什么時(shí)間確認(rèn)收入(跨境電商)
請(qǐng)問(wèn)下面寫(xiě)了2025年不適用,請(qǐng)問(wèn)是哪一條不適用?