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老師,小規(guī)模企業(yè)6月開了專票,稅費(fèi)在6月時(shí)應(yīng)該填寫什么分錄,7月公戶上稅費(fèi)已經(jīng)扣除了,在7月賬目中分錄又該怎么寫?

2022-08-09 13:40
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-09 13:40

借銀行存款或者是應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅, 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)

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齊紅老師 解答 2022-08-09 13:40

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、 應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 貸、銀行存款

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借銀行存款或者是應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅, 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)
2022-08-09
同學(xué)你好 開的這些發(fā)票都是之前的未開票收入嗎 那按照開票的金額紅沖未開票收入 然后再按照開的發(fā)票做收入
2022-08-24
您好, 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2020-08-24
你好,您在6月份把兩張發(fā)票都確認(rèn)入賬
2021-07-11
填寫實(shí)際抵扣的金額
2021-07-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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