同學(xué)你好: 你的這個分錄要平,有兩種方式:一,不用做第四筆; 二、將第二筆的“主營業(yè)務(wù)成本-暫估”換成“主營業(yè)務(wù)成本”
老師,結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本暫估,怎么沖銷
老師,你好,暫估成本,借工程施工—暫估,貸方應(yīng)付賬款—暫估,完后結(jié)轉(zhuǎn)成本了,開發(fā)票后還需沖銷主營業(yè)務(wù)成本嗎,怎么做分錄沖銷呢
老師,暫估的成本分錄,借:工程施工-項目 貸:應(yīng)付賬款暫估,月末結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本貸:工程施工-項目,現(xiàn)在我沖暫估怎么沖
庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本后,成本如何沖暫估?分錄怎么寫
9月 暫估成本 借:主營業(yè)務(wù)成本—材料費(水泥)—暫估 66000.00 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款 66000.00 老師,請問怎么沖暫估 9月 結(jié)轉(zhuǎn)損益 借:本年利潤 66000.00 貸:主營業(yè)務(wù)成本—材料費(水泥)—暫估 66000.00 現(xiàn)在怎么沖銷
老師,我公司是一般納稅人,對方公司要求稅點要加錢,3%是普票(另加3個點),13%是專票(另加10個點),按那個比較好
其他應(yīng)付款太多怎么平賬
個體工商戶開票金額由原來30萬元申請到80萬稅務(wù)上有什么變化嗎
老師,我申請增加開票額度。肇慶合同超時未確認(rèn)。如何處理
老師只有銷售票,客戶都是幾個月或年底結(jié)賬,要怎么寫分錄
老師,對方給自己是不是只要開過發(fā)票不管專票普票,就可以在電子稅務(wù)局查到,不用挨個找對方要發(fā)票了吧?
老師,去年的發(fā)票今年直接入賬當(dāng)期費用可以嗎?金額是44萬
請問暫估主營業(yè)務(wù)成本的分錄怎么做
老師,我司有兩個子公司,股權(quán)投資,暫不涉及三個主體之間債權(quán)債務(wù)往來,請老師詳解,幫我講解計算合并報表三個主表數(shù)據(jù)是否是直接匯總相加即可?,謝謝
我們是啤酒批發(fā)零售個體工商戶,定期定額征收增值稅的,供應(yīng)商給我們的客戶有些促銷返利費用,每個月將這部分費用返到我們經(jīng)銷商系統(tǒng)里邊的折扣池里邊,我們從他們那里采購貨物就抵扣我們的采購成本,我要求打單員按發(fā)票上折扣后金額入賬,但是業(yè)務(wù)部門說要按他們提供的固定成本價入庫,但是固定成本價與我們收到的發(fā)票折扣后金額有差異,并且很大,但是業(yè)務(wù)部門和老板說不用管,這樣造成應(yīng)付賬款對不上也不用管,我就發(fā)了一個文字說明到財務(wù)群,以后這些問題財務(wù)不做解釋
明白了,我就只做第三筆,把應(yīng)付賬款暫估沖了就行了,主營業(yè)務(wù)成本不用在做了
同學(xué)你好: 清楚了就好;