你好,沒有審核通過的,不需要交稅的,你可以把它作廢
老師,我上個月七月有發(fā)票要沖紅,然后開了紅字信息表已經(jīng)上傳成功,但是上月未開紅字發(fā)票,然后稅額就沒有抵減,要怎么辦,這部分稅額還可以在7月的稅額里扣除嗎?還是只能扣除在8月的稅額里
請問老師,上月開了紅字信息表,但上月對方未開紅沖的發(fā)票 這個有影響嗎?另外 在哪里可以 看到這張紅字信息表對方 開了紅票沒?
老師,上個月開了紅字信息表,對方?jīng)]給開具負(fù)票,這個月對方發(fā)現(xiàn)紅字信息表錯誤,需要重新開,我這邊應(yīng)該怎么辦?
上月開專票備注錯了,這個月我已經(jīng)填了紅字信息表,也點(diǎn)上傳了,也開具了一張正確的專票,請問原來那張怎么辦
上個月開具的紅字信息表,開錯了,但未上傳,以為未上傳沒事,這個月發(fā)現(xiàn)需要繳稅,該怎么處理?
老師,現(xiàn)金流量表,比如說24年還一筆借款300萬,又帶出一筆300萬,表里借款和還款那里要不要填進(jìn)去,還是什么都不填
買了一張5000元的購物卡,贈送給客戶,需要代交個稅嗎
?您好老師向您請教個問題,我們公司目前有三位股東(兩位是國內(nèi)自然人股東,一位是國外自然人股東。目前國內(nèi)股東A和國外股東C已部分出資,國內(nèi)另外一位股東B,一直未出資,現(xiàn)在B股東把股份轉(zhuǎn)給國外C股東,這樣需要交印花稅或個稅嗎,核算方式麻煩老師指點(diǎn)一下!
老師,我想問下我們承接了一個機(jī)械加工的業(yè)務(wù),不過我們不直接做,我們分包給另外一個A公司來實(shí)際加工,A公司給我們開具機(jī)械加工的發(fā)票,我們再給客戶開具機(jī)械加工的發(fā)票可以么?
董孝彬老師:制造企業(yè)做經(jīng)營分析和財務(wù)分析,分別從哪些點(diǎn)去做啊,有沒有整體思路,展開說說看。特別一些細(xì)節(jié)
老師 請問 繳個稅怎么做分錄
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額怎么是負(fù)數(shù)呢
請問裝修發(fā)票開票要求,要備注嗎
2024年有一筆出口業(yè)務(wù),去年當(dāng)時沒有做退稅勾選,如果現(xiàn)在返回去去年修改申報表申報無票收入,在今年做退稅勾選在開具出口發(fā)票這樣可以退稅嗎
老師,監(jiān)理公司,甲方有一部分監(jiān)理費(fèi)不付款給我們了,按照一定的折扣比例付。那么不付款的這部分我該計入什么科目呢?
表二提示你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了嗎?
打開顯示已抵扣,但狀態(tài)是未上傳
你好,沒有上傳的話,不會在附表二的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面的。
我上傳了,把他撤銷?可是上個月的
是的是的,只要沒有開紅字發(fā)票的,可以撤銷,可以作廢。