你好,這個(gè)得需要他稅務(wù)局查賬的,這個(gè)不一定什么時(shí)間

老師,您好,對方公司12.1號給我們開具了一張普通發(fā)票,我們也付了款?,F(xiàn)在這筆業(yè)務(wù)要取消,發(fā)票要作廢,在郵寄回去過程中,發(fā)票丟失。 我們給的解決辦法是,直接這月作廢,按稅務(wù)局的要求去辦理一下,聯(lián)次不全作廢。但是對方想下個(gè)月,直接開具紅字發(fā)票,這對我們公司有沒有什么影響?我們沒有聯(lián)次入賬了。
您好,老師,麻煩咨詢下您,公對公轉(zhuǎn)賬給對方公司,對方一直拖著不給開發(fā)票,已稅務(wù)局投訴這個(gè)問題,稅務(wù)局多長時(shí)間可以辦理并有回復(fù)?
老師您好,我想咨詢一下稅務(wù)問題,我這個(gè)公司收到一個(gè)進(jìn)項(xiàng)票,但是對方公司被列入虛假開票了,我們公司也是風(fēng)險(xiǎn)納稅人了,但是票據(jù)我們并沒有抵扣,應(yīng)該怎么去處理?稅管員說的把進(jìn)項(xiàng)票轉(zhuǎn)出,我們都沒抵扣怎么轉(zhuǎn)出? 麻煩老師解答一下?謝謝
您好,我公司跟一個(gè)單位合作,發(fā)票開過來了我到期付款的時(shí)候他說讓款項(xiàng)打到另一個(gè)公司賬上,我沒有同意,就一直拖著,現(xiàn)在對方以另一個(gè)公司的名義起訴我,現(xiàn)在法院判我讓我款項(xiàng)還是打到新的公司。我們會計(jì)說不可以,我也咨詢稅務(wù)局,也說不可以。想問這個(gè)問題應(yīng)該怎么處理
老師,麻煩問一下,我公司和另一家企業(yè)合同已經(jīng)履行完畢,合同約定開發(fā)票,由于質(zhì)量不過關(guān),我們沒給質(zhì)保金,對方竟然不給開發(fā)票,我們想向稅務(wù)局投訴他家,稅務(wù)局會對這種情況有什么處罰?應(yīng)該怎么處罰?
老師,請問17號是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


投訴了,你們就等待稅務(wù)局回復(fù)就可以了。