你好,這里運(yùn)輸合同的印花稅=(10萬%2B8萬)*印花稅稅率?
我們公司買另一家公司的煤,另一家公司與鐵路公司簽訂運(yùn)輸合同,但是發(fā)票是開給我們公司,我們讓另一家公司代繳運(yùn)輸?shù)挠』ǘ?,?qǐng)問這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎
15、甲公司于2019年10月成立,建立了1本資金賬簿,其中實(shí)收資本和資本公積合計(jì)為500萬元;當(dāng)月與乙公司簽訂買賣合同,商品不含稅價(jià)款50萬元,增值稅額為6.5萬元;與丙運(yùn)輸公司簽訂運(yùn)輸合同,合同價(jià)款2萬元,其中運(yùn)費(fèi)1.5萬元,裝卸費(fèi)0.5萬元。已知,買賣合同的印花稅稅率為0.3%,資金賬簿的印花稅稅率為0.25%、運(yùn)輸合同的印花稅稅率為0.3%,根據(jù)印花稅法律制度的規(guī)定,甲公司應(yīng)繳納印花稅為()。A、1404.5元B、2730元C、2732.5元D、2742.5元,,,,,,為什么這個(gè)算運(yùn)輸合同呢只算另外兩個(gè),運(yùn)輸合同不算印花稅里的嗎
我公司與甲公司簽訂了運(yùn)輸合同10萬元,然后找乙公司運(yùn)輸8萬元,請(qǐng)問我公司應(yīng)該怎么交印花稅?
5.甲企業(yè) 2022 年 10 月份接受乙企業(yè)委托加工一批產(chǎn)品,簽訂的合同中注明原材料由乙企業(yè)提供,金額為 80 萬元,收取加工費(fèi) 24 萬元;完工產(chǎn)品由乙企業(yè)負(fù)責(zé)運(yùn)輸,乙企業(yè)與運(yùn)輸公司簽訂的合同注明運(yùn)費(fèi) 1.6 萬元、保管費(fèi) 0.1 萬元、裝卸費(fèi) 0.06 萬元。計(jì)算甲企業(yè)應(yīng)納印花稅。(買賣合同、承攬合同以及運(yùn)輸合同印花稅稅率為0.03%;以上價(jià)格均不含增值稅。)
甲公司與某運(yùn)輸公司簽訂了兩份合同:第一份合同載明的金額合計(jì)600000元,運(yùn)費(fèi)和保管費(fèi)未分別記載;第二份合同中注明運(yùn)費(fèi)300000元、保管費(fèi)100000元。以上金額均不含增值稅。(運(yùn)輸合同的印花稅稅率為0.03%;保管合同的印花稅稅率為0.1%。)要求:計(jì)算甲公司簽訂這兩份合同應(yīng)繳納的印花稅。
董老師 在線嗎?有問題想咨詢。
一個(gè)投資人持有ABC公司的股票,他的投資必要報(bào)酬率為15%。預(yù)計(jì)ABC公司未來3年股利 分別為0.5元、0.7元、1元。在此以后轉(zhuǎn)為正常增長,增長率為8%。則該公司股票的價(jià)值為( ) 元。已知:(P/F,15%,1)=0.869 6,(P/F,15%,2)=0.756 1,(P/F,15%,3)=0.657 5 A:12.08 B:11.77 C:10.08 D:12.2
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
那乙公司給我們開運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票,我們也可以給甲公司開運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票嗎?
你好,是的,是這樣的
老師,請(qǐng)問我們按照去年的銷售情況,是符合加計(jì)抵減的,但是今年的業(yè)務(wù)可能就不符合了,請(qǐng)問我們今年還能享受加計(jì)抵減嗎?年初已經(jīng)填過聲明表了
不同問題,請(qǐng)分別提問,謝謝配合。