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老師,21年發(fā)生的銀行手續(xù)費,現(xiàn)在給開來了專票,該怎么入賬,手續(xù)費去年都做過賬了,

2022-08-08 15:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-08-08 15:30

你好,手續(xù)費去年都做過賬了,去年你做的分錄是??

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快賬用戶4829 追問 2022-08-08 15:31

借:財務(wù)費用 貸:銀行存款 用回單做的,現(xiàn)在開來的是專票

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齊紅老師 解答 2022-08-08 15:32

你好 先沖銷無票費用,借:銀行存款,貸:以前年度損益調(diào)整—財務(wù)費用 根據(jù)發(fā)票入賬,借:以前年度損益調(diào)整—財務(wù)費用, 貸:銀行存款

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快賬用戶4829 追問 2022-08-08 15:32

老師,價稅合計金額170元,不用 以前年度損益調(diào)整可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-08 15:33

你好,跨年的損益事項,必須通過??以前年度損益調(diào)整? 科目核算的?

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快賬用戶4829 追問 2022-08-08 15:34

老師,那進項稅放哪個位置寫分錄

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齊紅老師 解答 2022-08-08 15:34

你好,這個進項不能抵扣,不需要做進項稅額的處理?

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快賬用戶4829 追問 2022-08-08 15:35

您的意思是這個進項不能抵扣,那是不是可以把進項直接去認證那做 勾選不抵扣,然后直接把發(fā)票附去年憑證里呢

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齊紅老師 解答 2022-08-08 15:36

你好,是做勾選不抵扣 發(fā)票是附在今年憑證的后面?

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你好,手續(xù)費去年都做過賬了,去年你做的分錄是??
2022-08-08
借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項 借:財務(wù)費用-手續(xù)費 負數(shù)
2023-03-27
你好,需要把之前的無票費用分錄紅沖,然后根據(jù)取得的發(fā)票做分錄 跨年涉及損益的科目,需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算
2021-03-05
同學(xué),你好 之前分錄紅沖,然后按照發(fā)票重新做
2023-12-26
同學(xué),你好 借:財務(wù)費用手續(xù)費? 負數(shù) 貸:銀行存款 負數(shù) 按照發(fā)票做 借:財務(wù)費用手續(xù)費 貸:銀行存款
2023-02-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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