你好,附表四的實際抵扣金額還有主表的應納稅減征額填寫進去。
老師,我在申報增值稅的時候保存主表時彈出《您當前存在期初未繳稅額,請核實是否填寫第30欄半期繳納上期應納稅額》,這個是什么意思呀,我這個月不交稅,這個金額是之前一直就有,那我該怎么處理呀
請問老師,第四個季度申報的時候,顯示交所得稅,因為我資產減值損失本期收回很多,所以匯算清繳調減,領導建議最好第四季度不要交,請問我是不是在利潤表上把資產減值損失金額刪掉就可以了,圖片二所示。但是匯算清繳的時候又把這個金額寫上了??梢詥幔繘]有什么風險吧?
老師您好,請問報稅時候。第一張圖是以前我們稅控盤的抵減金額560,以前都因為交不著稅所以不管,這個月要交稅了,這個金額怎么用啊,怎么弄到主表上(第二張)
10月份交了稅控維護費280,一直沒有抵扣,因為申報表還有留抵二十幾萬,想問下這個280抵減的期限有規(guī)定嗎?可不可以因為有留抵,所以一直放在應抵減稅額這一欄,等到需要繳稅的時候再當期實際抵減 另外,當期實際抵減的時候需要怎么在申報的時候操作呢?
老師,第一個問提是,我想問下這個勞務費-運輸費為什么增值稅的稅目是咨詢服務,怎么感覺不搭邊,怎么定義為咨詢服務呢,依據是什么(該不會是稅務局想怎么就怎么弄吧),第二個問題,我們公司付給了客戶第一張加上第二張的錢我們都給了,也就是說客戶的稅點錢我們也付給他了,那第二張票的周茂生的錢的金額我們公司可以所得稅前扣除嗎
您好,老師,租賃負債租賃付款額18是怎么來的,還用,老師,這個分錄詳細給我講講吧,我看不懂
老師,再實施函證程序的時候,內控有效,可以減少應收賬款函證樣本量,不可以減少銀行等金融機構的函證樣本量,是這樣的么?為何?
你好老師!請問出口退運具體操作流程
乙公司發(fā)行債券,該債券期限5年,面值1000元,票面利率10%,每半年付息一次,有效年折現(xiàn)率8.16%,下列說法中,正確的有( ) A . 該債券價值等于1081.15 B . 該債券的有效年利率大于10% C . 該債券的計息期折現(xiàn)率等于4% D . 該債券的到期收益率大于10% 這道題的做題思路是什么,還有有效年折現(xiàn)率和有效年利率還有到期收益率的區(qū)別是什么
老師,面對不喜歡的人,怎么辦?之前聽別人說要和每個人都能相處
我應聘了一個制造業(yè)會計崗位,公司是制造燈具的,但我沒有關于制造業(yè)會計的經驗。。咱的實操課里邊有匹配度比較高的課程嗎?或能幫我規(guī)劃一下學習課程嗎?
出租辦公樓,收租戶1000元押金,退租時退回了800,扣取200作為退租保潔費,客戶說要開發(fā)票,請問這200元怎么開發(fā)票
老師,這題的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么計算的
老師代開非住宅房租發(fā)票增值稅,專票稅率9月是不是要變
老師,這題目里邊缺貨成本里邊的訂貨次數是怎么計算的
減免明細表也得填寫的。
那么老師,假設我們只需要交500現(xiàn)在一共是560,那么本期應該填哪個金額
本期不需要填寫的實際抵扣金額填寫560,主表23欄填寫560。
一旦填寫了560這里就顯示這個
方便截圖看一下嗎?全部的,這只有一部分。
我不糾結了,我取消了一張進項票。把560都放上了,這樣您再幫我看一下我報的對嗎
一共這三張表,您幫忙看一下
沒有看到你申報表。
第一張就是主表
這一張是主表
是的,可以這么做的。
那老師,我按照這個提交了,顯示0.42為什么又顯示無需繳款呀,我們不是制造業(yè)
低于一塊錢的不需要交稅。
哦哦這樣呀,謝謝啦
不用客氣,工作愉快。