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老師您好,請問報稅時候。第一張圖是以前我們稅控盤的抵減金額560,以前都因為交不著稅所以不管,這個月要交稅了,這個金額怎么用啊,怎么弄到主表上(第二張)

老師您好,請問報稅時候。第一張圖是以前我們稅控盤的抵減金額560,以前都因為交不著稅所以不管,這個月要交稅了,這個金額怎么用啊,怎么弄到主表上(第二張)
老師您好,請問報稅時候。第一張圖是以前我們稅控盤的抵減金額560,以前都因為交不著稅所以不管,這個月要交稅了,這個金額怎么用啊,怎么弄到主表上(第二張)
2022-08-08 14:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-08-08 14:54

你好,附表四的實際抵扣金額還有主表的應納稅減征額填寫進去。

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齊紅老師 解答 2022-08-08 14:54

減免明細表也得填寫的。

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快賬用戶4306 追問 2022-08-08 15:11

那么老師,假設我們只需要交500現(xiàn)在一共是560,那么本期應該填哪個金額

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齊紅老師 解答 2022-08-08 15:12

本期不需要填寫的實際抵扣金額填寫560,主表23欄填寫560。

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快賬用戶4306 追問 2022-08-08 15:16

一旦填寫了560這里就顯示這個

一旦填寫了560這里就顯示這個
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齊紅老師 解答 2022-08-08 15:19

方便截圖看一下嗎?全部的,這只有一部分。

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快賬用戶4306 追問 2022-08-08 15:22

我不糾結了,我取消了一張進項票。把560都放上了,這樣您再幫我看一下我報的對嗎

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快賬用戶4306 追問 2022-08-08 15:23

一共這三張表,您幫忙看一下

一共這三張表,您幫忙看一下
一共這三張表,您幫忙看一下
一共這三張表,您幫忙看一下
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齊紅老師 解答 2022-08-08 15:23

沒有看到你申報表。

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快賬用戶4306 追問 2022-08-08 15:27

第一張就是主表

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快賬用戶4306 追問 2022-08-08 15:28

這一張是主表

這一張是主表
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齊紅老師 解答 2022-08-08 15:28

是的,可以這么做的。

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快賬用戶4306 追問 2022-08-08 15:52

那老師,我按照這個提交了,顯示0.42為什么又顯示無需繳款呀,我們不是制造業(yè)

頭像
齊紅老師 解答 2022-08-08 15:53

低于一塊錢的不需要交稅。

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快賬用戶4306 追問 2022-08-08 15:56

哦哦這樣呀,謝謝啦

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齊紅老師 解答 2022-08-08 15:58

不用客氣,工作愉快。

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相關問題討論
你好,附表四的實際抵扣金額還有主表的應納稅減征額填寫進去。
2022-08-08
你好,企業(yè)所得稅是季度預繳年度匯算清繳,一般情況下匯算清繳的時候不少交稅就可以
2022-01-08
你好,學員,可以這么操作
2022-01-07
可以 需要交160的增值稅嗎 借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅160 金稅盤抵扣借應交稅費,應交增值稅160 借管理費用負數160
2021-05-07
您好 勞務服務屬于現(xiàn)代服務
2023-01-13
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