你好,附表四的實(shí)際抵扣金額還有主表的應(yīng)納稅減征額填寫(xiě)進(jìn)去。
老師,我在申報(bào)增值稅的時(shí)候保存主表時(shí)彈出《您當(dāng)前存在期初未繳稅額,請(qǐng)核實(shí)是否填寫(xiě)第30欄半期繳納上期應(yīng)納稅額》,這個(gè)是什么意思呀,我這個(gè)月不交稅,這個(gè)金額是之前一直就有,那我該怎么處理呀
請(qǐng)問(wèn)老師,第四個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候,顯示交所得稅,因?yàn)槲屹Y產(chǎn)減值損失本期收回很多,所以匯算清繳調(diào)減,領(lǐng)導(dǎo)建議最好第四季度不要交,請(qǐng)問(wèn)我是不是在利潤(rùn)表上把資產(chǎn)減值損失金額刪掉就可以了,圖片二所示。但是匯算清繳的時(shí)候又把這個(gè)金額寫(xiě)上了??梢詥??沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)吧?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)報(bào)稅時(shí)候。第一張圖是以前我們稅控盤(pán)的抵減金額560,以前都因?yàn)榻徊恢愃圆还埽@個(gè)月要交稅了,這個(gè)金額怎么用啊,怎么弄到主表上(第二張)
10月份交了稅控維護(hù)費(fèi)280,一直沒(méi)有抵扣,因?yàn)樯陥?bào)表還有留抵二十幾萬(wàn),想問(wèn)下這個(gè)280抵減的期限有規(guī)定嗎?可不可以因?yàn)橛辛舻?,所以一直放在?yīng)抵減稅額這一欄,等到需要繳稅的時(shí)候再當(dāng)期實(shí)際抵減 另外,當(dāng)期實(shí)際抵減的時(shí)候需要怎么在申報(bào)的時(shí)候操作呢?
老師,第一個(gè)問(wèn)提是,我想問(wèn)下這個(gè)勞務(wù)費(fèi)-運(yùn)輸費(fèi)為什么增值稅的稅目是咨詢(xún)服務(wù),怎么感覺(jué)不搭邊,怎么定義為咨詢(xún)服務(wù)呢,依據(jù)是什么(該不會(huì)是稅務(wù)局想怎么就怎么弄吧),第二個(gè)問(wèn)題,我們公司付給了客戶(hù)第一張加上第二張的錢(qián)我們都給了,也就是說(shuō)客戶(hù)的稅點(diǎn)錢(qián)我們也付給他了,那第二張票的周茂生的錢(qián)的金額我們公司可以所得稅前扣除嗎
老師好,我們公司是做軟件開(kāi)發(fā)的,有即征即退增值稅?,F(xiàn)在以公司名義買(mǎi)了一輛車(chē),進(jìn)項(xiàng)抵扣稅額可以用于增值稅即征即退的進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,您好!私企以員工名字買(mǎi)了一輛公車(chē),用做單位用車(chē),還是以員工名字歸還車(chē)輛貸款?這樣怎么做賬呢?
請(qǐng)問(wèn)廠里員工工資發(fā)現(xiàn)金,可以正常做支出賬嗎?做成本嗎?沒(méi)有走公帳發(fā)工資的情況
國(guó)家外匯管理局?jǐn)?shù)字外管平臺(tái)(ASOne)收付匯日期查詢(xún)?nèi)掌跁r(shí)間間隔最大只能是31天是嗎?
2024年前注冊(cè)的個(gè)體工商戶(hù),但是一直沒(méi)去稅務(wù)登記,這個(gè)需要報(bào)稅嗎?
老師公司轉(zhuǎn)給經(jīng)理1萬(wàn),然后經(jīng)理又把錢(qián)轉(zhuǎn)給老板私人賬戶(hù),是不是為了避稅,那這個(gè)錢(qián)在賬上一直掛著其他應(yīng)收款經(jīng)理,怎么辦
老師好 利息收入怎么做賬和月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做賬平衡?
老師,想請(qǐng)教一下,公司入職不給員工上社保是不是可以投訴?還有老板做賬用的是假工資,是不是也可以一起投訴
名義還款給經(jīng)理1萬(wàn),實(shí)際需要走賬退回,這是什么意思,什么原理
請(qǐng)問(wèn)準(zhǔn)備去國(guó)企平臺(tái)公司會(huì)計(jì)工作,學(xué)習(xí)哪個(gè)財(cái)務(wù)軟件啊
減免明細(xì)表也得填寫(xiě)的。
那么老師,假設(shè)我們只需要交500現(xiàn)在一共是560,那么本期應(yīng)該填哪個(gè)金額
本期不需要填寫(xiě)的實(shí)際抵扣金額填寫(xiě)560,主表23欄填寫(xiě)560。
一旦填寫(xiě)了560這里就顯示這個(gè)
方便截圖看一下嗎?全部的,這只有一部分。
我不糾結(jié)了,我取消了一張進(jìn)項(xiàng)票。把560都放上了,這樣您再幫我看一下我報(bào)的對(duì)嗎
一共這三張表,您幫忙看一下
沒(méi)有看到你申報(bào)表。
第一張就是主表
這一張是主表
是的,可以這么做的。
那老師,我按照這個(gè)提交了,顯示0.42為什么又顯示無(wú)需繳款呀,我們不是制造業(yè)
低于一塊錢(qián)的不需要交稅。
哦哦這樣呀,謝謝啦
不用客氣,工作愉快。