你好,是的,可以抵消。
我想知道科目余額表的對應(yīng)關(guān)系,最后的本期發(fā)生額的借與貸合計(jì)數(shù)應(yīng)該是相同的嗎?期初數(shù)的借與貸的合計(jì)數(shù)是相同的嗎?期末數(shù)的借與貸的合計(jì)數(shù)是相同的嗎?
會計(jì)賬套連續(xù),從9月份開始接手, 科目余額表有 比如現(xiàn)金的科目余額表期初余額借方有數(shù)字 本期發(fā)生額借方 貸方 都有數(shù)字 本年累計(jì)發(fā)生額借方貸方都有數(shù)字 期末余額借方也有數(shù)字 快賬軟件只有 借方本年累計(jì) 貸方本年累計(jì) 年初余額 這個(gè)怎么填呢
統(tǒng)計(jì)科目匯總表某個(gè)會計(jì)科目本期的借貸方發(fā)生數(shù),借貸方如果有的數(shù)相同能直接抵消嗎?
老師,請問一下余額表能看借貸相等嘛 假如這個(gè)科目余額表,借貸相等,我是看期初余額,還是本期發(fā)生額,本年累計(jì)發(fā)生額,還是期末余額的借貸相等啊,比如這個(gè)科目余額表,我要看哪里???期初余額,本期發(fā)生額,本年累計(jì)貸方,還有期末余額。
老師您好!像這種結(jié)轉(zhuǎn)的,都是同一科目且借貸方相等,在填科目匯總表的本期發(fā)生額還要都填上嗎?直接借貸方抵消行嗎?
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
。如果是往來科目,需要是同一個(gè)人的。
那如果借貸方的總數(shù)相同,本期發(fā)生額就可以不寫對嗎?
你好,。你好,花生的業(yè)務(wù)就要寫分錄。
會計(jì)憑證是要寫,科目匯總表既然借貸方相同的數(shù)可以抵消,不就說明總數(shù)相同也能抵消不寫嗎?
您好,您不要說籠統(tǒng)的說一下具體哪個(gè)科目?
比如我這個(gè)銀行存款憑證借方有1726.4,貸方也有這個(gè)數(shù),能直接把借貸方的1726.4劃掉后,再統(tǒng)計(jì)借貸方剩的數(shù),填入科目匯總表的本期發(fā)生額的借貸方嗎?
本期發(fā)生額不能是對沖后的。