你好;? ? ? ? ? ?這個內(nèi)賬的話; 不用的? ?
這個是個人付款的 他們現(xiàn)在一直掛的是應(yīng)付賬款 我現(xiàn)在掛的話就只能先做成借:應(yīng)付賬款 ,貸:其他應(yīng)付賬款 是嗎?后面再做成借:其他應(yīng)付款, 貸:庫存現(xiàn)金 是吧
請問 公司計提繳納社保為什么是 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款(個人繳納社保)貸庫存現(xiàn)金呢?
餐飲內(nèi)賬 請問掛其他公司社保,先付款,借應(yīng)付賬款貸庫存現(xiàn)金,要計提嗎?
請問一下 掛預(yù)付的時候可以借預(yù)付賬款貸其他應(yīng)付款 付款的時候 借其他應(yīng)付款 貸庫存現(xiàn)金 可以這樣做分錄嘛
老師,計提工資,借:管理-工資,貸,應(yīng)付職工-工資,計提社保公積金,借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:,貸:其他應(yīng)付款-社保,其他應(yīng)付款-公積金,支付的時候,借管理-社保,管理-公積金,其他應(yīng)付款-社保,,其他應(yīng)付款-公積金,貸:銀行存款這個有問題嗎
發(fā)現(xiàn)幾個月前沒有做抵扣勾選和統(tǒng)計確認(rèn),現(xiàn)在要怎么處理呢,現(xiàn)在補(bǔ)統(tǒng)計確認(rèn)不行了
老師你好!公司法人,每個人計提工資24366元,也申報了個稅和社保.但是沒發(fā)放過工資,導(dǎo)致現(xiàn)在賬上有347770.38元,(其中192967.46元屬于2024年的)我應(yīng)該怎么做賬才合規(guī)
公司買月餅發(fā)給員工的專票進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎?
老師您好,我們是一般納稅人,對方給我們5月份開的專票,在7月份做賬的時候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是為什么呢
合同是不是也要裝到憑證里面
小規(guī)模納稅人做賬不是價稅合計?這個稅怎么可以抵扣了?
支付寶需要在電子稅務(wù)局填互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)基本信息報送嗎
老師你好,出口的電子口岸卡,法人操作卡去哪申請
財管19題的會計分錄是什么,寫的按照面值折算,就不用市價計算分配的利潤分配嗎
?老師,我們有一家公司,我接手后,發(fā)現(xiàn)往來比較亂,部分缺合同,所有物流票都沒用,部分缺發(fā)票,一直又是虧損狀態(tài),現(xiàn)在公司要進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓,這些往來需要全部平掉嗎? 我問了稅,他們說不用做完稅,只需要申報企業(yè)所得稅和印花稅。 目前資產(chǎn)總額有三百多萬,虧損四十一萬多,這個處理的思路是什么?聽前手說,這些都是做的數(shù)據(jù),不是真實(shí)的。 我作為財務(wù)人員應(yīng)該自身規(guī)避的風(fēng)險有哪些(就是我可以做的和不能做的)
我這樣做分錄可以嗎?
你好 ;? ? ? ? 走; 借其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款貸銀行存款? ?
他是付給其他公司 借其他應(yīng)付款款貸庫存現(xiàn)金就可以了?
那其他應(yīng)付款不是一直都掛著的了
?你好; 1. 是的。? ?掛著;? 后面? 在考慮收回來 平衡? ?
收回怎么做賬 借稅金及附加 貸其他應(yīng)付款 這樣嗎?
?你好; 借? 銀行存款貸其他應(yīng)付款? ?
不是這樣的,他是付給對方,還會有收回?
你好 ;? 你們是讓對方公司幫忙你們買社保嗎 ? 我還以為你幫別人買社保;? 那么你到時要走費(fèi)用去;? ? ? 借管理費(fèi)用-社保? ; 其他應(yīng)收款-個人社保 貸其他應(yīng)付款? ?
先計提再付款是這樣嗎?借管理費(fèi)用社保,貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸庫存現(xiàn)金
?你好1.? ? ?正常是 先計提后付款;??
怎么感覺 餐飲內(nèi)賬 收回現(xiàn)金 借庫存現(xiàn)金貸應(yīng)收賬款 計提之前社保中剔除 借應(yīng)收賬款貸稅金及附加
計提社保 借稅金及附加貸應(yīng)交稅金
有點(diǎn)弄糊涂了
?你好 ;? ? ? ?這個不對哦 ; 社保怎么可能走稅金及附加去處理的;? ??