您好,您是一般納稅人?
老師, 我們出售一臺(tái)設(shè)備給對(duì)方, 簽了合同, 開(kāi)了發(fā)票, 然后他們公司不會(huì)安裝, 我們這邊派人過(guò)去安裝的, 他們單獨(dú)又給付了人工費(fèi), 說(shuō)不用開(kāi)發(fā)票了, 我該怎么記賬呢
我們公司與另一個(gè)公司簽訂一個(gè)設(shè)備采購(gòu)安裝工程合同,稅率目前是按13%執(zhí)行,那對(duì)方給我開(kāi)的專票需要有備注嗎
我們公司是批發(fā)零售行業(yè),有安裝服務(wù)的經(jīng)營(yíng)范圍 我們有一個(gè)安裝制冷設(shè)備的項(xiàng)目,簽訂的合同是包工包料,想咨詢下輔材按多少稅率交稅呢?另,我們把工程包給了另一家公司,他們是全部按9%(輔材+安裝)給我們開(kāi)具增值稅發(fā)票
老師,我問(wèn)跟一家公司簽訂了一個(gè)工程合同,設(shè)備需要從他家買,他們給我們開(kāi)13%的設(shè)備票,我們給他付款;然后工程結(jié)束的時(shí)候我們?cè)侔丛O(shè)備7,安裝3的比例給他設(shè)備開(kāi)13%的發(fā)票,安裝開(kāi)3%的發(fā)票,他們對(duì)給我們錢,這樣操作可以嗎?
我們財(cái)務(wù)警告了,我們兩家不能對(duì)開(kāi)發(fā)票,容易引起疑點(diǎn) 老師上面一句話,是對(duì)方公司給我發(fā)的,情況是這樣的,我們購(gòu)買他家的線纜,他是我們的供應(yīng)商,我們給他付款,他給我們開(kāi)票,正常的流程。 現(xiàn)在他買我們家的設(shè)備,他再往外賣,他給我們付款,我們給他開(kāi)票,也是正常的流程。 這樣做容易引起稅務(wù)疑點(diǎn)嗎
老師臺(tái)球,的收入一般都取得不了發(fā)票是不是就不能稅前扣除
老師,臺(tái)球俱樂(lè)部的開(kāi)票一般都取得不了發(fā)票,是不是就不能稅前扣除啊
老師好,一般納稅人4月開(kāi)了一張普票金額四萬(wàn),5月發(fā)現(xiàn)金額開(kāi)錯(cuò)了需要紅沖重開(kāi),5月已開(kāi)10萬(wàn)發(fā)票,那么在五月紅沖四月并且重開(kāi)的話,5月就是開(kāi)了14萬(wàn)發(fā)票嗎(10萬(wàn)正常五月開(kāi)具?4萬(wàn)紅沖重開(kāi)的發(fā)票)
長(zhǎng)期股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少呀?
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù)啥意思?
老師您好,給外賣員,騎手繳納的意外險(xiǎn),取得的增值稅專用的發(fā)票,可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?匯算清繳時(shí)可以稅前扣除嗎?這項(xiàng)費(fèi)用做到職工福利費(fèi)還是保險(xiǎn)費(fèi)呢?
老師,3月份的工資更正申報(bào)了,3月份計(jì)提的時(shí)候借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本:2380 貸:應(yīng)付職工薪酬:2380 現(xiàn)在3月份直接把這個(gè)人去掉了,4月份的時(shí)候怎么做
上月有張憑證多做,本月怎么沖減?是借預(yù)付賬款,貸銀行存款的。
是不是2024.7.1前成立的公司最晚是在2032年6月30日前實(shí)繳完成?
辭退補(bǔ)償沒(méi)有單獨(dú)入賬,和當(dāng)月工資入賬到一起,有什么影響
是啊,我們是一般納稅人
您好。那不應(yīng)當(dāng)開(kāi)3%發(fā)票
3%是安裝部分,簡(jiǎn)易征收??;我是想問(wèn)我們應(yīng)該全部按工程開(kāi)9%還是開(kāi)13%+3%
您好,您若享受簡(jiǎn)易征收,您不能互相開(kāi)13%設(shè)備發(fā)票,否則不可以
那意思是我們只能開(kāi)9%的工程服務(wù)部發(fā)票嗎?能開(kāi)13%和9%的發(fā)票嗎
您好,不是,互開(kāi)13%,那就不屬于甲供材
不是甲供材,材料款是我們采購(gòu)我們支付,不過(guò)就是得從他那里里采購(gòu),互相之間開(kāi)票
您好,甲供材是甲方提供,互相開(kāi)發(fā)票就不是甲供材