你好同學(xué),餐費(fèi)無(wú)法抵扣
機(jī)械經(jīng)營(yíng)租賃小規(guī)模開專票稅率是1嗎
老師,您好,我們是自主研發(fā)醫(yī)療軟件的公司,假如升級(jí)到一般納稅人后,這個(gè)退稅政策能給介紹一下嗎?我們是河北地區(qū)
請(qǐng)問(wèn) 2022年 小規(guī)模稅收政策
老師,咨詢下,匯算清繳的工資薪金是取哪個(gè)數(shù)呢?
老師您好,出口進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增增稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 收到繳納稅款的銀行回單會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增增稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:銀行回單 這樣做對(duì)嗎
你好,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào),填期間費(fèi)用明細(xì)表里面的職工薪酬,管理費(fèi)用下的,93500。顯示讓填職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,全額調(diào)增。原因是
老師您好,怎么根據(jù)個(gè)稅稅務(wù)系統(tǒng)然后算出員工每個(gè)月的個(gè)稅呢,
企稅年報(bào),里面職工薪酬填列,比如工資發(fā)放是66000元,個(gè)稅是720元,個(gè)稅企業(yè)承擔(dān),那賬載金額是66720,實(shí)際是66000元,那稅收金額是66000。是這樣填列的嘛
企業(yè)所得稅退稅理由怎么寫
老師,我們有個(gè)公司是機(jī)械租賃出去,進(jìn)來(lái)的柴油我們是做什么科目?
那還有哪些不能抵扣?。?
業(yè)務(wù)招待費(fèi)和餐費(fèi),和福利費(fèi)都不能抵扣
那我之前都抵扣了,查出來(lái)有啥后果呀?
需要補(bǔ)稅的,而且要交滯納金
那法人有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
補(bǔ)繳稅了就沒(méi)啥風(fēng)險(xiǎn),不交的話被列為失信人
哦哦,那可以把費(fèi)用計(jì)入待攤費(fèi)用,待扣稅金,然后不去認(rèn)證抵扣就應(yīng)該沒(méi)事吧?
建議先認(rèn)證后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。