同學(xué)你好,是處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額。
老師好 我公司是污水處理廠項(xiàng)目公司 現(xiàn)在屬于建設(shè)期 設(shè)備維修花出6000元 保險(xiǎn)公司賠付了10000元 分錄 借管理費(fèi)用 6000 貸其他應(yīng)付6000 報(bào)銷的時(shí)候 借其他應(yīng)付6000 貸銀行存款6000 收到賠付款時(shí) 借銀行存款10000 管理費(fèi)用-6000 貸營業(yè)外收入4000 這樣做對嗎
老師你好 這個(gè)是公司收到保險(xiǎn)公司的賠款的銀行回單 我錄憑證時(shí)所記得分錄是 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款--保險(xiǎn)賠償 但我們老會(huì)計(jì)說錯(cuò)了 應(yīng)作為主營業(yè)務(wù)收入 然后應(yīng)該還有一個(gè)營業(yè)外收入科目 那現(xiàn)在怎么錄憑證分錄呢請問??
老師你好,收到保險(xiǎn)公司賠償?shù)霓I車款,這比銀行收款是屬于現(xiàn)金流量表的哪一項(xiàng)呀?
老師你好,7月份用支票付客戶貨款。支票是8月份到期,那做現(xiàn)金流量表的時(shí)候,這一筆是和調(diào)整分錄(借:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)),貸:銀行存款(借方正數(shù)))是屬于不影響現(xiàn)金流量還是把這個(gè)以及調(diào)整分錄(借:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)),貸:銀行存款(借方正數(shù)))歸于購買商品、勞務(wù)等支付現(xiàn)金那一項(xiàng)呀?
老師,公司車子發(fā)生交通事故,屬于我當(dāng)全責(zé),我方已經(jīng)以現(xiàn)金的方式賠付給對方了,現(xiàn)在公司賬戶收到保險(xiǎn)公司的賠款,這一個(gè)案例應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
事故賠償哦
就是修車費(fèi)來著
同學(xué)你好,這樣的話,記入收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金項(xiàng)目。