結(jié)算企業(yè)該作為現(xiàn)金結(jié)算的股份支付還是權(quán)益結(jié)算的股份支付,主要看職工行權(quán)時,企業(yè)付出的是股份還是現(xiàn)金,如果付出的是現(xiàn)金,則就是現(xiàn)金結(jié)算的股份支付,如果最終付出的是自己的股份,則就是權(quán)益結(jié)算的股份支付。 最本質(zhì)的區(qū)別是現(xiàn)金結(jié)算是企業(yè)以現(xiàn)金支付,權(quán)益結(jié)算是企業(yè)以自己股份來結(jié)算。 具體區(qū)別如下: (1)授予日 除了立即可行權(quán)的股份支付外,企業(yè)在授予日不做會計處理。 (2)等待期內(nèi)每個資產(chǎn)負(fù)債表日 企業(yè)應(yīng)當(dāng)在等待期內(nèi)的每個資產(chǎn)負(fù)債表日,將取得職工或其他方提供的服務(wù)計入成本費(fèi)用,以權(quán)益結(jié)算的股份支付確認(rèn)所有者權(quán)益(計入資本公積——其他資本公積),而以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付是確認(rèn)負(fù)債(計入應(yīng)付職工薪酬): 以權(quán)益結(jié)算的股份支付: 借:管理費(fèi)用 貸:資本公積——其他資本公積 以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 (3)行權(quán)時: 以權(quán)益結(jié)算的股份支付: 借:銀行存款 資本公積——其他資本公積 貸:股本 資本公積——股本溢價 以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 (4)可行權(quán)日之后 ①對于以權(quán)益結(jié)算的股份支付,在可行權(quán)日之后不再對已確認(rèn)的成本費(fèi)用和所有者權(quán)益總額進(jìn)行調(diào)整。 ②對于現(xiàn)金結(jié)算的股份支付,企業(yè)在可行權(quán)日之后不再確認(rèn)成本費(fèi)用,負(fù)債(應(yīng)付職工薪酬)公允價值的變動應(yīng)當(dāng)計入當(dāng)期損益(公允價值變動損益)。 借:公允價值變動損益 貸:應(yīng)付職工薪酬
1.甲公司是一家上市公司,經(jīng)股東大會批準(zhǔn),向其子公司(乙公司)的高級管理人員授予其自身的股票期權(quán)。對于上述股份支付,在甲公司和乙公司的個別財務(wù)報表中,正確的會計處理方法是(?。?。 A.均作為以權(quán)益結(jié)算的股份支付處理 B.均作為以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付處理 C.甲公司作為以權(quán)益結(jié)算的股份支付處理,乙公司作為以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付處理 D.甲公司作為以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付處理,乙公司作為以權(quán)益結(jié)算的股份支付處理 【答案】A 【解析】本題屬于集團(tuán)股份支付,甲公司在職工行權(quán)時,最終付出的是自身股票,所以屬于權(quán)益結(jié)算的股份支付;乙公司沒有結(jié)算義務(wù),所以也是權(quán)益結(jié)算的股份支付。 乙公司沒有結(jié)算義務(wù),所以也是權(quán)益結(jié)算的股份支付。這句話如何理解
以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付和以權(quán)益結(jié)算的股份支付有什么區(qū)別
企業(yè)什么時候適用于以權(quán)益結(jié)算的股份支付 企業(yè)什么時候適用于以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付 這要考慮的因素有哪些
以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付與以權(quán)益結(jié)算的股份支付之間的區(qū)別何在?與應(yīng)付職工薪酬之間的關(guān)系如何?如何在兩種股份支付之間進(jìn)行選擇?
以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付與以權(quán)益結(jié)算的股份支付之間的區(qū)別何在?與應(yīng)付職工薪酬之間的關(guān)系如何?如何在兩種股份支付之間進(jìn)行選擇?
年息四厘是0.004換算成月息是0.004/12=0.000333333333 月息是3毫多? 如果1萬元月利息是10000*0.00033=3.3元 年利息是3.3*12=39.6元這樣算對嗎 在網(wǎng)上搜了下還有的算法是0.04*10000=400元 差好多啊 不知道那個對了 年息4厘是0.004還是0.04?
老師 某A人購貨付訂金600欠1000 ,某B人購貨700元沖某A人貨款,某C人購貨280沖某A人貨款 這個是怎么寫分錄?
老師,我們公司搞活動,充值299卡,這個季度每次來就免門票,每次門票49元。當(dāng)時收到這個錢的時候做的分錄: 借:銀行存款299 貸:預(yù)收賬款299 現(xiàn)在活動結(jié)束了,該不該把這個299卡轉(zhuǎn)收入,轉(zhuǎn)收入的話,那每次免單的那個門票應(yīng)該怎么處理
老師就是有些企業(yè)開了數(shù)電發(fā)票給我們,,但是不小丟了,,我可以在自己的電子稅務(wù)局打印出來做賬嗎?
老師就是在電子稅務(wù)局,我們開了發(fā)票之后,后面會有一個交付,這個是個什么意思,我需要操作什么嗎?
報關(guān)單中有2項商品,第一項是視同內(nèi)銷,第2項出口退稅,問在申報出口明細(xì)表時候,出口貨物報關(guān)單號18位+0+項號,這個項號是01還是02?
老師好,本開六個點票,讓開九個點票,說差3個點會單獨給老總,意思老總賺取這3個點,請問這賺取的3個點咋賬務(wù)處理?感謝
老師,費(fèi)用票據(jù)低于500的可以直接入賬。能要發(fā)票盡量要發(fā)票是嗎?什么情況的匯算清繳需要調(diào)征
老師工會經(jīng)費(fèi)是按什么交的,假如第二季度的工會經(jīng)費(fèi),他是按第二季度計提的工資交,還是按第一季度+第二季度計提的工資交?
老師就是谷物加工企業(yè),就是進(jìn)谷回來打成米,,可以申請高新技術(shù)企業(yè)嗎?