你好這里說了賬面成本,都是不含稅的意思
某食品廠屬于一般納稅人,2016年5月相關(guān)資 料如下: 1 )直接用收購發(fā)票從農(nóng)民手中收購農(nóng) 產(chǎn)品,買價(jià)100000元,貨已入庫,取得增值稅專 用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)2000元,增值稅額60元。 2)從 某企業(yè)購進(jìn)生產(chǎn)用輔料(稅率為17%),買價(jià) 100000元,取得有增值稅專用發(fā)票,支付運(yùn)輸企 業(yè)運(yùn)費(fèi)2000元,取得增值稅普通發(fā)票,貨已入庫。 3)3月直接從農(nóng)民手中收購的農(nóng)產(chǎn)品本月發(fā)生變 質(zhì)損失5400元,損失自產(chǎn)食品成本3000元,成本 扣除率為60%(自產(chǎn)食品所用外購材料的稅率均為 17%)。 4)批發(fā)食品的不含稅銷售額為100萬元; 零售食品取得的含稅銷售收入為11700元;贈(zèng)送給 關(guān)系單位自產(chǎn)貨物5箱,每箱成本為300元,不含 稅售價(jià)500元。請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)繳納的增值稅。
某食品廠為增值一船納稅人,2020年5月將上月外購的副食品用于集體福利,該外購食品在購進(jìn)時(shí)已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,賬面成本為1000元(其中含運(yùn)費(fèi)2000元)則該食品20年5月應(yīng)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額為
8.雙解某食品廠為增值稅一般納稅人,2022年2月將上月從一般納稅人處外購的制食品用于集體福利,該批外購副食品在購進(jìn)時(shí)已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,賬面成本為10000的包裝物押元(其中含向一般納稅人支付的運(yùn)費(fèi)2000元)。已知食品的增值稅稅率為13%,運(yùn)費(fèi)的增值稅稅率為9%,則該食品廠2022年2月應(yīng)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額的下列算式中正確的是()。A.(10000-2000)÷(1+x13%=920.35(元)B.(10000-2000)x13%+2000x9%=1220(元)C.(10000-2000)÷(1+13%)x13%+2000÷(1+9%)x9%=1085.49(元)D.10000x13%=1300(元)。為什么這個(gè)選B不選c呀
8.雙解某食品廠為增值稅一般納稅人,2022年2月將上月從一般納稅人處外購的制食品用于集體福利,該批外購副食品在購進(jìn)時(shí)已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,賬面成本為10000的包裝物押元(其中含向一般納稅人支付的運(yùn)費(fèi)2000元)。已知食品的增值稅稅率為13%,運(yùn)費(fèi)的增值稅稅率為9%,則該食品廠2022年2月應(yīng)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額的下列算式中正確的是()。A.(10000-2000)÷(1+x13%=920.35(元)B.(10000-2000)x13%+2000x9%=1220(元)C.(10000-2000)÷(1+13%)x13%+2000÷(1+9%)x9%=1085.49(元)D.10000x13%=1300(元)為啥選B不選C
8.雙解某食品廠為增值稅一般納稅人,2022年2月將上月從一般納稅人處外購的制食品用于集體福利,該批外購副食品在購進(jìn)時(shí)已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,賬面成本為10000元(其中含向一般納稅人支付的運(yùn)費(fèi)2000元)。已知食品的增值稅稅率為13%,運(yùn)費(fèi)的增值稅稅率為9%,則該食品廠2022年2月應(yīng)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額的下列算式中正確的是()。A.(10000-2000)÷(1+x13%=920.35(元)B.(10000-2000)x13%+2000x9%=1220(元)C.(10000-2000)÷(1+13%)x13%+2000÷(1+9%)x9%=1085.49(元)D.10000x13%=1300(元)為什么選B不選C,運(yùn)費(fèi)不是含稅價(jià)嗎
我需要將2024年財(cái)務(wù)報(bào)表做一個(gè)年收入1100萬左右,用于銀行貸款能否做?
我們公司是生產(chǎn)型企業(yè),既有內(nèi)銷也有外銷, 現(xiàn)在第一筆退稅款退不下來 ,那我可以不退了,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全部用來抵扣內(nèi)銷的銷項(xiàng)嗎
老師,我們公司之前的賬斷了, 22年的采購發(fā)票系統(tǒng)沒勾選,我現(xiàn)在要補(bǔ)單進(jìn)去的話要怎么做分錄,借原材料 貸應(yīng)付賬款嗎
老師,我們公司已經(jīng)注銷了,注銷前收了筆款沒開票,這種該怎么處理呢,客戶要票,或者讓我們從原賬戶退款
其他綜合收益包括哪些是什么會(huì)計(jì)科目請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝
老師,請(qǐng)問一下,出口退稅是在哪個(gè)月申報(bào)退稅?出口當(dāng)月確認(rèn)收入,次月申報(bào)嗎?
報(bào)銷時(shí) 金額 小數(shù)點(diǎn)可以四舍五入嗎?
老師想問一下,去國外出差沒有發(fā)票,用小票報(bào)銷能認(rèn)可嗎?
老師,勞務(wù)派遣小規(guī)模納稅人差額征稅計(jì)稅,適用一個(gè)季度開普票不超30萬的優(yōu)惠政策嗎
匯繳清算的時(shí)候資產(chǎn)總額自動(dòng)出來、從業(yè)人數(shù)也是自動(dòng)出來,是不是不要管他,這個(gè)是怎么計(jì)算出來?