您好,6應(yīng)納稅所得額是300-250
本題考核財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得。個(gè)人轉(zhuǎn)讓房屋的個(gè)人所得稅應(yīng)稅收入不含增值稅,其取得房屋時(shí)所支付價(jià)款中包含的增值稅計(jì)入財(cái)產(chǎn)原值,計(jì)算轉(zhuǎn)讓所得時(shí)可扣除的稅費(fèi)不包括本次轉(zhuǎn)讓繳納的增值稅。什么意思
未分配利潤(rùn)不扣除,股票轉(zhuǎn)讓不是有個(gè)轉(zhuǎn)讓所得要計(jì)入所得稅應(yīng)稅收入中么,為什么這個(gè)轉(zhuǎn)讓所得不計(jì)入應(yīng)稅收入;
未分配利潤(rùn)不扣除,股票轉(zhuǎn)讓不是有個(gè)轉(zhuǎn)讓所得要計(jì)入所得稅應(yīng)稅收入中么,為什么這個(gè)轉(zhuǎn)讓所得不計(jì)入應(yīng)稅收入; 未分配利潤(rùn)不扣除,股票轉(zhuǎn)讓不是有個(gè)轉(zhuǎn)讓所得要計(jì)入所得稅應(yīng)稅收入中么,為什么這個(gè)轉(zhuǎn)讓所得不計(jì)入應(yīng)稅收入;
老師,他這里是出租不動(dòng)產(chǎn)收入,因?yàn)槠髽I(yè)所得稅上我記得轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)和轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)所有權(quán)的收入是不計(jì)入收入來(lái)征企業(yè)所得稅的,如果這里是轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)的話需要計(jì)入個(gè)人所得稅征稅嗎老師???好混亂
如果是不可公開(kāi)交易的股票期權(quán),授權(quán)時(shí)不計(jì)征個(gè)人所得稅。行權(quán)前轉(zhuǎn)讓,按轉(zhuǎn)讓凈收入作為工資薪金所得征稅。若未轉(zhuǎn)讓,在行權(quán)時(shí)按工資薪金所得計(jì)稅。持有期間取得收益,按股息、紅利所得計(jì)稅。行權(quán)后轉(zhuǎn)讓股票,按財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得計(jì)稅。 如果是可公開(kāi)交易的股票期權(quán),在授權(quán)時(shí)按工資薪金所得計(jì)稅。行權(quán)前轉(zhuǎn)讓,按財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得計(jì)稅。行權(quán)時(shí)不計(jì)稅。持有期間取得收益,按股息、紅利所得計(jì)稅。行權(quán)后轉(zhuǎn)讓,按財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得計(jì)稅。 暈死了,老師能給解釋下說(shuō)的是什么情況?
梁天老師為什么不講中級(jí)財(cái)管了吶?
線上辦理海關(guān)備案,怎么知道是否辦理成功?回執(zhí)單怎么拿?
老師:個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)異?;謴?fù)了,哪里可以查詢啊
老師好 屬于提供初始及后續(xù)服務(wù)的特許權(quán)費(fèi)收入,跟我們前面說(shuō)的特許權(quán)使用費(fèi)收入,比如像老師課上舉的蜜雪冰城的例子,在我們每年支付給蜜雪冰城的品牌使用費(fèi)的時(shí)候就屬于特許權(quán)使用費(fèi)收入,這個(gè)我明白。但是我不明白是哪個(gè)環(huán)節(jié)還會(huì)有初始及后續(xù)服務(wù)這么一個(gè)特許權(quán)費(fèi)收入了?而且還要在提供服務(wù)時(shí)確認(rèn),是提供什么服務(wù)呢?這個(gè)地方搞不懂。
分公司開(kāi)的發(fā)票,轉(zhuǎn)賬到總公司賬戶,如何轉(zhuǎn)回
權(quán)益乘數(shù)=總資產(chǎn)/股東權(quán)益,分母股東權(quán)益包含優(yōu)先股嗎?
董孝彬老師您好!剛才的問(wèn)題還需要再問(wèn)一下 謝謝!
老師您好,進(jìn)項(xiàng)異常,做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交了稅,異常解除后可以申請(qǐng)退稅嗎?
老師,你好如何看外貿(mào)企業(yè)出口合同里面,合同金額加了雜費(fèi),報(bào)關(guān)單上成交方式是EXW,報(bào)關(guān)單雜費(fèi)對(duì)應(yīng)的有金額,開(kāi)出口發(fā)票怎么開(kāi)
老師?年度現(xiàn)金流量表是不是只需要填寫本年累計(jì)金額就行了?