你好,老師,這個(gè)是我當(dāng)時(shí)做的為開(kāi)票收入的科目
老師,你好 是這樣的。增值稅申報(bào)錯(cuò)誤,并且已經(jīng)扣款了。我又重新更正了申報(bào)表。這個(gè)應(yīng)該怎么做.現(xiàn)在,已經(jīng)收到退回的增值稅,應(yīng)該怎么做賬.我們是小規(guī)模的。做的是季報(bào)。一到三月份的季報(bào)四月份申報(bào)錯(cuò)誤,扣款成功后,稅管員打電話過(guò)來(lái)。說(shuō)報(bào)表錯(cuò)誤。所以在四月份更正了申報(bào)。然后在七月份的時(shí)候才退回增值稅和附加稅的錢(qián)。我這申報(bào)的時(shí)候和收到退回的稅費(fèi)應(yīng)該怎么做賬?會(huì)計(jì)科目應(yīng)該怎么做?我們是小規(guī)模的。謝謝
老師,我們這月收到了稅務(wù)局退回來(lái)的2018年兩個(gè)月的殘保金,退回來(lái)是因?yàn)楫?dāng)時(shí)計(jì)算錯(cuò)誤,多繳的,那這個(gè)該怎么做賬?
你好老師,這個(gè)是當(dāng)時(shí)退稅到賬,我做的科目,次月,又讓我繳回稅款,我繳回是是寫(xiě)為開(kāi)票收入,現(xiàn)在說(shuō)我填錯(cuò)了,讓我重新填寫(xiě)留底退稅繳回,那我的科目要怎么做嗎?
老師,我想問(wèn)下關(guān)于建筑業(yè)異地預(yù)繳時(shí)8月份所屬期多繳了稅款現(xiàn)在進(jìn)行退稅,在電子稅務(wù)局上進(jìn)行退稅處理資料都交齊全了,但是辦理狀態(tài)是不予辦理附帶了一段話 說(shuō)請(qǐng)?jiān)谇闆r說(shuō)明中清晰地說(shuō)明稅費(fèi)為什么不能退回企業(yè)賬戶的原因,多繳納稅款時(shí)是從個(gè)人賬戶支付的,退稅不應(yīng)該也是退回個(gè)人賬戶嗎,在辦理退稅上傳資料時(shí)我也是明確填寫(xiě)了退回賬戶是個(gè)人的,如果說(shuō)需要寫(xiě)清楚這筆稅費(fèi)不能退回企業(yè)賬戶的原因可以怎么寫(xiě)?
之前交過(guò)的稅費(fèi),現(xiàn)在因?yàn)檎咴颍瑴p半征收,他給我退了一半回來(lái),假設(shè)我之前交了500,現(xiàn)在減半就是退了我250。假設(shè)說(shuō)我之前交稅500的時(shí)候,我是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金那個(gè)科目的,現(xiàn)在我收到退回,我這筆退回,怎么處理呢?怎么做賬?
花店銷售鮮花,開(kāi)票項(xiàng)目名稱選什么?
老師,我們承包單位餐廳,人員工資由我們公司代發(fā),我給單位開(kāi)票收這部分工資,我們?cè)撛鯓娱_(kāi)發(fā)票
老師 第一次接觸商貿(mào)公司 數(shù)電票是電子稅務(wù)局系統(tǒng) 若開(kāi)銷售票 需要錄入清單嗎(還沒(méi)嘗試過(guò)),有錄入清單這個(gè)功能模塊嗎
請(qǐng)問(wèn)一下下載申報(bào)個(gè)稅的網(wǎng)址有嗎
老師,6月26號(hào)出臺(tái)一個(gè)新政策,互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)為平臺(tái)內(nèi)從業(yè)人員辦理預(yù)扣時(shí)可以扣除減除費(fèi)用是嗎?這個(gè)平臺(tái)企業(yè)是指哪些企業(yè)?
老師我今年備考中級(jí)經(jīng)濟(jì)法,做2021年的考題發(fā)現(xiàn)里邊有很多增值稅稅法的考點(diǎn),想問(wèn)一下增值稅和所得稅稅法的考點(diǎn)2025年還屬于在考范圍嗎?
老師,咨詢一下,我們現(xiàn)在有 23 年 5 月份的,有一個(gè)發(fā)票沒(méi)有的原件,現(xiàn)在要怎么處理?我們是一般納稅人。像這個(gè)的話,我們要追溯嗎?但是金額特別小,不到 200 塊錢(qián),100 多塊錢(qián)。
我們公司貨發(fā)出去了沒(méi)有開(kāi)發(fā)需要怎么做分錄
請(qǐng)問(wèn)老師,20年六稅兩費(fèi)減半嗎,有文件嗎
臨時(shí)工發(fā)放工資怎樣操作?
是誰(shuí)教你的,做收入的時(shí)候直接做應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?
稅務(wù)說(shuō)的,現(xiàn)在和我說(shuō)填錯(cuò)了,讓我在做1次繳回,在讓我申請(qǐng)未開(kāi)票收入稅款的退回
我已經(jīng)繳回留低退稅了,那我科目要怎么做呢
收到退稅的分錄 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 補(bǔ)交做相反的分錄就是了。你以前的可目設(shè)置有問(wèn)題,建議你好哈學(xué)學(xué)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)增值稅是怎么設(shè)置科目核算的
?那我之前的科目要紅沖嗎
用錯(cuò)的科目要調(diào)整哈
你好,老師,我有點(diǎn)不明白,我哪個(gè)科目寫(xiě)錯(cuò)了,您可以告訴我嗎
是誰(shuí)教你的,做收入的時(shí)候直接做應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?
改成,應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,對(duì)吧
請(qǐng)問(wèn)你學(xué)過(guò)會(huì)計(jì)沒(méi)呢?會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)中最常用的分錄都不會(huì),建議你還是學(xué)學(xué)課堂的實(shí)操課哈。不然,繼續(xù)做下去很危險(xiǎn)的,跟公司造成損失是要負(fù)責(zé)人的