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你好老師,這個是當時退稅到賬,我做的科目,次月,又讓我繳回稅款,我繳回是是寫為開票收入,現(xiàn)在說我填錯了,讓我重新填寫留底退稅繳回,那我的科目要怎么做嗎?

你好老師,這個是當時退稅到賬,我做的科目,次月,又讓我繳回稅款,我繳回是是寫為開票收入,現(xiàn)在說我填錯了,讓我重新填寫留底退稅繳回,那我的科目要怎么做嗎?
你好老師,這個是當時退稅到賬,我做的科目,次月,又讓我繳回稅款,我繳回是是寫為開票收入,現(xiàn)在說我填錯了,讓我重新填寫留底退稅繳回,那我的科目要怎么做嗎?
你好老師,這個是當時退稅到賬,我做的科目,次月,又讓我繳回稅款,我繳回是是寫為開票收入,現(xiàn)在說我填錯了,讓我重新填寫留底退稅繳回,那我的科目要怎么做嗎?
2022-08-06 10:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-08-06 10:57

你好,老師,這個是我當時做的為開票收入的科目

你好,老師,這個是我當時做的為開票收入的科目
你好,老師,這個是我當時做的為開票收入的科目
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齊紅老師 解答 2022-08-06 11:02

是誰教你的,做收入的時候直接做應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?

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快賬用戶3190 追問 2022-08-06 11:06

稅務說的,現(xiàn)在和我說填錯了,讓我在做1次繳回,在讓我申請未開票收入稅款的退回

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快賬用戶3190 追問 2022-08-06 11:07

我已經(jīng)繳回留低退稅了,那我科目要怎么做呢

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齊紅老師 解答 2022-08-06 11:11

收到退稅的分錄 借:銀行存款 貸:應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 補交做相反的分錄就是了。你以前的可目設置有問題,建議你好哈學學會計實務增值稅是怎么設置科目核算的

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快賬用戶3190 追問 2022-08-06 11:14

?那我之前的科目要紅沖嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-06 11:15

用錯的科目要調(diào)整哈

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快賬用戶3190 追問 2022-08-06 11:17

你好,老師,我有點不明白,我哪個科目寫錯了,您可以告訴我嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-06 11:20

是誰教你的,做收入的時候直接做應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?

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快賬用戶3190 追問 2022-08-06 11:23

改成,應交稅費,增值稅,進項稅轉(zhuǎn)出,對吧

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齊紅老師 解答 2022-08-06 11:30

請問你學過會計沒呢?會計實務中最常用的分錄都不會,建議你還是學學課堂的實操課哈。不然,繼續(xù)做下去很危險的,跟公司造成損失是要負責人的

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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