增值稅50×13%-50×3%=5萬 附加稅5萬×12%

老師,我們是掛靠了一個(gè)有資質(zhì)的公司,我們提供的發(fā)票不合格,要是讓對(duì)方自己提供進(jìn)項(xiàng)票,我們要給他多少錢合適呢?總合同金額是1134000,他們開出的銷項(xiàng)票是9個(gè)點(diǎn),我們提供55的材料票,45的勞務(wù)票,增值稅賦是2我們大約給他們多少錢比較合理,我們開過去30萬的材料票了!怎么核算好
老師好,咨詢一個(gè)建筑掛靠開票問題,一個(gè)公司掛靠我們公司,取得工程款50萬元,假如稅費(fèi)交5萬元,掛靠方打給我們,掛靠方需要開50萬元的發(fā)票后,我們把錢打給他,如果稅款由我公司墊付,他們給提供45萬得發(fā)票我們給他們打款45萬,這樣理解對(duì)嗎
掛靠了一個(gè)公司,扣除了相應(yīng)的掛靠費(fèi)用。開具的材料發(fā)票。我們也給了相應(yīng)的材料進(jìn)項(xiàng)票。但是他們只給退8個(gè)點(diǎn)的稅款。為啥不是13個(gè)點(diǎn)。我們開的也是13個(gè)點(diǎn)的。
我這邊有個(gè)公司來問,他有個(gè)項(xiàng)目掛靠了一家公司走賬,項(xiàng)目金額18萬,材料10萬元,進(jìn)項(xiàng)13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,出項(xiàng)6個(gè)點(diǎn)發(fā)票,大概需要給掛靠單位多少錢
我們掛靠公司開了13個(gè)點(diǎn)的材料票,我們這邊只能給他3個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)票,這邊除了掛靠費(fèi)他們還要收我們?cè)鲋刀惣案郊佣悺_@個(gè)是怎么算呢
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)


他們還會(huì)收我們企業(yè)所得稅的費(fèi)用嗎?收了掛靠費(fèi)
你如果開了50的成本票,沒有利潤,就不會(huì)收了