400是補(bǔ)償款
老師你好,想問下您 ,就是我們?cè)诮衲?月份的時(shí)候,我們給廠家付了一筆滯納金1萬,當(dāng)時(shí)那個(gè)財(cái)務(wù)軟件做不了憑證,只能以費(fèi)用的方式處理,就做了費(fèi)用支出,,但是現(xiàn)在我們要給廠家付款,廠家又用這筆滯納金低了貨款,本應(yīng)該付款19萬,現(xiàn)在用滯納金低了1萬,就再支付18萬,像這種的話應(yīng)該怎么處理呢 之前是舊軟件,在7月份的時(shí)候換的新軟件,現(xiàn)在賬上有應(yīng)付這家供應(yīng)商19萬
你好老師,我公司是一般納稅人,主營(yíng)汽車維修與汽車配件批發(fā),每個(gè)季度廠家會(huì)給我們一定金額的返利,返利的金額在我們應(yīng)付的配件款中扣除,且廠家給我們開票的金額是扣除返利后的金額,數(shù)量不變,單價(jià)上做了折扣,這種我應(yīng)該怎樣賬務(wù)處理呢
老師:您好!我們是汽車銷售公司,也有二級(jí)網(wǎng)點(diǎn),我們收到廠家的返利是到我們公司賬戶的,但是有一筆費(fèi)用是廠家支付給二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)的費(fèi)用,都是到的我們公司賬戶。然后二網(wǎng)在我們這里購車的時(shí)候想把這筆費(fèi)用抵消掉,請(qǐng)問我怎么做分錄呢
老師,我是汽車4S店,現(xiàn)在有一筆廠家同意更換備件的索賠款,廠家要求我們付給每個(gè)車主400元費(fèi)用,這筆費(fèi)用廠家會(huì)返還給我們,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬合適
老師好,我們是汽車4S店,一筆顧客置換補(bǔ)貼,廠家不給返還,這筆錢由我們承擔(dān),應(yīng)該計(jì)入什么科目合適?費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出
財(cái)管:傳統(tǒng)杜邦分析體系里經(jīng)常提到的“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~”,與管理用報(bào)表的“實(shí)體現(xiàn)金流”,有什么區(qū)別??jī)烧呤且粯拥膯幔?/p>
股東的個(gè)人消費(fèi)發(fā)票可以入帳嗎?
企業(yè)所得稅匯算時(shí)期間費(fèi)用里的各項(xiàng)明細(xì)費(fèi)用會(huì)與上一年度做比對(duì)嗎?如差旅費(fèi)23年8萬,24年只有6千會(huì)跳異常嗎,收入和利潤(rùn)總額變化不大納稅金額也沒有明顯變化
老師你好,首次進(jìn)出口退稅的話,稅務(wù)局要求我們提供憑證,總賬,明細(xì)賬,財(cái)務(wù)報(bào)表,辦公租賃合同還有發(fā)票三個(gè)月水電費(fèi),還有物業(yè)費(fèi)發(fā)票固定清單三個(gè)。月個(gè)稅和策劃清單。這些一定要有嗎
老師,i對(duì)應(yīng)的為何是0,不太理解
老師,我在代賬公司上班,其中一個(gè)客戶的業(yè)務(wù)是這樣的,王某非公司員工非法人非股東,可他每月轉(zhuǎn)錢進(jìn)公司,每次轉(zhuǎn)入的金額剛好夠支付社保和工資,天哪,這得怎么入賬,問客戶,客戶又不說王某是誰,只說用來扣社保的錢,暈死
老師晚上好!請(qǐng)教:一家商貿(mào)公司 庫存賬用的是進(jìn)銷存軟件,平時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)成本,到月末一次性結(jié)轉(zhuǎn),但是有一個(gè)問題,月末賬面進(jìn)銷存數(shù)和實(shí)際數(shù)量有差異,這個(gè)時(shí)候應(yīng)該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?是先做盤點(diǎn)把賬面處理平再結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是結(jié)轉(zhuǎn)完再做賬面處理呢?還是有別的有方法
老師,第一問,,計(jì)算銷項(xiàng)稅,從題中怎么能看出,它是商業(yè)折扣還是現(xiàn)金折扣?
老師,請(qǐng)教一下,老板私人貸款,不是公司貸款,7月15日老板轉(zhuǎn)入公司賬戶10萬元,說專門用來扣貸款的錢,7月16日,扣貸款2萬3千多,可以這樣操作嗎,這該怎么入賬呢?謝謝
財(cái)管預(yù)算管理 經(jīng)營(yíng)預(yù)算哪個(gè)是存貨的編制基礎(chǔ) 哪個(gè)不是?
借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
這種補(bǔ)償款我直接公對(duì)私打給客戶可以嗎
這樣處理是可以的。