你好,可以的,可以這么做的。
老師,你好!請教一下:我們公司采購一批貨物,收到一張專用發(fā)票,已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)貨物有瑕疵要求銷售方銷售折讓,這樣情況我已經(jīng)抵扣了進項,該怎么處理呢?可以讓對方單獨開具一張銷售折讓的負數(shù)發(fā)票,我拿來做賬嗎?
老師,我是一般納稅人,公司主營電梯銷售、維保和安裝業(yè)務(wù),現(xiàn)在有一項業(yè)務(wù)是有三方:開發(fā)商、施工方和銷售電梯的公司我方,我公司同施工方簽訂電梯購銷安裝協(xié)議,我方給施工方開具13%的電梯專票,施工方給開發(fā)商開具9%的工程款發(fā)票,施工方要扣我3%的管理費和2.5%的所得稅,將來會返我10%的稅點,請問這樣做合理嗎?這筆業(yè)務(wù)要怎么理解?可以舉例說明一下嗎?扣管理費和所得稅稅點及返稅點這些先后順序怎么操作我公司最合理?謝謝老師
老師,關(guān)于商業(yè)折扣開票的,想請教下: 規(guī)定上說,如果把折扣額和銷售額在同一張發(fā)票上提現(xiàn),那么交增值稅時可以按照折扣后的金額來交稅,但是如果折扣是在備注欄體現(xiàn),則折扣不能抵減增值稅。 我有兩個實際中遇到的疑問: 1、先賣東西給客戶,已經(jīng)開了發(fā)票之后才說給折扣,然后把原來的發(fā)票沖紅,按照折扣后的金額來重新開藍字發(fā)票,這種情況下,都沒有提現(xiàn)到折扣,但是銷售單價確實變少了,這樣繳納的增值稅也變少了,這種情況是否有稅務(wù)風險? 2、銷售和折扣分兩張發(fā)票開,即比如銷售100塊,折扣20,那銷售開正數(shù)發(fā)票100元,再開一張負數(shù)發(fā)票20元,這樣交的增值稅也會變少,這樣是否有稅務(wù)風險?
我又幾個問題想要問一下,我的工作是收到對方開來的發(fā)票,來做對方公司的給我們的送貨單,難道這個不是對方公司弄的嗎?我弄合理嗎? 其次做購銷合同,按照對方開來的發(fā)票做購銷合同,有固定模板該日期數(shù)量金額就可以了,但是在有真實合同的情況下,需要去報事務(wù)所資料,人家著急要,找不到這些真合同,自己在重做幾份報事務(wù)所,合理嗎,感覺在做假
老師我想問下,我開銷售發(fā)票,對賬下來需要給對方返版費,之前雙方都是協(xié)商好的,我可以在總金額不變的情況下,有銷售折扣來體現(xiàn)返版費嗎?這樣做合理嗎?
老師,退休人員返聘的工資個稅稅率是會比其他人低一點嗎
老師,營業(yè)執(zhí)照年審年報和工商年報是一個嗎
老師,有委托收付款協(xié)議模板嗎,是雙方簽訂還是三方簽訂
老師,難道每張銀行回單后面都要放張附件嗎?有些貨款是先付錢再開發(fā)票和送貨單還有合同。這些附加都要放到下個月才有了,這個也是沒有問題的對吧?
我收到的贈予房子可以用這個政策么
總公司與分公司問題:分公司有實際經(jīng)營但不單獨申報稅務(wù),直接由總公司合并申報,可以嗎?
工商年報修改過后不提交,是不是還是上一次提交的結(jié)果
公司購買廠房然后付了專項維修基金,專項維修基金計入固定資產(chǎn)科目,就可以了嗎。這個需要去折舊嗎。
老師早上好,請問我們母公司將名下所持有的西鋼股票無償劃轉(zhuǎn)至子公司的資本公積科目,需要繳納稅款嗎
外貿(mào)公司月底發(fā)票額度不夠了,還有幾張報關(guān)單未開發(fā)票,賬務(wù)稅務(wù)上怎么處理?
這個協(xié)商只是口頭承諾,沒有寫進合同里,有沒啥風險呢?
你好,你們后期出一個補充協(xié)議就可以。
好的,謝謝老師哈
不用客氣,工作愉快。