你好,根據(jù)你的描述,是開具修理費內(nèi)容的發(fā)票?
我是一名臨時工代表,帶著幾十人去一家公司做臨時工,公司要求我們提供發(fā)票才能結(jié)算工資,請問我是該去稅局代開勞務(wù)發(fā)票嗎?還是可以到代開發(fā)票公司代開,從代開公司走賬拿到工資?哪一種方式比較好?另外,工資轉(zhuǎn)到我的個人賬戶,我還要分給幾十個人,這個代開發(fā)票的話,稅費該怎么算呢,都是我的嗎?都要扣我一個人的個稅嗎?
老師,我們保安分公司,昨天有活動,是另一個分公司派來的人給我們幫的忙,那么他們這部分人的工資,住宿費,餐飲費,交通費,我應(yīng)該怎么入賬?這個分公司人員工資部分不給我們開發(fā)票,那么這個工資我應(yīng)該怎么付?是需要給他們每一個人申報個稅嗎?
老師:請問公司自己購買原材料,請外面的人幫我們組裝成成品,開的是維修費稅票,這個維修費我應(yīng)該以什么直接人工計入成本嗎?
老師您好,我們是一個糧食收購公司。請人幫忙修理機械,一共十天,工資是2300。這個應(yīng)該開什么發(fā)票,開修理費的發(fā)票可以嗎。還是直接做一個臨時工的工資
老師,你好,我公司是做包裝機械的,這個月訂單劇增,所以從外部請了臨時工,及跟兄弟單位借調(diào)了員工過來幫忙。請問收到對方開出的勞務(wù)派遣發(fā)票,我這邊是否可以入直接人工?稅額是否可以全額抵扣?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風險收益率=