申報(bào)的時(shí)候把預(yù)交的稅款填寫上,可以扣除。
你好,我們是一家建筑公司,跨區(qū)經(jīng)營,需要在項(xiàng)目所在地預(yù)交2%的增值稅,但是我們平時(shí)沒交,在公司所在地申報(bào)時(shí),申報(bào)表又填了已預(yù)繳!然后項(xiàng)目完工了我們才在項(xiàng)目所在地一次預(yù)交2%的增值稅!請(qǐng)問這有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嘛
老師您好,請(qǐng)問跨區(qū)域工程項(xiàng)目,在項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅有:企業(yè)所得稅,增值稅,城建稅,教育附加,地方教育附加,印花,就這些嗎?企業(yè)所得稅是按千分之二預(yù)交,增值稅按2%預(yù)交嗎?印花稅按什么比例預(yù)交?
建筑行業(yè),既有異地有項(xiàng)目又有主管局所在地項(xiàng)目,異地項(xiàng)目已預(yù)交增值稅及附加稅還有水利印花所得稅也預(yù)交了。那主管局所在地是不是要在當(dāng)?shù)亟欢?,增值稅?bào)表如何填寫
老師,您好。建筑行業(yè),異地項(xiàng)目,想開47萬的發(fā)票,那么是要在項(xiàng)目所在地交稅?預(yù)繳的增值稅稅費(fèi)怎么計(jì)算?需要交增值稅附加稅和什么稅種?
異地項(xiàng)目預(yù)交稅款了,我在本地稅務(wù)局主表28行填分次預(yù)交稅額,這填增值稅額還是增值稅和附加稅一起合計(jì)金額
2023年度個(gè)人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個(gè)稅代扣代繳是填12個(gè)月人數(shù)和嗎
2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1311:25第一種是確認(rèn)收入時(shí)扣手續(xù)費(fèi),能體現(xiàn)凈額及對(duì)利潤影響,但往來款記錄不直觀。第二種先全額確認(rèn),收款時(shí)確認(rèn)費(fèi)用,可清晰反映交易全貌和往來款,但收入與費(fèi)用確認(rèn)時(shí)間有脫節(jié)??梢榔髽I(yè)關(guān)注重點(diǎn)和會(huì)計(jì)政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒有扣除費(fèi)用手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入,就是收入和費(fèi)用脫節(jié),因?yàn)槎兑羝脚_(tái)收入26號(hào)以后的賬月初才到賬,所以就特別麻煩,所以我是不是可以選擇第一種,直接接其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用50貸主營業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好,做銀行賬的時(shí)候也可以直接按銀行實(shí)際到賬沖減
怎么更正,上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用
報(bào)個(gè)稅,顯示上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從一月屬期開始更正
老師,比如抖音平臺(tái)的收入1000手續(xù)費(fèi)50我是做(借其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)50貸主營業(yè)務(wù)收入1000等收款直接做銀行存款950.貸其他應(yīng)收款950),還是先做借其他應(yīng)收款抖音1000貸主營業(yè)務(wù)收入1000等收款的時(shí)候再做借財(cái)務(wù)費(fèi)用50借銀行存款950貸其他應(yīng)收款1000按那個(gè)做合適
老師您好,公司5000元購買的二手汽車,買來時(shí)做了借固定資產(chǎn),貸銀行存款,那么第二個(gè)月可以直接把它費(fèi)用化,做借管理費(fèi)用-車輛使用費(fèi),貸累計(jì)折舊,這樣做可以嗎
老師你好,你好,出口退稅:磷酸鐵鋰出口退稅率為0%,增值稅率為13%,一年的銷售額也就是十幾萬,我可以選擇小規(guī)模,不選擇一般納稅人嗎?
老師,請(qǐng)問高新企業(yè)由于供應(yīng)商原因?qū)е聭{證異常,后來進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,對(duì)企業(yè)有什么影響嗎,稅務(wù)局2次讓這個(gè)高新企業(yè)提供資料了
老師,購買團(tuán)體意外險(xiǎn),入什么費(fèi)用
增值稅可以扣除,水利印花異地的我已經(jīng)交了,當(dāng)?shù)氐氖遣皇且诋?dāng)?shù)刂鞴芫纸?,我要在?bào)表里填寫并繳納
是的。在當(dāng)?shù)厣陥?bào),然后把預(yù)交的填寫上能扣除。