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請問下老師,當月開增值稅專用發(fā)票不含稅金額1549935.41元,交增值稅稅負要幾個點???增值稅交稅金額,有稅負區(qū)間嗎?

2022-08-04 16:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-04 16:23

你好; 你們是屬于什么行業(yè)的; 一般是按照行業(yè)來劃分稅負率的??

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快賬用戶3839 追問 2022-08-04 16:23

商貿(mào)企業(yè)

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快賬用戶3839 追問 2022-08-04 16:23

銷售鍍鋅管

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齊紅老師 解答 2022-08-04 16:24

?你好;商貿(mào)的話;增值稅稅負率不低于2%即可的??

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快賬用戶3839 追問 2022-08-04 16:27

那我開票不含稅金額1549935.41元,要交乘以0.02,等于30998?

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齊紅老師 解答 2022-08-04 16:32

?你好;? ?是的。 就是不含稅營業(yè)收入*2% 就是你按照稅負率? 計算 ; 應(yīng)交的增值稅金額; 對的??

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你好; 你們是屬于什么行業(yè)的; 一般是按照行業(yè)來劃分稅負率的??
2022-08-04
是合計不含稅銷售額
2021-10-11
?你好;? ? ?你們這個? ? ? 增值稅 繳納了多少;? ? ? 單獨的增值稅金額多少? ?
2022-08-04
你好,可以這么做的。
2021-09-06
同學你好! 即征即退稅額=當期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當期軟件產(chǎn)品銷售額×3% 當期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額=當期軟件產(chǎn)品銷項稅額-當期軟件產(chǎn)品可抵扣進項稅額 當期軟件產(chǎn)品銷項稅額=當期軟件產(chǎn)品銷售額×13%
2022-05-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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