你好,沒問題,這個是可以抵減的。
老師5月份購買金稅盤160元,稅控系統(tǒng)維護(hù)費280元,收到2張發(fā)票己入帳,這個季度增值稅應(yīng)交稅費180元,可以抵減160元的減免費用嗎
老師,請問一下我這個月應(yīng)繳納增值稅1800,因為有稅控維護(hù)費遞減280,所以繳納增值稅1800-280=1520,那么我附加稅的計稅基礎(chǔ)也相應(yīng)減少,這部分減少的附加稅如何做賬呢
老師,每年交的稅控設(shè)備維護(hù)費280元可以遞減增值稅吧?我們一月份交的,這個月還可以遞減嗎,
2022年11月份的稅控維護(hù)費,2023年的二月按規(guī)定進(jìn)行抵減,會計分錄借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅額280貸管理費用辦公費280,這樣寫可以嗎?還是要把管理費用記成以前年度損益調(diào)整
稅控設(shè)備維護(hù)費280元計入應(yīng)交稅費_減免稅款借方,貸方?jīng)_減管理費用,這個280元一直在借方掛著,是不是等到交增值稅的時候可以少交280元?
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評