您好,那您就注明哪個(gè)月應(yīng)收,哪個(gè)月收款,差異自然就有了
我們公司是做水電的,每個(gè)月開發(fā)票給電網(wǎng)公司,會有一部分的收入掛在應(yīng)收賬款,可是應(yīng)收賬款有時(shí)候跟其他月份的一起付沒有分開,現(xiàn)在應(yīng)收賬款多了幾十萬應(yīng)該怎么對賬?
老師好我們是物流公司,7 8 9 10四個(gè)月的帳之前記得比較亂,沒分明細(xì),只有總收入總支出 余額,現(xiàn)在要把前幾個(gè)月各個(gè)月的帳分明細(xì),應(yīng)收、應(yīng)付、應(yīng)付、未付,11月份支付著九、十月份的帳,十月份也有支付的九月份的,應(yīng)收賬款金額也不是實(shí)際收到的, 因?yàn)橛辛P款 ,當(dāng)時(shí)無法查具體多少 ,應(yīng)收和實(shí)付有差價(jià) ,差價(jià)是中間利潤,我是11.3 號正式接手的 他們想把之前的全都算清,怎么才能更好的把前幾個(gè)月的應(yīng)收、應(yīng)付、未收、未付算清楚
老師好,請問, 公司電費(fèi)沒有發(fā)票,一年大概3000多元。每月用收據(jù)入賬,每月收據(jù)的分錄: 借:其他應(yīng)付款-電費(fèi),貸:現(xiàn)金。 到年底,需要把這個(gè)“其他應(yīng)付款-電費(fèi)”轉(zhuǎn)到“管理費(fèi)用-電費(fèi)”嗎?分錄:借 管理費(fèi)用-電費(fèi),貸 其他應(yīng)付款-電費(fèi)。 然后匯算清繳時(shí),因?yàn)闆]有發(fā)票,再納稅調(diào)增? 還是就把“其他應(yīng)付款-電費(fèi)”這個(gè)借方余額 在賬上放著不管就行了?這樣匯算清繳也就不用調(diào)整了。 老師,哪種好呢?
應(yīng)收賬款十多年的賬了每年累計(jì)下來有三十多萬,現(xiàn)在要對出來是哪幾個(gè)月的應(yīng)收賬款,可是現(xiàn)在只有發(fā)票和銀行回單,回單上也沒有注明是多支付和少付的哪個(gè)月的賬,現(xiàn)在要怎么才能把應(yīng)收賬款多出來。
跟電網(wǎng)公司結(jié)算電費(fèi)十多年了累計(jì)有幾十萬的應(yīng)收賬款,現(xiàn)在要核對是哪幾個(gè)月的賬未全部付完,對方單位支付的電費(fèi)多了就沖減應(yīng)收賬款,少付就計(jì)入應(yīng)收賬款,可是他們多付電費(fèi)未注明是支付前期哪幾個(gè)月的電費(fèi),現(xiàn)在十多年累計(jì)下來應(yīng)收賬款余額有幾十萬,現(xiàn)在應(yīng)收賬款要怎么對
老師,單位名下賬面價(jià)值9萬的汽車,賣了3萬。對企業(yè)所得稅匯算清繳會有什么影響嗎
老師,資料三的會計(jì)分錄怎么寫?
為定制化訂單添置設(shè)備并將其成本合理分?jǐn)傊廉a(chǎn)品單價(jià),是許多制造業(yè)企業(yè)正常的商業(yè)行為。由此使單價(jià)過高,為預(yù)防后期可能的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),制造企業(yè)應(yīng)準(zhǔn)備哪些資料留存
老師,公司的農(nóng)藥銷售是免稅的,那藥肥也是免稅銷售不
老師1%的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票普票不可以抵扣吧
能報(bào)考中級滿足報(bào)考注會嗎
請問老師,原股東持有我公司百分百股權(quán),財(cái)政局原股東持有我公司全部股權(quán)無償給現(xiàn)在股東,注冊資產(chǎn)不變,這種情況下我公司需要再繳納印花稅嗎?
老師你好 請問保安集團(tuán)和物業(yè)管理公司需要交印花稅嗎
營業(yè)收入,看增值稅報(bào)表哪個(gè)數(shù)據(jù)啊,賬是總公司做的,財(cái)報(bào)看不到,只有增值稅報(bào)表
老師你好,稅務(wù)局通知我們采購的一家公司,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,請問是不是需要對方開紅字發(fā)票我們才能進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出???
每個(gè)月都有差異,有的是多付,有的少付,從來不按發(fā)票金額付款,要怎么對?
您好,那就整體對差異