您好,那您就注明哪個(gè)月應(yīng)收,哪個(gè)月收款,差異自然就有了
我們公司是做水電的,每個(gè)月開(kāi)發(fā)票給電網(wǎng)公司,會(huì)有一部分的收入掛在應(yīng)收賬款,可是應(yīng)收賬款有時(shí)候跟其他月份的一起付沒(méi)有分開(kāi),現(xiàn)在應(yīng)收賬款多了幾十萬(wàn)應(yīng)該怎么對(duì)賬?
老師好我們是物流公司,7 8 9 10四個(gè)月的帳之前記得比較亂,沒(méi)分明細(xì),只有總收入總支出 余額,現(xiàn)在要把前幾個(gè)月各個(gè)月的帳分明細(xì),應(yīng)收、應(yīng)付、應(yīng)付、未付,11月份支付著九、十月份的帳,十月份也有支付的九月份的,應(yīng)收賬款金額也不是實(shí)際收到的, 因?yàn)橛辛P款 ,當(dāng)時(shí)無(wú)法查具體多少 ,應(yīng)收和實(shí)付有差價(jià) ,差價(jià)是中間利潤(rùn),我是11.3 號(hào)正式接手的 他們想把之前的全都算清,怎么才能更好的把前幾個(gè)月的應(yīng)收、應(yīng)付、未收、未付算清楚
老師好,請(qǐng)問(wèn), 公司電費(fèi)沒(méi)有發(fā)票,一年大概3000多元。每月用收據(jù)入賬,每月收據(jù)的分錄: 借:其他應(yīng)付款-電費(fèi),貸:現(xiàn)金。 到年底,需要把這個(gè)“其他應(yīng)付款-電費(fèi)”轉(zhuǎn)到“管理費(fèi)用-電費(fèi)”嗎?分錄:借 管理費(fèi)用-電費(fèi),貸 其他應(yīng)付款-電費(fèi)。 然后匯算清繳時(shí),因?yàn)闆](méi)有發(fā)票,再納稅調(diào)增? 還是就把“其他應(yīng)付款-電費(fèi)”這個(gè)借方余額 在賬上放著不管就行了?這樣匯算清繳也就不用調(diào)整了。 老師,哪種好呢?
應(yīng)收賬款十多年的賬了每年累計(jì)下來(lái)有三十多萬(wàn),現(xiàn)在要對(duì)出來(lái)是哪幾個(gè)月的應(yīng)收賬款,可是現(xiàn)在只有發(fā)票和銀行回單,回單上也沒(méi)有注明是多支付和少付的哪個(gè)月的賬,現(xiàn)在要怎么才能把應(yīng)收賬款多出來(lái)。
跟電網(wǎng)公司結(jié)算電費(fèi)十多年了累計(jì)有幾十萬(wàn)的應(yīng)收賬款,現(xiàn)在要核對(duì)是哪幾個(gè)月的賬未全部付完,對(duì)方單位支付的電費(fèi)多了就沖減應(yīng)收賬款,少付就計(jì)入應(yīng)收賬款,可是他們多付電費(fèi)未注明是支付前期哪幾個(gè)月的電費(fèi),現(xiàn)在十多年累計(jì)下來(lái)應(yīng)收賬款余額有幾十萬(wàn),現(xiàn)在應(yīng)收賬款要怎么對(duì)
老師,計(jì)提個(gè)人所得稅稅和工資這樣做對(duì)嗎? 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 貸應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)交個(gè)人所得稅 繳納個(gè)稅 借應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸銀行存款
我們公司現(xiàn)在要根據(jù)工程進(jìn)度確認(rèn)收入,沒(méi)有開(kāi)票,也沒(méi)有收款,這種情況下應(yīng)該怎么入賬?怎么處理?
老師,實(shí)習(xí)生個(gè)稅,每個(gè)月能減除 5000 。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)實(shí)習(xí)生指的是全日制的大學(xué)在校生對(duì)嗎?
老師,公司有用車租賃合同就可以用加油的 維修保養(yǎng)類的發(fā)票把,專票也只能作為費(fèi)用發(fā)票用不能抵扣銷項(xiàng)稅把
老師,請(qǐng)問(wèn)老板刷pos 卡投的實(shí)收資本,能算實(shí)繳嗎
工作經(jīng)驗(yàn)不夠,上一個(gè)單位打不了證明,怎樣報(bào)中級(jí)名字
貿(mào)易公司收礦可以開(kāi)小規(guī)模嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我們臨時(shí)喊人來(lái)維修電,電工需要開(kāi)票需要哪些東西?個(gè)人稅務(wù)局代開(kāi)的話?
因?yàn)橛行┦壑型丝畹呢涍€沒(méi)到倉(cāng)庫(kù) 款已經(jīng)退了。這種正常是怎么處理呀? 貨沒(méi)到倉(cāng)庫(kù) 訂單退款算進(jìn)去不
你好,因我們產(chǎn)品的質(zhì)量問(wèn)題,導(dǎo)致客戶的停工損失,需要我們賠付10萬(wàn)元,但是客戶不給我們開(kāi)票,給我們收據(jù)和賠付協(xié)議, 走營(yíng)業(yè)外收入,可以稅前扣除嗎
每個(gè)月都有差異,有的是多付,有的少付,從來(lái)不按發(fā)票金額付款,要怎么對(duì)?
您好,那就整體對(duì)差異