你好;? ?勞務*處置危廢服務費 ;按13%開票的??
位真城的中藥生產(chǎn)企業(yè)色為上帶公司,是增值稅一般納稅人。2021年田作業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收人86000萬元,2022舉2月電企業(yè)進行2021年所得稅匯算清繳時聘請了案會計師事務所進行審核,發(fā)現(xiàn)如下事項:(1)6月將一批自產(chǎn)藥品分配給股東,該藥品的成本為300萬元,市場不含稅銷售價格為450方完,企業(yè)來做住何賬務處理。計算銷項稅額。(2)11月份采用預收款方式銷售藥品,該藥品成本1000萬元,市場不含稅銷售價格1300萬元;協(xié)議藥定的發(fā)貨時間為2022年1月,截化2021年底未發(fā)貨。申企業(yè)收到預收款即確認銷售收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本,未開具增值稅發(fā)票,增值稅末繳納。是否確認收人,為什么?(3)成本費用中含實際發(fā)放職空資15000萬元,按照合同藥是置接給接受派遣的生產(chǎn)車間賞空資800萬完。可扣除多少?(4)成本費用中含發(fā)生職中福利費1000萬元、職一教譽些費1280萬元;撥繳工會經(jīng)費320萬完,已經(jīng)最得相笑收據(jù)??煽鄢嗌?(5)發(fā)生廣售費和業(yè)務置傳費25000萬元,業(yè)務招待費500方完??煽鄢_少?(6)2021舉企業(yè)所得稅應納稅所得額為多少?
你好,我公司利用水泥窯協(xié)同處置危廢處理(采用焚燒方式,不產(chǎn)生商品),開發(fā)票開什么類別發(fā)票?稅率多少?商品編碼選哪一個?謝謝
危廢處置費,就是危險廢棄物的處理費用。我們企業(yè)搞生產(chǎn)的,會有一些工業(yè)垃圾,屬于危險廢棄物,需要聯(lián)系專門的回收公司進行專業(yè)的處理,不可隨意丟棄。我們每年出錢,讓對方把東西拉走進行處理,對方給我們開發(fā)票。但是這個發(fā)票,我有個問題,她的發(fā)票上的貨物,應稅勞務服務名稱怎么填寫?就是他的應稅服務編碼是什么?我覺得是屬于現(xiàn)代服務里的,但是看過里面的內(nèi)容,又沒覺得符合里面的哪一個,請老師解答,謝謝
危廢處置費,就是危險廢棄物的處理費用。我們企業(yè)搞生產(chǎn)的,會有一些工業(yè)垃圾,屬于危險廢棄物,需要聯(lián)系專門的回收公司進行專業(yè)的處理,不可隨意丟棄。我們每年出錢,讓對方把東西拉走進行處理,對方給我們開發(fā)票。但是這個發(fā)票,我有個問題,她的發(fā)票上的貨物,應稅勞務服務名稱怎么填寫?就是他的應稅服務編碼是什么?我覺得是屬于現(xiàn)代服務里的,但是看過里面的內(nèi)容,又沒覺得符合里面的哪一個,請老師解答,謝謝
老師您好,公司一般納稅人這個問題我問了好多遍了,始終還在糾結(jié),不知道該如何處理 單位2021年有季節(jié)性事實4個月16人用工總工資10萬,但沒有申報個稅及繳納養(yǎng)老保險 現(xiàn)在最好的處理方式是怎么樣,能解決這個10萬塊錢的費用,當時做了借生產(chǎn)成本貸現(xiàn)金直接入庫存商品并結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本了,22年5月份并沒有進行納稅調(diào)整,因為沒通過應付職工薪酬,如果按勞務報酬去稅務局代開發(fā)票,得交1萬多的個稅,現(xiàn)在最好的解決方式是什么?希望老師給個采納
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號購入需要安裝的設備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為3000萬元,增值稅稅款為390萬元。那當日開始安裝,支付安裝人員工資10萬元,耗用賬面價值90萬元、公允價值100萬元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設備達到預定可使用狀態(tài),那預計使用年限為10年,預計凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計提折舊,甲公司2024年應計提的折舊金額為( )。
郭老師,發(fā)行的債務性工具,是什么意思,發(fā)行時產(chǎn)生的費用,計什么科目,沖減應計利息時怎么做賬
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師說,同事出差了,報銷車費,住宿費,伙食費發(fā)票少了,怎么做賬呢?要求補別的發(fā)票嗎?能做費用嗎?
老師,我們公司是供應鏈企業(yè),給大學食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團其中一家分公司名下。因為實際是我們這家子公司老板出的錢,也實際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險費和車輛年檢費,我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢到集團的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來支付保險費和車輛年檢費的。請問我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因為訴訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個錢沒有付到對方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務處理
為什么帶開勞務發(fā)票稅點是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務,但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機送客戶,這個業(yè)務我能不能把手機作為我們某項目使用的設備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
國稅2020 9號公文按照專業(yè)技術(shù)服務開票,稅率是6。這個業(yè)務是否可以享受退稅?
你好 ;如果你們是采用技術(shù)方式來? ?處理? 危廢? 可以按這個 6%來處理的; 你們涉及設備技術(shù)處置沒有 ?? 涉及就可以開6%? ?
對方企業(yè)提供危險廢棄物,我們填到回轉(zhuǎn)窯焚燒處理,這按6還是13?
?你好 ;? ? 沒有涉及技術(shù)方面的; 只是拿去 窯子里面燒毀的;? 就是按13%? ?
享受資源綜合利用退稅嗎?屬于優(yōu)惠目錄哪一類?
?你好;? ? ?等下? 你們注意下? ? 看這個? ;你們滿足不:? 比如 《國家稅務總局關(guān)于二手車經(jīng)銷等稅收征收管理事項的公告》(國家稅務總局[2020]9號)第二條第(一)款、第八條規(guī)定,自2020年5月1日起,納稅人受托對廢棄物采取填埋、焚燒等方式進行專業(yè)化處理后未產(chǎn)生貨物的,受托方屬于提供《銷售服務、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)注釋》(財稅[2016]36號)“現(xiàn)代服務”中的“專業(yè)技術(shù)服務”,其收取的處理費用適用6%的增值稅稅率。你公司處理污水后直接排入河流,未產(chǎn)生貨物,按照上述規(guī)定,屬于提供“專業(yè)技術(shù)服務”,收取的處理費用適用6%的增值稅稅率。 《財政部 國家稅務總局關(guān)于印發(fā)<資源綜合利用產(chǎn)品和勞務增值稅優(yōu)惠目錄>的通知》(財稅[2015]78號)規(guī)定,納稅人可以享受即征即退政策的綜合利用的資源名稱、綜合利用產(chǎn)品和勞務名稱、技術(shù)標準和相關(guān)條件、退稅比例等要按照《資源綜合利用產(chǎn)品和勞務增值稅優(yōu)惠目錄》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。因此,你公司提供的污水處理,如符合要求的技術(shù)標準和相關(guān)條件,可享受增值稅即征即退70%政策。 《國家稅務總局關(guān)于明確二手車經(jīng)銷等若干增值稅征管問題的公告》(國家稅務總局公告[2020]9號) 二、納稅人受托對垃圾、污泥、污水、廢氣等廢棄物進行專業(yè)化處理,即運用填埋、焚燒、凈化、制肥等方式,對廢棄物進行減量化、資源化和無害化處理處置,按照以下規(guī)定適用增值稅稅率: (一)采取填埋、焚燒等方式進行專業(yè)化處理后未產(chǎn)生貨物的,受托方屬于提供《銷售服務、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)注釋》(財稅[2016]36號)“現(xiàn)代服務”中的“專業(yè)技術(shù)服務”,其收取的處理費用適用6%的增值稅稅率。 (二)專業(yè)化處理后產(chǎn)生貨物,且貨物歸屬委托方的,受托方屬于提供“加工勞務”,其收取的處理費用適用13%的增值稅稅率。 (三)專業(yè)化處理后產(chǎn)生貨物,且貨物歸屬受托方的,受托方屬于提供“專業(yè)技術(shù)服務”,其收取的處理費用適用6%的增值稅稅率。受托方將產(chǎn)生的貨物用于銷售時,適用貨物的增值稅稅率。
符合第二條(一)款,可是查詢諾諾編碼現(xiàn)代服務下面沒有專業(yè)技術(shù)服務
符合那么你們就按照6%開票 ;? ? 我剛剛?cè)フ伊讼挛募?;? 你是不是沒有服務的范圍? ?
什么服務范圍?我公司原來是銷售水泥熟料的一般納稅人,營業(yè)執(zhí)照也添加固體廢物治理的經(jīng)營范圍了
營業(yè)執(zhí)照上面是否有 危廢服務范圍; 有就直接開6%? ?
只有固體廢物治理、危險廢物經(jīng)營,這幾個字
是的。 就可以用哈;? 可以開的??
那享受資源綜合利用退稅嗎?屬于退稅哪個類別
?你好;這個要跟稅務局確定下; 這個? ?到時要去電子稅務局申請的??
公告上說要開現(xiàn)代服務-專業(yè)技術(shù)服務,但是諾諾編碼上查不到,專業(yè)技術(shù)服務在研發(fā)和技術(shù)服務下,現(xiàn)代服務下沒有
?你好? ;? 你們? ?自己做下商品編碼添加 ; 添加后再去? ?開票? ? ?;你們之前沒有添加? ?
不是開票系統(tǒng),是查諾諾編碼里面查不到現(xiàn)代服務-專業(yè)技術(shù)服務的商品編碼
?你好 ; 專業(yè)技術(shù)服務是現(xiàn)代服務下面的;? 你可以開? 現(xiàn)代服務大類的; 你開票系統(tǒng)可以開的;? ?不管諾諾編碼? ?