你好,可以把問題完整的列出來嗎,包括相關(guān)的問題,圖片,表格等 如果我無法回答,其他老師也可以看到的
老師你好,利潤表應(yīng)該什么時候就要填尼
老師你好為什么有的企業(yè)不需要申報印花稅尼?
老師你好,技術(shù)服務(wù)的一般納稅人開的專票金額填在增值稅的那一欄尼?
老師你好技術(shù)服務(wù)的要填增值稅的哪些尼?
老師你好,服務(wù)類的表三要怎么填
內(nèi)部交易不會影響乙公司調(diào)整后凈利潤嗎?
老師,員工出差的吃飯補助,公司每天補助100元,這個不需要開發(fā)票,這個吃飯補助,需不需交個稅?
老師,這道題,我不明白,為什么分子是加的225,而不是加(850+225=1075)
你好,我是一般納稅人,豆腐娘,豆腐泡那些還有帶魚干,貢丸這些開票稅是多少啊
出口鋰電池,退稅9個點,開銷售發(fā)票稅率是要開免稅嗎?
老師,進出口退稅業(yè)務(wù),出了報關(guān)單再叫客戶開進項發(fā)票,在業(yè)務(wù)流上時間會不會有問題?
老師,關(guān)于技術(shù)合同備案事項:合同都執(zhí)行完結(jié)了,還能補登記嗎?兩三年前的了
請問老師公司營業(yè)執(zhí)照下來之前公司就發(fā)生了收入,這部分收入需要申報嗎?
老師,開發(fā)票,服務(wù)費一級科目寫啥?
請問:使用權(quán)資產(chǎn)初始入賬價值,和使用權(quán)資產(chǎn),兩個金額不一樣嗎?
老師你好,幫忙看看,就是我不懂服務(wù)類的為什么要填這個扣除明細表,主要他沒扣除啊
這個主要是差額征收的時候才要填寫的
老師你能解釋一下什么是差額征收嗎?
實在是不太懂服務(wù)類的這個
比如你們是勞務(wù)公司,肯定是要發(fā)工資的阿,那么工資這部分再算你們的收入,繳納增值稅,就不劃算的了
噢噢噢噢,老師現(xiàn)在就是我們雖然經(jīng)營范圍是技術(shù)服務(wù)類,但是經(jīng)營范圍他里面也有銷售貨物的
我開票出去都是貨物類的,但是我報稅的時候他是自動跳到服務(wù)類的
這個你沒有差額,就不需要填寫,自動保存就可以的
老師可是為什么要填這個表尼?我是沒懂為什么要填這個表,明明這個是扣除明細表啊,為什么要填銷售貨物的價稅合計金額
這個是自動跳出來的,你0申報就可以的
什么意思?可是我就是德要填那個貨物的價稅合計金額我才申報成功
就是你這個表要全部填0