同學(xué)你好 報(bào)表平衡一般沒事
老師,請(qǐng)問(wèn)下就是固定資產(chǎn)的本期累計(jì)折舊在利潤(rùn)表中怎么體現(xiàn)呢,我做報(bào)表的時(shí)候資產(chǎn)合計(jì)和負(fù)債所有者權(quán)益合計(jì)差額就是本期累計(jì)折舊額,這個(gè)應(yīng)該怎么做?
老師我遇到一個(gè)怎么也想不明白的事, 1:請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=利潤(rùn)總額=凈利潤(rùn)對(duì)嗎? 然后也應(yīng)該=資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)。對(duì)嗎? 那為什么我這個(gè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=未分配利潤(rùn)的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表里的資產(chǎn)總計(jì)就不等于負(fù)債和所有者權(quán)益了呢? 我只能用資產(chǎn)負(fù)債表里的資產(chǎn)總計(jì)倒退得出未分配利潤(rùn)是多少。 這是哪里出了問(wèn)題呢?
老師上午好,請(qǐng)問(wèn)21年一月,二月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表都審核通過(guò)了,到了21年3月份利潤(rùn)表審核通過(guò)了,資產(chǎn)負(fù)債表審核不通過(guò),提示:資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的年初數(shù)+利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)累計(jì)數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)年末數(shù),像這種情況我應(yīng)該怎么去找出來(lái)哪里不對(duì)了呢?這是以前會(huì)計(jì)做的賬,導(dǎo)致我現(xiàn)在做的賬都是這個(gè)情況
您好,老師有一份會(huì)計(jì)師事務(wù)所的報(bào)告我檢查的時(shí)候應(yīng)該怎么核對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表合理性呢
老師好,問(wèn)您一下,合并報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表,母公司跟子公司有30萬(wàn)的應(yīng)收賬款,減去了, 那對(duì)應(yīng)的利潤(rùn)表應(yīng)怎么調(diào)整呢? 同一時(shí)期的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表他們的勾稽關(guān)系是怎樣的? 謝謝
安裝給水、消防管網(wǎng)860m,排水管網(wǎng)200m,需要交環(huán)保稅嗎?如果交,怎么計(jì)算?
地面水泥硬化500平,鋪花磚300平,塑膠跑道200平,鋪瀝青100平,需要交揚(yáng)塵環(huán)保稅嗎?如果交,具體怎么計(jì)算,請(qǐng)明細(xì)說(shuō)明,謝謝。
老師,請(qǐng)問(wèn)銀行里不知道怎么多了0.03,我怎么入賬?憑證借貸怎么寫?
老師這個(gè)債權(quán)成本,等式左邊1050*(1-2%)求的是每張債券扣除手續(xù)費(fèi)的金額,等式右邊求的應(yīng)該是全部發(fā)行債券的現(xiàn)值,他們應(yīng)該不想等啊,看答案不明白
老師,我工資做到9000但是實(shí)際不發(fā)放,就是為了交點(diǎn)個(gè)稅,這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師我分不清T型帳的期末余額該寫在哪一邊
本月簽訂了購(gòu)銷合同小規(guī)模需要報(bào)印花稅嗎
通過(guò)對(duì)公支付給個(gè)人的加工費(fèi),對(duì)方?jīng)]有票,如何做賬
老師,請(qǐng)問(wèn)工資一直是報(bào)0工資,然后又購(gòu)買有社保,那么賬上一直掛著1-6月的社保共2730.48元,這個(gè)都是法人的社保,以后也不用在工資上扣回來(lái)的呢,應(yīng)該怎么平了它呢
2023年商標(biāo)權(quán)累計(jì)攤銷多記了一次,2025年才發(fā)現(xiàn),這個(gè)要怎么操作,本年度需要怎么做賬
可是我們是物業(yè)公司,他竟然有存貨
這個(gè)一般是沒有的哦