待抵扣,這個是輔導期納稅人,你當月認證了,借庫存商品應交稅費,待抵扣貸銀行存款 當月不允許抵扣,需要稅務局比對通過才可以抵扣的。
老師,待認證進項稅額轉入到了待抵扣進項稅額,抵扣后需要轉入進項稅額嗎,是待抵扣進項稅額是全額轉入進項稅額還是用多少轉多少?
待抵扣進項稅額和待認證進項稅額做賬的時候怎么處理?
不得抵扣的進項稅額=(已抵扣進項稅額+待抵扣進項稅額)×不動產凈值率 這個公式怎么理解呢,怎么是不動產凈值率
待抵扣進項稅額和進項稅額轉出怎么理解?
沒有抵扣的分錄是第一個這樣: 1、借 待抵扣進項稅額 貸 進項稅額 進項不能抵扣轉出 2、借 進項稅額轉出 貸 待抵扣進項稅額 3、借 預付采購款-酒水 貸 進項稅額轉出 這樣對嗎?
暫估入庫時,暫估數量是1000,單價是5元,實際收到發(fā)票,數量是1000,單價是5.5元。,收到發(fā)票我把上個月的暫估紅沖,發(fā)票多出來的這500怎么調整
我們在電商平臺銷售行李箱的,紙箱放入什么科目
老師好 8月半買福利,公戶打款備注怎么寫
送給總公司某人的紅包怎么做賬?
您好,老師,請問公司周年慶發(fā)生的餐費、用品等,入在什么明細科目呢?謝謝
您好~想咨詢下,手續(xù)費及傭金支出,這個地方,稅務口徑規(guī)定【其他企業(yè)】按照5%計算限額?!緩氖麓矸掌髽I(yè)】,據實扣除。這兩類企業(yè),有什么區(qū)別嗎,或是怎么劃分?比如對手方是咨詢公司,這個分類到哪一類?
老師,去年對方開的成本發(fā)票,沒付款,我做到工程施工里然后結轉成本了,今年1月份這張發(fā)票紅沖了,我今年應該怎么做會計分錄?
老師內賬的表格發(fā)一份
老師,請問安徽省公司社保模塊全流程從注冊賬戶到增減員至申報如何操作?
請問一下老師。集團總部向我們公司借了一筆錢340000。我們掛在應付賬款的借方。這個月償還了8萬塊錢給我們公司。那在現(xiàn)金流量表的哪里體現(xiàn)這筆錢?
轉出,比如是福利費或者是到招待費,你認證了發(fā)票,但是他不允許抵扣的,你需要做進項轉出,借管理費用,貸應交稅費,應交增值稅,進項轉出 你認證了發(fā)票,但是后期開了紅字信息表,對方開了負數發(fā)票的,這種也需要進行轉出。