待抵扣,這個(gè)是輔導(dǎo)期納稅人,你當(dāng)月認(rèn)證了,借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi),待抵扣貸銀行存款 當(dāng)月不允許抵扣,需要稅務(wù)局比對通過才可以抵扣的。
老師,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入到了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,抵扣后需要轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額嗎,是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是全額轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額還是用多少轉(zhuǎn)多少?
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額做賬的時(shí)候怎么處理?
不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額+待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)×不動(dòng)產(chǎn)凈值率 這個(gè)公式怎么理解呢,怎么是不動(dòng)產(chǎn)凈值率
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么理解?
沒有抵扣的分錄是第一個(gè)這樣: 1、借 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 進(jìn)項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)不能抵扣轉(zhuǎn)出 2、借 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 3、借 預(yù)付采購款-酒水 貸 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這樣對嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個(gè)借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
老師好,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人扣除分包款的適用條件;簡易計(jì)稅必須采用3%的稅率嗎?如果開1%的發(fā)票,是不是就不適用簡易計(jì)稅?
轉(zhuǎn)出,比如是福利費(fèi)或者是到招待費(fèi),你認(rèn)證了發(fā)票,但是他不允許抵扣的,你需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 你認(rèn)證了發(fā)票,但是后期開了紅字信息表,對方開了負(fù)數(shù)發(fā)票的,這種也需要進(jìn)行轉(zhuǎn)出。