可以扣除分包款預繳稅款。
老師您好,我們承包了一個異地項目,其中勞務部分分包給了別的公司,這個項目對他們而言也是異地項目,我想知道假如我們開給業(yè)主5000萬,勞務公司開給我們1000萬,我們和勞務公司的異地預繳應該怎么交?現(xiàn)在是我們只按4000萬交的,這個1000萬的異地預繳我們能抵扣嗎?
簡易計稅 100萬工程款需要到異地預繳 但有60萬的分包可以遞減 實際只需預繳40萬的工程款的增值稅 在機構所在地納稅申報也無需補交增值稅 這些憑證分錄怎么寫?
簡易計稅 100萬工程款需要到異地預繳 但有60萬的分包可以遞減 實際只需預繳40萬的工程款的增值稅 在機構所在地納稅申報也無需補交增值稅 這些憑證分錄怎么寫?
工程項目總包100萬,分包50萬,總包開3%專票,分包開3%專票,總包在異地預繳的時候能抵扣這個稅率的分包嗎?然后申報增值稅的時候,總包預繳數可以加上分包這個預繳數來申報嗎?做賬又應該怎么做呢?
工程項目總包100萬,分包50萬,總包開3%專票,分包開3%專票,總包在異地預繳的時候能抵扣這個稅率的分包嗎?然后申報增值稅的時候,總包預繳數可以加上分包這個預繳數來申報嗎?
你好老師,在24年1月份做賬了2筆23年的分錄 第一筆:借管理費用-工資4208,貸應付職工薪酬4208 第二筆,借管理費用-工資負數1208,貸應付職工薪酬 現(xiàn)在糾正,怎么寫分錄呢 管理費用更改為一片年度損溢調整
22萬的凈利潤分紅,需要交多少稅
老師,怎么刪除辦稅人
老師,我上月核算成本時,生產數量290,銷售數量也是290,核算成本時寫出29了,三月的賬還能改嗎?
匯算清繳的時候,2024年收到財政資金40萬元,但是只支付費用8萬,請問專項用途財政性資金納稅調整明細表中的“計入本年損益的金額”填多少呀?
銀行開戶許可證號是營業(yè)執(zhí)照那個號嗎
哪位大神老師在?請問下一下工商年報社保信息怎么填寫呀?
籌建期建廠房買的水管怎么做賬
請問紙質的增值稅專用發(fā)票,抵扣聯(lián)報銷人員丟失,請問此張專用發(fā)票要抵扣的話,應該怎樣處理
老師匯算清繳主表中信用減值損失填不進去數,我應該在哪張附表里哪個項目填報能過度過來數啊
啥意思啊老師,我們是總包,預繳要扣除分包款嗎?那分包也要預交嗎?,分包不預繳行不哇
分包異地的也要預交稅款。你們可以扣除分包款 分包異地的也要預交稅款,你們可以扣除分包款。
但是上個月只有總包預繳了603444,分包沒有預繳50萬,這個怎么弄當時也沒扣除,我這邊項目所在地要報增值稅稅,也是按照603444/1.09*0.07=38753.28來申報的,因為已經預繳的603444/1.09*0.02=11072.37,我肯定要減掉這個數字,
分包企業(yè)沒有預繳稅款不能扣。預交稅款的時候需要完稅證明。
分包沒有預繳稅款啊,我的意思是我們總包方預繳了兩個點,當時也沒扣分包款預繳的,那我這次在公司機構所在地是不是也就應該減掉我總包預繳兩個點的增值稅???
是的,在機構申報的時候可以扣除預交的稅款。
我們作為總包在外地接的工程項目,又分包給別人,我們總包預繳增值稅(總包-分包)/1.09*0.02 城建附加根據增值稅預繳。分包又怎么預繳,他預繳又怎么算,也是預繳給我們公司嗎?這樣是不是就少找分包方要發(fā)票了
分包公司也是這樣計算預交。
分包單位,預繳的發(fā)票抬頭也是我們公司嗎?要是分包不預繳呢?
。好,分包單位預交的是分包單位的抬頭。
只要是異地項目都要預交稅款。分包不預交稅款,那你就不能扣除這個分包款?
這次分包是沒有預繳,我也沒有扣除,這個分包單位預交的又是分包單位的抬頭是什么意思???不太懂,因為剛接觸,我們是江蘇一家建筑企業(yè),在安徽接的工程項目,我們是不是就算總包單位,但是我們分包出去的也是江蘇的企業(yè),總包要預繳是自己企業(yè)的抬頭,分包是預繳他們的抬頭,我們馬上要開300萬發(fā)票,我們作為總包是300萬,給分包單位160萬,意思我們總包去預繳稅款就是(300-160)/1.09*0.02=2.57,分包單位預繳是160/1.09*0.02=2.94萬,那最終不是總包單位開發(fā)票300萬給甲方嗎,總包下個月申報增值稅計算,300/1.09*0.09=24.77減掉2.57,總包還要交22.2萬嗎
那不是分包繳稅的2.94萬,總包享受不到這個優(yōu)惠,申報增值稅也抵扣不了,因為分包繳稅的是分包單位的抬頭,和總包單位沒有關系嗎?
不是本單位的抬頭,問一下稅務局或者問一下預交的單位與哪以哪個企業(yè)預交的?
預交錯的是不能扣除的。
什么意思啊,什么預繳錯的是不能扣除,你還是沒懂我的意思,不是你說的總包預繳填總包單位的抬頭,分包預繳填分包單位的抬頭嘛,這兩個公司抬頭都不一樣,總包預繳稅款憑啥能扣除分包預繳的稅款,我就想知道總包和分包預繳稅款后,最后總包怎么在機構所在地報增值稅,分包單位怎么報稅的?
可以扣,你理解 錯了,是已預稅款的 分?包款可以扣,我沒有說分包預交時填寫你們單位名?? 你們預交時可以扣除分包款? 機構 申報時扣除本單位預交的稅款??
這兩個到底啥關系,已預交稅款的分包款為什么可以扣,分包款預繳是填寫他們單位的名稱,我們能扣除嘛?我知道我們預繳能扣除分包款,但分包款預繳的稅我們能不能扣除,舉例說明我們總包300-分包140,最后是不是還有160,總包按照160預繳稅就是160/1.09*0.02=2.94,我們在機構申報時只能扣除預繳2.94,也就是300/1.09*0.09-2.94=21.83,是不是總包方在機構所在地申報還應該繳納21.83萬元,那么想問分包預繳的140/1.09*0.02=2.57,這個2.57對總包來講能不能扣機構所在地的稅款,畢竟分包預繳的事他們單位的抬頭,肯定是不能扣的吧?
因為建筑預交稅款時可以扣除分包款。
我知道可以扣除分包款啊,說了這么多感覺還是沒懂我的意思,我就想知道總包300減去分包140,是不是總包按照160來預繳稅,那么另外分包140的預繳稅款,是稅款看清楚,總包在機所在地申報稅能不能扣除分包單位預繳140的稅款,是稅款稅款,
總包在機構所在地申報時不能扣除分包預繳的稅款??鄢氖悄阕约簡挝活A繳的稅款。 扣除的是你自己單位預繳的稅款。