您好,應(yīng)交稅費的話月末是不要留進(jìn)項稅等余額,把進(jìn)項稅,銷項稅都轉(zhuǎn)到未交增值稅科目下核算,你現(xiàn)在在哪里部隊和說?你現(xiàn)在在哪里不對?是和稅務(wù)局申報表上的數(shù)據(jù)不相符嗎?
老師,增值稅這里的數(shù)和我開票系統(tǒng)的對不上是怎么回事呢,其他地方也沒有數(shù)據(jù)啊
老師,我這兩個數(shù)據(jù)不一樣是怎么回事呢
老師,我們接手代理記賬公司的賬務(wù)回來,這邊同事錄期初數(shù)的時候,就直接改了一些不正確的數(shù)據(jù),但是就導(dǎo)致我們期初數(shù)據(jù)不平,這樣我結(jié)賬結(jié)不了,我要是去調(diào)整期初數(shù)據(jù)的話,是不是我的賬就不對了,報表也不對了。這個應(yīng)該怎么做呢
老師,應(yīng)交稅費怎么做賬,我們這個數(shù)據(jù)對不上,怎么回事呢
老師,請問報表上應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù)怎么回事呢?
各位老師大家好,45歲了,想考注會,現(xiàn)實嗎,呵呵
想查農(nóng)行賬戶余額和銀行符不符怎么查
我們單位是生產(chǎn)成型企業(yè)。出口一筆購入原材料直接銷售的出口業(yè)務(wù)。那這樣我是免稅收入,不是免抵退了,是嗎?那我的原材料發(fā)票可以正常抵扣嗎?
老師,臨時工還需要申報嗎
我們小規(guī)模納稅人,這個月有一筆技術(shù)服務(wù)費20萬的付款,款付了,票也進(jìn)來了。但是這個月我們沒有技術(shù)服務(wù)費的銷售開票,這張成本發(fā)票入什么科目呢?庫存?
個人租車給公司個稅是多少
老師物流運輸公司報保險賠償款怎么做賬
老師 我公司最近貸款買了3輛車。預(yù)付定金15000。貸款金額18410。貸款公司直接付給車行了。尚有18600余款未付這個怎么做分錄呢
老師好,因客戶違約支付我們違約金怎么做分錄
老師 您好 請問2個問題 1.高新企業(yè)的軟著 是招人花錢給做的,實際沒有 2.研發(fā)項目是委外 也沒有融入實際業(yè)務(wù)中 這最終會導(dǎo)致什么結(jié)果呢
和稅務(wù)不一樣,當(dāng)月應(yīng)交增值稅是7093.38這里顯示也不對,以前是別人在做
你好,你現(xiàn)在要根據(jù)稅務(wù)局的數(shù)據(jù)調(diào)整你報表數(shù)據(jù)嗎?
是的,進(jìn)項抵扣稅額對不上,賬上也不對,該怎么調(diào)呢?
你好,現(xiàn)在是稅務(wù)局的數(shù)據(jù)多,還是你們賬上的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)多?
老師,麻煩您幫我看看,現(xiàn)在賬和稅務(wù)申報不一樣
你好,你們實際是有留底稅嗎?還是有多交的稅金?
留底也有,以前也有多繳稅金
你好,這樣的話,現(xiàn)在哪個數(shù)是正確的?賬面上比數(shù)據(jù)多還是比數(shù)據(jù)少?
我已經(jīng)搞不清楚了,只知道一個月的應(yīng)交增值稅應(yīng)該是7093.38.所以麻煩老師幫忙看下哪里不對呢
你好,你現(xiàn)在顯示的有多交的稅金???怎么還交稅?
我看這是很多年前的,一直也不能抵扣應(yīng)交,在上面顯示
您好,和你稅管員溝通一下,如果實際是多交的可以申請退稅或者申請留底退稅
好像是以前開了利息發(fā)票專票,后來又紅字沖銷了
您好,這樣的話與你們稅務(wù)局溝通一下看看把這個數(shù)處理掉,不然有這個數(shù)一直影響你的申報數(shù)據(jù)不相符
那我這個月應(yīng)交增值稅,借,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,未交增值稅,7093憑證是對的吧?還需要做其他的嗎?什么轉(zhuǎn)留底之類的?
您好,可以暫時先這樣處理,確定后再把賬面的差額轉(zhuǎn)錄到你們的費用