和車一塊做固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn),應交稅費、應交增值稅,進項貸銀行存款。
老師,你好! 請問買車后,賣價,增值稅,車輛購置稅怎么做分錄
請問下,公司購買了汽車,車輛購置稅怎么做分錄
老師你好,車輛購置稅怎么做分錄
你好 請問公司車輛購置稅 該怎么做分錄
請問老師,車輛購置稅的分錄應該怎么做?
老師裝修費攤銷是攤?cè)氤杀具€是費用
老師,那老板前期裝修,用自己的錢,后面把發(fā)票開過來,要計入其他應付款嗎
老師裝修費按幾年攤銷,臺球俱樂部的固定資產(chǎn)按幾年攤銷
老師有發(fā)票和無發(fā)票的支出不分開攤銷,我怎么查那些是有發(fā)票的攤銷,那些是無發(fā)票的攤銷啊
老師那前期裝修的費用后面注冊好稅務開始營業(yè)再找裝修公司開發(fā)票是不是可以攤銷
老師如果裝修前的費用攤銷不了那不是交的所得稅很高嗎
職工薪酬張載金額和稅收金額能填一致嗎?就是最后一個月的工資在2025年1月份發(fā)了,張載金額理解為應付職工薪酬計提的吧,實際發(fā)生金額是應付職工薪酬貸方金額吧
老師,前期裝修的所有費用都可以計入長期待攤費用嗎?如果有些有發(fā)票,有些沒有發(fā)票,這樣的話是不是要把沒有發(fā)票和有發(fā)票的分開攤銷,因為沒有發(fā)票的不能稅前抵扣,具體怎么操作啊,感覺好亂,是不是匯算是按攤銷了的無票調(diào)增,不是按沒攤銷前的調(diào)增
離職補償金,是要計入福利費嗎?
郵寄資料的跑腿費計入交通費還是運輸費
是 借固定資產(chǎn) 貸 應交稅費-購置稅?然后借應交稅費-購置稅 貸銀行存款???對了還有個事 就是 支付車輛款 比如不含稅金額是24w 含稅金額是271205 做分錄是?借固定資產(chǎn) 24w 借應交稅費-增值稅 31205 貸銀行存款?
對的,他不通過應交稅費購置稅。
他不需要通過應交稅費,購置稅就是你的購置稅直接做到固定資產(chǎn)里面啦。
請問 購車款 的固定資產(chǎn)是 不含稅金額還是 含稅金額 麻煩你幫我寫下
主要就是 車款發(fā)票里面的13%的增值稅 需要分開嗎 還是全部統(tǒng)一做固定資產(chǎn)
不含稅的車的價格加上購置稅, 借固定資產(chǎn)24加購置稅 應交稅費、應交增值稅,進項31205 貸銀行存款 31205你看一下正式發(fā)票上的稅額嗎。
借 固定資產(chǎn)(不含稅金額) 、購置稅 貸 應交稅費-購置稅、應交稅費-應交增值稅
是這樣的 做4條分錄 入賬
是這樣嗎
不要做應交稅費,購置稅聽到了嗎?購置稅借固定資產(chǎn)貸銀行存款,這個收到了嗎?沒有給你做購置稅,這個增值稅的應交稅費是核算增值稅進項的。
購置稅我知道了 我只是做了個 分錄 一來一回 就沒了 現(xiàn)在主要就是 這個車輛增值稅的問題 我就是不知道要不要 分開寫 支付車輛款 比如不含稅金額是24w 含稅金額是271205 做分錄是?借固定資產(chǎn) 24w 借應交稅費-增值稅 31205 貸銀行存款?
這樣的話 這個固定資產(chǎn)就等于 不含稅金額24w 加上購置稅了 如果增值稅不分開 拿固定資產(chǎn)就 24+31205 +購置稅了
固定資產(chǎn)再加上一個購置稅的其他的是正確的。購置稅的怎么會一來一回沒有了? 你的車的不含稅價格是24萬,然后你的購置稅是2.4萬 借固定資產(chǎn)26.4萬 應交稅費、應交增值稅進項31205 貸、銀行存款
好的 謝謝
不用客氣,工作愉快。