你好,經(jīng)營租賃*音響租賃 開普通發(fā)票免增值稅。
老師,我們是文化傳播小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在主要業(yè)務(wù)是發(fā)布廣告,活動(dòng)策劃,我想問一下這些收入做什么科目,廣告費(fèi),設(shè)計(jì)費(fèi),模特的,設(shè)備租賃的支出做什么科目呢^_^
你好老師,我企業(yè)是小規(guī)模納稅人,經(jīng)營范圍有經(jīng)營租賃場地租賃這一項(xiàng),現(xiàn)在要為對(duì)方一般納稅人企業(yè)代開增值稅專用發(fā)票,對(duì)方明確要求要稅率是5%的專票,為什么我們企業(yè)代開時(shí)稅率只有3%和1%呢
老師好!我司為小規(guī)模納稅人,因業(yè)務(wù)需要租了宿舍(該房主是個(gè)人不是中介),每月租金1200元。這個(gè)需要對(duì)方開發(fā)票嗎?開票內(nèi)容是什么,稅率多少?我們簽合同時(shí)約定租金1200元,未特別注明要開票,現(xiàn)要求開票房東不愿承擔(dān)稅費(fèi),我方在賬務(wù)上這個(gè)價(jià)稅合計(jì)超過了合同約定的金額,怎么入賬呢?
在搞活動(dòng)中,對(duì)方租用我們的耳機(jī)音響,開發(fā)票的話,要填什么內(nèi)容能體現(xiàn)是設(shè)備出租呢!是否免稅呢?小規(guī)模納稅人
老師好,我公司是一般納稅人在9月10月分別開出專票。在11月月頭時(shí)得知對(duì)方是小規(guī)模,然后就把9月10月的發(fā)票紅沖了。但是由于某些原因暫時(shí)不知道能不能在11月內(nèi)能否把普票補(bǔ)開給對(duì)方。然后我想問的是:10月的增值稅公司是還未申報(bào)的。那么已經(jīng)紅沖9月10月的專票金額要在10月的增值稅申報(bào)期內(nèi)填寫未開票收入嗎?還是只填寫10月的?還是說不用填寫呢?如果在11月15號(hào)前能把普票補(bǔ)開給對(duì)方是不是就不用填寫未開票收入了?
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請(qǐng)問沖減采購價(jià),然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個(gè)例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價(jià)買入,我們低價(jià)買賣出,虧損了,然而我們一直用高價(jià)作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個(gè)人應(yīng)付款2000萬,這個(gè)需要公司向個(gè)人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級(jí)職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請(qǐng)問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表???去年的年報(bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤表比之前少啦
但是在開票系統(tǒng)里,是選不到音響租賃的,設(shè)備租賃也是免稅的嗎?
你好,這個(gè)設(shè)備租賃你可以自己修改一下的,在你的開票頁面之后,你可以選擇音響租賃。
沒太懂這個(gè)操作!我想問下,若我開設(shè)備租賃-文化服務(wù),這樣可以?也是免稅的嗎?
可以的,但是你這個(gè)稅收編碼不對(duì)。
那我若開設(shè)備租賃的話,應(yīng)該對(duì)應(yīng)的是什么呢,我現(xiàn)在還不懂開發(fā)票的輔碼該怎么選
輸入編碼選擇經(jīng)營租賃,這個(gè)知道嗎?
寫出來了,寫的很詳細(xì)啦。
這樣的呢
可以的可以這么做的。
這個(gè)也是免稅的,對(duì)嗎?開票的時(shí)候,我就選擇免稅!
是的,對(duì)的是的,是這么做的,是這么理解的。